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NORMAS

INTERNACIONALES DE AUDITORIA
(NIAS)
500 EVIDENCIA DE AUDITORA
El propsito de esta norma es ampliar el principio bsico relacionado con la evidencia de auditora suficiente
y adecuada que debe obtener el auditor para poder arribar a conclusiones razonables en las que basar su
opinin con respecto a la informacin financiera y los mtodos para obtener dicha evidencia.

501
EVIDENCIA DE AUDITORA - CONSIDERACIONES
PARTIDAS ESPECFICAS

ADICIONALES

PARA

El propsito de esta norma es proporcionar pautas relacionadas con la obtencin de evidencia de auditora a
travs de la observacin de inventarios, confirmacin de cuentas a cobrar e indagacin referida a acciones
judiciales, ya que en general se considera que estos financieros y los servicios de auditora y relacionados.
Este marco no es aplicable a otros servicios, tales como impuestos, consultora y asesoramiento financiero y
contable.

505. CONFIRMACIONES EXTERNAS


La norma seala que el auditor debe determinar si el uso de confirmaciones externas es necesario para
obtener elementos de juicio vlidos y suficientes para respaldar las afirmaciones contenidas en los estados
contables. Para ello debe considerar la significacin de las partidas por confirmar, su evaluacin de los
riegos inherente y de control y el modo en que otros procedimientos de auditora planeados pueden reducir
el riesgo de error en las afirmaciones de los estados contables a un nivel bajo que sea aceptable.

510 TRABAJOS INICIALES - BALANCES DE APERTURA


El propsito de esta norma es proporcionar pautas con respecto a los saldos iniciales en el caso de los
estados financieros auditados por primera vez o cuando la auditora del ao anterior fue realizada por otros
auditores.

52O PROCEDIMIENTOS ANALTICOS


Esta norma proporciona pautas detalladas con respecto a la naturaleza, objetivos y oportunidad de los
procedimientos de revisin analtica. El trmino procedimiento de revisin analtica se utiliza para
describir el anlisis de las relaciones y tendencias, que incluyen la investigacin resultante de la variacin
inusual de los tems.

530 MUESTREO DE AUDITORA


Esta norma identifica los factores que el auditor debe tener en cuenta al elaborar y seleccionar su muestra
de auditora y al evaluar los resultados de dichos procedimientos. Se aplica tanto para el muestreo
estadstico como para el no estadstico.

540 AUDITORA DE ESTIMACIONES CONTABLES


Esta norma reafirma que los auditores tienen la responsabilidad de evaluar la razonabilidad de las
estimaciones de la gerencia. Primero, deben tener en cuenta los controles, procedimientos y mtodos de la
gerencia para evaluar si ellos brindan una informacin correcta, completa y relevante. Deben poner especial
atencin en evaluaciones que resulten sensibles a variaciones, que sean subjetivas o susceptibles de errores
significativos.
En su evaluacin, al auditor debe considerar su conocimiento del cliente, de su industria y la evidencia
resultante de otras reas de auditora. Si como resultado, el auditor concluye que no se puede obtener una
estimacin razonable, debe proceder a emitir una opinin con salvedades o abstenerse de opinar.

550 PARTES RELACIONADAS


Esta norma proporciona pautas referidas a los procedimientos que el auditor debera aplicar para obtener
evidencia de auditora con respecto a la identificacin de las partes vinculadas y la exposicin de las
operaciones con dichas partes.

560 HECHOS POSTERIORES


Esta norma no permite el uso de doble fecha en el informe de los estados financieros de cualquier entidad.
Cubre los elementos bsicos del informe del auditor, describe los distintos tipos de informes su examen al
hecho que requiri y, en caso de hacerlo, debe hacer una manifestacin de tal hecho en su nuevo informe.

570 EMPRESA EN MARCHA


Esta norma proporciona pautas para los auditores cuando surgen dudas sobre la aplicabilidad del principio
de empresa en marcha como base para la preparacin de estados financieros.

580 REPRESENTACIONES DE LA ADMINISTRACIN


Esta norma orienta al auditor respecto de la utilizacin de las representaciones de la gerencia como
evidencia de auditora, los procedimientos que debe aplicar evaluar y documentar dichas representaciones
y las circunstancias en las que se deber obtener una representacin por escrito. Trata tambin sobre las
situaciones en las que la gerencia se niega a proporcionar o confirmar representaciones sobre asuntos que
el auditor considera necesario.

GRACIAS POR
SU ATENCION

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