You are on page 1of 3

BÀI TẬP GHI SỔ

Các nghiệp vụ phát sinh của Trường đại học A trong tháng 5/2010:

1. Chứng từ kế toán số181, ngày 02/05, thanh toán tiền tạm ứng đi công tác của ông Nguyễn
Văn Bình. Biết rằng số tiền tạm ứng trước: 4.500.000, gồm: 500.000 đ vé tàu xe, 100.000đ
tiền ăn. 400.000đ thuê phòng ngủ và mua vật liệu nhập kho:3.500.000.

2. Phiếu thu số 38 ngày 14/5 (kèm chứng từ gốc): Ông Phạm Văn Du nộp trả tiền tạm ứng thừa
235.000đ và chứng từ kế toán số 200, thanh toán công tác phí, gồm: 1.700.000đ tiền vé máy
bay, 500.000đ phụ cấp công tác phí, 300.000đ thuê phòng ngủ.

3. Phiếu chi số 40 theo Giấy đề nghị thanh toán, ngày 28/5 (kèm chứng từ gốc): ông TRần Văn
Chi được thanh toán 800.000 đ tiền công tác phí, gồm: 600.000đ vé tàu xe và 200.000đ phụ
cấp công tác phí.

4. Chứng từ kế toán số 204, Uỷ nhiệm chi ngày 29/5 (kèm chứng từ gốc): rút 2.000.000 đ tiền
gửi Ngân hàng trả tiền thuê thiết bị của Trung tâm nghe nhìn dùng cho hội thảo chuyên môn.

5. Phiếu chi 45, 30/5 (kèm chứng từ gốc): Chi tiền tiếp khách: 3.400.000đ

Yêu cầu: Kế toán định khoản và ghi các nghiệp vụ phát sinh nêu trên vào Sổ Nhật ký
chung và khoá sổ chi tiết chi hoạt động (phần sổ hạch toán mục 6700: công tác phí)

Trích lược hệ thống MLNSNN:

Tiểu nhóm 0132: Các khoản chi khác


Mục 7750: Chi khác
7751: Chênh lệc tỷ giá ngoại tệ ngân sách nhà nước
7761: Chi tiếp khách
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MẪU SỐ: S04-H
Đơn vị báo cáo: ..................... (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 5 năm 2010

Đvt: Đồng
Ngày Chứng từ Diễn giải Đã ghi SH Số phát sinh
tháng GS Số Ngày sổ cái TKĐỨ Nợ Có
A B C D E F 1 2
Số dư kỳ trước chuyển sang 1.136.00 856.000
0
Cộng số phát sinh trong kỳ
Cộng SPS luỹ kế từ đầu kỳ

Ngày……. Tháng………… năm 2010


Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

You might also like