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5. Planeacin
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5.3.2 Planeacin a mediano plazo: definidos para perodos de mas de tres
meses hasta dieciocho meses y comprenden:
Establecimiento de los niveles de empleo, inventarios, planes de
horas extras, subcontratacin y menor capacidad de cambio (por
administracin de nivel medio)
Anlisis de planes de operacin
Planeacin de ventas
Planeacin y presupuesto de produccin
5.3.3 Planeacin a largo plazo: para perodos de ms de 18 meses a tres aos y
comprenden:
Adiciones a la capacidad adicional
Localizacin
Planes de nuevos productos
Gastos de capital
Expansin de capacidad
Proceso de decisin (por administracin de alto nivel)
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Figura 5-1 Relaciones del plan agregado
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5.4.2 Resultados de la Planeacin Agregada
Cantidad a elaborar de cada artculo segn su proceso y en
qu perodo.
Metas de inventario tanto de producto terminado como en
proceso para cada perodo.
Niveles de fuerza laboral en cada perodo.
Determinacin de las horas extras y posibilidades de
subcontratacin
5.4.3 Mtodos grficos o prueba y error
Las tcnicas de graficado y elaboracin de cartas trabajan con pocas variables a
la vez en una base de prueba y error para lograr la demanda pronosticada, o para
dar una respuesta modificada a la demanda.
Ejemplo 5-1 Una empresa ha desarrollado los siguientes pronsticos en unidades
para un artculo que tiene una demanda influida por factores estacionales.
a) Preprese una carta que muestre los requerimientos de demanda diaria (Nota:
das de trabajo disponibles por mes estn dados abajo).
b) Grafique la demanda como un histograma de y como requerimientos
acumulados sobre el tiempo.
c) Determnese la tasa de produccin necesaria para cubrir la demanda promedio
y grafique esto como una lnea punteada en la grfica.
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Carta de requerimientos de produccin
Figura 5-2
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Figura 5-3
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La empresa puede satisfacer la demanda produciendo a un requerimiento
promedio (28 unidades/da) y acumulando inventarios durante perodos de
demanda floja (perodos bajos de la lnea punteada Figura 5-4) y disminuyndolos
durante los perodos de demanda fuerte.
Descartando cualquier inventario de seguridad, el balance de inventario es:
Balance inventario = (Produccin - Demanda)
Use la tabla 5-1 siguiente para encontrar la solucin. El patrn de demanda es tal
que la columna 4 revela un balance negativo mximo de 1132 unidades al final de
julio, por lo que se deben llevar 1132 unidades adicionales en inventario inicial si la
demanda tiene que cubrirse. La columna 5 presenta el balance de inventario
resultante requerido.
Tabla 5-1
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5.4.4 Estrategias bsicas y puras de la Planeacin Agregada
Hay varias preguntas que un administrador de operaciones debe contestar cuando
genere un Plan Agregado:
I. Deben utilizarse los inventarios para absorber los cambios de la demanda
durante el perodo de planeacin?
II. Deben acomodarse los cambios mediante la variacin del tamao de la fuerza
de trabajo?
III. Deben utilizarse los trabajadores de medio tiempo, o deben absorberse las
fluctuaciones, el tiempo extra y el tiempo ocioso?
IV. Deben ser utilizados los subcontratos en las rdenes fluctuantes para
mantener la fuerza de trabajo estable?
V. Deben cambiarse los precios u otros factores para influenciar la demanda?
Todas estas son estrategias legtimas de planeacin disponibles para los
administradores. Estas involucran el manejo del inventario, tasa de produccin,
niveles de mano de obra, capacidad y otras variables controlables. Incluyen tanto
estrategias nicas (puras) como las combinaciones (mezcla de estrategias) de
variables de decisin.
Estrategias puras:
Las estrategias puras utilizadas en manufactura son:
o Las cinco primeras se llaman opciones de capacidad porque no
intentan cambiar la demanda, sino absorber las fluctuaciones en ella.
o Las tres ltimas son las opciones de demanda a travs de las cuales,
las empresas intentan influenciar el patrn de demanda para
suavizar sus cambios sobre el periodo de planeacin.
Opciones de capacidad
Las opciones bsicas de capacidad (oferta) que una empresa puede elegir son:
1. Nivelar los inventarios. Los administradores pueden incrementar el inventario
durante un perodo de baja demanda, para cumplir con la alta demanda en
perodos futuros. Si se selecciona nicamente esta estrategia, sin incrementar los
costos asociados al almacenamiento, seguros, manejo, obsolescencia, hurtos y
capital invertido; los rangos tpicos de estos costos anualmente son del 15% al
50% del valor del artculo; por otro lado, cuando una empresa entra en un perodo
de demanda creciente, la escasez puede producir prdidas en ventas debido a los
tiempos de entrega potencialmente mayores y con deficiente servicio al cliente.
2. Nivelar la fuerza laboral, o mediante una contratacin o despido. Una forma
de cumplir la demanda es contratando o despidiendo trabajadores de produccin
para igualar las tasas de produccin. Pero a menudo los nuevos empleados
necesitan ser entrenados y la productividad promedio desciende en forma
temporal mientras son absorbidos en la empresa.
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Los ceses o despidos tienen el inconveniente de bajar la moral de todos los
trabajadores y pueden conducir a una productividad ms baja.
3. Nivelar la tasa de produccin mediante el tiempo extra o el tiempo ocioso.
Es posible mantener algunas veces una fuerza de trabajo constante, pero variando
las horas de trabajo.
Cuando la demanda est en ascenso, existe un lmite en el cual el tiempo extra
requiere de ms dinero y demasiado tiempo extra puede cansar a los trabajadores
al punto que la productividad global caiga.
El tiempo extra tambin implica el incremento de los gastos fijos asociados con el
mantenimiento de las instalaciones, que permanecen abiertas fuera del horario
normal.
Por otro lado, cuando hay un perodo de demanda decreciente, la empresa debe
absorber, de alguna manera el tiempo ocioso de los trabajadores, eso
generalmente es un poco difcil.
4. Subcontratando. Una empresa tambin puede adquirir capacidad temporal
mediante la subcontratacin de otra empresa para cumplir con el trabajo durante
los perodos picos de demanda. La subcontratacin sin embargo, tiene varios
peligros. Primero, es costosa; segundo se arriesga abrir la puerta del cliente a la
competencia; y tercero a menudo es difcil encontrar el proveedor subcontratista
perfecto, no que siempre entregue el producto de calidad a tiempo.
5. Utilizando trabajadores de medio tiempo. Especialmente el sector servicio,
los trabajadores de medio tiempo pueden ocuparse para las necesidades de mano
obra no calificada.
Esto se observa en restaurantes de comidas rpidas, las tiendas detallistas y
supermercados.
Opciones de demanda
Las opciones bsicas de demanda son las siguientes:
1. Influenciando la demanda. Cuando la demanda es baja, una compaa puede
intentar el crecimiento de la demanda a travs de la publicidad, la promocin,
aumentando el personal de ventas y con rebaja de precios. Las aerolneas y los
hoteles han ofrecido algunas veces descuentos de fin de semana y tasas de
temporada baja; las compaas telefnicas cobran menos en la noche; las
universidades ofrecen descuentos a estudiantes de edad para llegar a los salones
y los aires acondicionados son ms baratos en pocas de fro. Sin embargo, la
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publicidad especial, las promociones, ventas y precios no son siempre capaces de
balancear la demanda con la capacidad de produccin.
2. rdenes pendientes durante los perodos de demanda alta. Las ordenes
pendientes son rdenes para bienes y servicios que acepta una compaa, pero
no cuenta con la capacidad necesaria para cumplir al momento (ya sea suerte o
deliberadamente). Si los clientes estn dispuestos a esperar sin perder su
confianza u orden, las rdenes pendientes son una estrategia posible. Muchas
distribuidoras de automviles manejan las rdenes pendientes a propsito, pero el
sistema es a menudo inaceptable en la venta de muchos bienes de consumo.
3. Mezcla de productos contra estacionales. Una tcnica de suavizacin activa
ampliamente utilizada entre los fabricantes es el desarrollo de una mezcla de
productos contra estacionales. Los ejemplos incluyen compaas que hacen tanto
calentadores de aguas o calefaccin como aires acondicionados. Por ese motivo
las compaas de servicio y tambin en manufacturas sigue este sistema, sin
embargo, pueden encontrarse involucrados en servicios o productos ms all de
su rea de experiencia o ms all de su objetivo de mercado.
Estrategias combinadas: mezcla de opciones para el desarrollo de un plan.
Aunque cada una de las opciones de capacidad y las tres opciones de demanda
antes descritas, pueden producir un plan agregado efectivo en costo, a menudo
funciona mejor una combinacin de ellas (llamadas estrategias mixtas). Las
estrategias mixtas involucran la combinacin de dos o ms variables controlables
para establecer un plan factible de produccin. Por ejemplo, una empresa puede
utilizar una combinacin de tiempo extra, subcontratacin y niveles de inventario,
como su estrategia. Debido a que puede haber una gran combinacin de
estrategias posibles, mezcladas en forma diferente, los administradores
encuentran que la planeacin agregada puede ser una tarea relativamente
retadora. Encontrar el Plan Agregado "ptimo" no siempre es posible.
La mezcla de las opciones de estrategias ser diferente para las empresas de
servicio, ya que ellas no pueden almacenar inventario. La subcontratacin, segn
se observ anteriormente, es peligrosa porque puede permitir al subcontratista
"robarse" el cliente. En consecuencia, las empresas de servicio generalmente
marcan la planeacin agregada por medio de cambios en el personal. El
entrenamiento cruzado y la rotacin de personal, el cambio en los programas de
trabajo y la contratacin de personal de medio tiempo son algunas tcticas
utilizadas.
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El costo de este Plan 1 se calcula as:
Costo de mano de obra normal $15500,000.00 (310,000 unidades x $50.00/unid.)
Costo de Mantener inventarios $ 4375,000.00 (87,500 unidades x $50.00/unid)
Total
$19875,000.00
Total
$19728,400.00
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Desarrollo PLAN 3:
Costo de despedir
Costo Total
Desarrollo PLAN 4:
$24000,000.00
Costo total
$19644,000.00
Desarrollo PLAN 5:
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Desarrollo PLAN 6
Costo total
$21650,000.00
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5.5 PMP- Programacin Maestra de Produccin
5.5.1 Disgregacin
Como salida del proceso de Planeacin Agregada tenemos generalmente
programa de produccin para agrupar a los productos por familia. Le indica a
fabricante de camisas cuntas fabricar, pero no cuntas deben ser talla
Cuantas Talla M, Cuantas Talla L o XL, o si son blancas, de color azul o rojo.
dice a un fabricante de acero cuantas toneladas de cero producir pero
discrimina entre cul fabricar, si el acero es en rollo o laminado.
un
un
S,
Le
no
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Los pedidos entonces se convierten en informes de cargas de los centros o
puestos de trabajo claves, y los requerimientos completos de materia prima y
capacidad se revisan para la factibilidad.
Lineamientos de Programacin Maestra de Produccin
Trabajar en un Plan de Programacin Globalizado
Programar Mdulos comunes si es posible
Cargar las instalaciones en trminos reales de capacidad
Entregar de pedidos de acuerdo a lo programada
Hacer seguimiento de cerca a los niveles de inventario
Reprogramar si se requiere
5.5.5 Horizontes del PMP
Para el PMP el horizonte de tiempo que se cubre depende del tipo de producto, el
volumen de produccin y la variabilidad de los tiempos de entrega. Este tiempo
puede presentarse en semanas, meses o alguna combinacin, pero la
programacin debemos extenderla lo suficientemente hacia delante para que los
tiempos de entrega de todas las compras y los componentes armados sean
adecuadamente incluidos.
El PMP tiene porciones fijas y flexibles(o tentativas). El trmino porcin fija incluye
el mnimo tiempo de entrega necesario y no est abierto al cambio.
5.5.6 Mtodo de Programacin Maestra
El ejemplo siguiente ilustra un mtodo de programacin maestra que incorpora la
demanda de los productos y los pedidos. Ntese que el nmero de unidades que
sern producidas durante cada ciclo de produccin se especifica como la amplitud
de cada corrida econmica (Lote econmico).
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Ejemplo 5-4 Lo que se presenta abajo en las Tablas 5-3 y 5-4 son las demandas
esperadas para los sub-ensambles A y B, las cuales tienen inventarios inciales de
100 y 40 unidades, respectivamente. La amplitud de corrida econmica (CPE)
para A es de 200 unidades y para B, de 80 unidades. El artculo B tiene una
demanda variable e incierta, por lo que la empresa trata de mantener 30 unidades
de inventario extra (seguridad) para asegurar un buen servicio. Desarrllese un
PMP tentativo para A y B.
Tabla 5-3 Sub-ensamble A
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Tabla 5-5 Sub-ensamble A
Para A:
Semana 1 = 100 + 200 110 = 190 (se necesita produccin nueva, CPE = 200 ya
los requerimientos son mayores que las existencias)
Semana 2 = 190 110 = 80
EL inventario final se determina por:
Inventario Final = Inventario Inicial + Produccin - Requerimientos
Tabla 5-6 Sub-ensamble B
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Tabla 5-7 Programa Maestro de Produccin
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Lista de materiales- LDM. Lista de todos los componentes (sub-ensambles y
materiales) que se requieren para armar un artculo.
Frecuentemente incluye nmeros de piezas y cantidades necesarias por
ensamble.
Recepcin programada. Materiales ya solicitados a un proveedor o generados
internamente. El PRM muestra la cantidad y el tiempo proyectados de recepcin.
Recepcin Planeada. Materiales que sern ordenados a un proveedor o
generados internamente por otro lado, es similar a una recepcin programada.
Orden planeada. Plan (esto es, cantidad y fecha) para iniciar la compra o
manufactura con el fin que los materiales sean recibidos despus de compensar el
tiempo de espera.
5.6.3 Entradas y salidas del PRM
Como se indica en la Figura 5-4, las entradas y salidas del PRM son:
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Figura 5-4 Diagrama de Flujo de la planeacin de materiales y de la capacidad
Pronsticos
rdenes
PLAN GLOBAL
PROGRAMACIN
MAESTRA
Registro
interno de
ruta
Producto a
fabricar
Estado de
inventario
REQUERIMIENTO DE
MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA
REQUERIMIENTO DE
MATERIALES
Reprogramaci
n de rdenes
Registro de
proyeccin de
cargas
rdenes planeadas
Son
adecuados los
materiales?
No
Si
Es adecuada la
capacidad?
Revisar PMP
Si
No
Si
Registro de carga
de trabajador
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5.6.4 Lista de materiales
Una Lista de Materiales -LDM- es una relacin de todos los materiales,
componentes y sub-ensambles necesarios para obtener una unidad de produccin
final. Dos mtodos comunes de descripcin de una LDM son un rbol de
estructura del producto y una LDM desglosada: ambos muestran las relaciones
origen- componente en una base jerrquica, lo cual revela qu componentes son
necesarios para cada ensamble a un nivel superior.
La Figura 5-5 muestra la estructura dependiente de la LDM e incluye informacin
codificada del nivel. El nivel cero (0) es el ms alto y el nivel tres (3) es el ms bajo
de esta LDM. Ntese que el ensamble de barras (102) constituye un subensamble que es combinado con dos barras de aluminio (201) y dos agarres de
neopreno (202).El ensamble de Llantas (104) est conformado por dos ejes (202),
dos conexiones (203), mas una rueda (204) a su vez la rueda est constituida por
una llanta (301).
Figura 5-5 rbol de Estructura del Producto Carretilla
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Figura 5-6 Lista de Materiales LDM Carretilla
Ejemplo 5-5: Determnense las cantidades de 101, 102, 103, 104, 202, 203, 204 y
301 necesarias para terminar 50 carretillas W075
Primero determine los requerimientos para un soporte, como se muestra en la
Tabla 5-10, y entonces multiplquese por 50. Ntese que las partes de C y E son
utilizadas en dos diferentes sub-ensambles, por lo que las cantidades separadas
deben ser sumadas. Para los 50 soportes, cada uno de los requerimientos debe
ser multiplicado por 50 para obtener los requerimientos totales.
Tabla 5-8
Para las 50 Carretillas cada uno de los requerimientos debe ser multiplicado por
50 para obtener los requerimientos totales.
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5.7 Planeacin de Requerimiento de Capacidad
Para estar a tono con las circunstancias actuales, como no son otras que la nueva
ola de la globalizacin y los TLC que implican para nuestro pas un mayor y mejor
desarrollo de las organizaciones productivas para la liberacin de fronteras y la
constitucin de bloques y frentes mancomunados de trabajo, se requiere un
anlisis detallado de los recursos productivos con que cuenta una organizacin
sea pblica o privada.
Sea donde sea el punto de partida, es inevitable llegar al establecimiento de la
capacidad tcnica y real de los sitios de trabajo de las empresas, fbricas o
factoras.
Hace algunos aos se trabajaba con niveles por debajo de las potencialidades de
las instalaciones. Situacin debida a que la actividad econmica se basaba en el
principio proteccionista de puertas cerradas, hoy en da adems de dar un mayor
nfasis a la calidad del producto, gracias a la introduccin de mejores tecnologas,
se hace ms importante saber dimensionar la capacidad de trabajo de las
organizaciones como respuesta a los requerimientos del mercado.
5.7.1 Anlisis de capacidad
Se debe entender la capacidad como el potencial de trabajo con que se cuenta,
medidas para los diferentes sitios de trabajo.
Estos medios de trabajo pueden ser mquinas, instalaciones, puestos de trabajo y
en fin, todos aquellos lugares donde se desarrollan tareas plenamente
establecidas y que contribuyen a la elaboracin de los bienes o la prestacin de
servicios.
Se distinguen cinco tipos de capacidad.
I.
Capacidad Tcnica CT
II. Capacidad Instalada CI
III. Capacidad disponible CD
IV. Capacidad necesaria CN
V. Capacidad utilizada CU
Estas capacidades pueden ser expresadas en distintos tipos de unidades
dimensionales, entre las cuales tenemos:
Unidades de tiempo (horas/ao)
Unidades energticas (kilowatios/ao)
Unidades econmicas o monetarias ($/ao)
Unidades fsicas (unidades/ao)
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Figura 5-7 Tipos de Capacidad
Sin embargo y aunque el decidir entre una u otra capacidad dimensional depende
del fin que se tenga, tomaremos para nuestro caso las unidades de tiempo, ya que
son estas las de mayor aplicacin en las organizaciones productivas.
Adicionalmente, se elige un ao como aquel perodo base del estudio, por ser este
el mas comn parte este tipo de anlisis, no sin antes dejar en claro que cualquier
otro lapso puede ser considerado, dependiendo nuevamente del uso que le d el
encargado de hacer este estudio.
5.7.2 Definiciones y modelos matemticos
Capacidad terica
Como su nombre lo indica, es la capacidad mxima de produccin y que est
prevista desde la construccin y/o conformacin de los sitios de trabajo; este nivel
de capacidad nunca se trabaja y solo sirve para fronteras de anlisis.
CTi = 365(da/ao) x 24(horas/da) x ni
Donde:
CTi: Es la capacidad terica del sitio de trabajo
ni : Es el nmero de sitios de trabajo del tipo i
La capacidad terica de toda la organizacin ser:
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n
n
CT = CTi = 365 x 24 x ni
i=1
i=1
Para n sitios de trabajo distintos
Capacidad instalada
Es la mxima capacidad real de trabajo y considera las disminuciones de tiempo
previstas para el mantenimiento preventivo de los medios de trabajo.
Estas prdidas son generalmente recomendadas por los fabricantes de los medios
de trabajo (mquinas, herramientas), por los de departamentos de mantenimiento
o en el peor de los casos deben ser dados con el mejor criterio por parte de los
jefes de produccin.
CIi = (das/ao) x horas/da gi horas/ao) x ni.
Donde:
Cli: Es la capacidad instalada del sitio de trabajo i
ni: Es el nmero de sitio de trabajo del tipo i
gi: Son las prdidas por mantenimiento preventivo de una unidad de sitio de
trabajo i expresadas en horas/ao
La capacidad instalada es:
n
n
CI = CIi = (365 x 24 - gi) x ni
i=1
i=1
Para n sitios de trabajo distintos
Capacidad disponible
Esta capacidad es con la que realmente trabaja una empresa ya que reconoce las
deficiencias con que normalmente labora la organizacin.
Adicionalmente se establecen las condiciones de produccin que dependen de la
poltica interna y de la administracin de recursos de manufactura, as como las
normas de trabajo y la jurisprudencia en que se circunscribe.
CDi = (dh/ao x nti/dia x dti horas/turno x ni G1 (G2+G3+G4)
Nxni
Donde:
CDi: Es la capacidad disponible del sitio de trabajo i.
dh: Son los das hbiles que labora la empresa en el ao.
nti: Nmero de turnos diarios que se trabaja en el sitio de trabajo i.
M.A. EAG
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dti. Duracin de los turnos, estos pueden variar de un sitio de trabajo a otro.
ni: Es el nmero de sitios de trabajo tipo i.
G1: Son las prdidas totales por mantenimiento de todos los sitios de trabajo.
G2: Son la prdidas por no existencia del personal productivo expresada en
horas/ao. En este rubro se incluye la inasistencia justificada o no y se pueden
obtener de las estadsticas.
G3: Son las prdidas por factores organizacionales; es decir, las prdidas
causadas por una mala o deficiente gestin de la produccin.
G4: Son las prdidas por factores aleatorios no previsibles; incluyen disminuciones
causadas por factores naturales, polticos, sociales, econmicos, etc.
La capacidad disponible es:
n
n
CD = DCi = (dh x nti x dti - gi) x ni - (G1 + G3 + G4)
i= 1
i=1
Para n sitios de trabajo distintos
Capacidad necesaria
Es la capacidad que se requiere para cumplir con un programa o plan de
produccin determinado. Este plan normalmente se trabaja con los pronsticos de
ventas.
p
CNi = Qpj (unidades/ao) x tpij (horas/unidad)
j=1
Donde:
CNi: Es la capacidad necesaria del sitio de trabajo i
Qpj: Es la cantidad planeada de producto tipo ji existirn P, tipos distintos de
productos. Esta cantidad planeada ser anual, aunque puede abarcar otro periodo
diferente.
Tpji: Es el tiempo planeado de ejecucin de una unidad de producto tipo j en el
sitio de trabajo i. Este tiempo es el que comnmente se conoce como tiempo
estndar de manufactura o tiempo tipo.
La capacidad necesaria total es:
n
nn
CN = CNi = Qpj x tpij
j=1
i=1 j=1
Para n sitios de trabajo distintos y p tipos diferentes de productos.
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Capacidad utilizada
Es la capacidad que realmente se consumi en la elaboracin en la produccin.
Se calcula despus del ejercicio contable y sirve como medida de efectividad y
control.
p
CUi = Qrj (Unidades/ao) x trij (horas/unidad)
j =1
Donde:
Cui. Es la capacidad utilizada en el sitio de trabajo i
Qrj: Es la cantidad realmente elaborada de producto tipo j en el perodo de tiempo
considerado.
trij: Es el tiempo realmente gastado en los distintos sitios de trabajo in para la
manufactura del producto j.
La capacidad utilizada es:
N
np
CU = Cui = Qrj x trij
i=1 i=1 j=1
Para n sitios de trabajo distintos y P tipos diferentes de productos.
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a) Capacidad del sistema= capacidad del componente mas limitado en la lnea =
22 plizas/da
b) Eficiencia (Es) =
Procesado real
= 18 = 0.82 = 82%
Capacidad del Sistema 22
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