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- PGINA 1 DE 7 -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PBLICAS
PRESUPUESTO APROBADO.
COSTO DIRECTO S/. 405,947.83
GASTOS GENERALES 24.47% S/. 99,334.67
GASTOS DE SUPERVISION 8.68% S/. 35,250.95
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 7.54% S/. 30,616.31
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA 3.11% S/. 12,605.54
PRESUPUESTO TOTAL S/. 583,755.30
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NOTA: el presente cuadro es elaborado de acuerdo al financiero en la fase devengado, tal como lo indica en el anexo N 05 pagina 75 la directa N 01
2016 de la MDQ aprobado mediante Resolucin de Gerencia Municipal N 0117-2016-GM-MDQ.
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 405,947.83 S/. 217,172.46 53.50% S/. 196,519.31 48.41% S/. 413,691.77 101.91% S/. -7,743.94 -1.91%
24.47% GASTOS GENERALES 99,334.67 53,141.69 53.50% 48,087.91 48.41% 101,229.60 101.91% -1,894.93 -1.91%
8.68% GASTOS SUPERVISION 35,250.95 18,858.42 53.50% 17,064.98 48.41% 35,923.40 101.91% -672.45 -1.91%
3.11% GASTOS LIQUIDACION DE OBRA 12,605.54 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,605.54 100.00%
7.54% GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 30,616.31 30,616.31 100.00% 0.00% 30,616.31 100.00% 0.00 0.00%
TOTAL S/. 583,755.30 S/. 319,788.89 54.78% S/. 261,672.20 44.83% S/. 581,461.08 99.61% S/. 2,294.21 0.39%
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agua que circula por la ubicacin del puente es regular y que en periodos de avenida se incrementa
notablemente por lo que fue necesario realizar el estudio hidrolgico.
1.1.18 BREVE DESCRIPCIN DE LAS METAS FISICAS A ALCANZAR :
PARTIDAS PROGRAMADAS.
04 FLETES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y
04.01 glb - DEDUCTIVO
EQUIPO
FLETE TERRESTRE QUELLOUNO - SANTA MARIA
04.02 kg 50,546.77 CONCLUIDO
(MATERIALES-CHIRUMBIA)
FLETE TERRESTRE ESTRUCTURA METALICA CUSCO -
04.03 kg 51,730.00 CONCLUIDO
QUELLOUNO
FLETE TERRESTRE ESTRUCTURA METALICA QUELLOUNO -
04.04 kg 51,730.00 CONCLUIDO
SANTA MARIA (CHIRUMBIA)
05 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
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06 SUB ESTRUCTURA
09 SEALIZACION
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09.02 GUARDAVIAS
10 MEDIO AMBIENTE
11 ENSAYOS DE LABORATORIO
12 VARIOS
MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
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Hasta el presente mes de diciembre se ha concluido con las actividades programadas donde se
ejecutaron las metas fsicas segn se detalla en el tem 1.1.16 de la presente Memoria Descriptiva,
alcanzndose un avance fsico acumulado de partidas programadas de S/ 317,523.00 que representa el
78.22% con respecto al presupuesto de costo directo, y un avance de adicionales por mayores metrados
de S/. 16,085.16 que representa el 3.96% con respecto al presupuesto de costo directo aprobado, y un
avance de adicionales por partida Nueva de S/. 129,992.15 que representa el 32.02% con respecto al
presupuesto de costo directo, y con respecto al avance financiero se ha alcanzado un acumulado de S/
571439.09 que representa el 97.89% con respecto al presupuesto total de obra.
Se recomienda al rea de logstica atender los requerimientos en su debida oportunidad debido a que
estos generan retrasos en el cronograma de ejecucin fsica de obra y prstamos de otras obras.
Se tiene precipitaciones pluviales que atrasan el normal avance de obra, estos se vienen anotando en los
asientos del cuaderno de obra.
Se tiene atrasos en la generacin del pago al personal, esto genera malestar con el personal de obra, se
recomienda a las reas involucradas en las remuneraciones del personal atender con mayor rapidez para
no tener problemas con el personal de obra.
Se ha solicitado una ampliacin de plazo de ejecucin para la culminacin de las partidas.
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