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1a Edicin
F E B R E R o 2009
Safe Quality Food Institute
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Gua para el desarrollo, documentacin e implementacin de un Sistema SQF (Categora 12) - Huevos frescos
GUA PARA EL DESARROLLO, DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA SQF 2000 (Categora 12) - PROCESAMIENTO DE HUEVOS FRESCOS
Prembulo y agradecimientos
Este documento gua ha sido preparado por reconocidos profesionales de la calidad de la industria de los huevos y la seguridad alimentaria que han alcanzado las credenciales de certificacin en anlisis de riesgos y puntos crticos de control (HACCP) y alimentos seguros de calidad (SQF). Ha sido desarrollado para el beneficio de la industria de los huevos a travs de Consejo asesor tcnico en alimentos seguros de calidad (SQF). El objetivo del presente documento es proporcionar a los proveedores de huevos de los Estados Unidos una gua integral para la implementacin del Sistema SQF 2000 (Categora 12) dentro de las plantas procesadoras de huevos frescos. El documento gua establece una plataforma de competencia para implementacin exitosa, desempeo de auditora y mantenimiento constante del Programa de Sistemas SQF 2000 especfico para plantas cuando se combina con lo siguiente: Cumplimiento y certificacin en capacitacin acreditada en Sistemas SQF 2000. Cumplimiento y certificacin en capacitacin acreditada en HACCP Plan HACCP debidamente implementado y documentado especfico para plantas Cdigo SQF 1000: Cdigo de aseguramiento del proveedor basado en HACCP para la industria alimentaria; 6a edicin, publicado en agosto de 2008 Programa de prerrequisitos sobre fundamentos SFQ de la seguridad alimentaria especfico para plantas debidamente completado
El compromiso de los proveedores de huevos con los sistemas de gestin y seguridad alimentarias vara segn el tamao de la operacin, la filosofa de gestin, los estndares de calidad y/o el perfil del cliente. Algunas empresas emplean controles de seguridad alimentaria mnimos con poca supervisin del sistema de gestin y prcticamente sin ningn registro disponible para justificar las medidas tomadas. Otros proveedores han hecho inversiones considerables en el desarrollo de sistemas de manejo de la seguridad y la calidad alimentarias, y se encuentran preparadas de manera nica para implementar eficazmente los requisitos del Cdigo SQF 2000 6a edicin. El Cdigo SQF 2000, 6a Edicin, es nico entre otros programas de seguridad alimentaria porque tiene tres niveles de certificacin basados en la amplitud y penetracin de los estndares de seguridad. Adems, el Cdigo SQF 2000 exige que los proveedores revisen sus sistemas SQF al menos una vez al ao y realicen cambios y actualizaciones donde sea adecuado y/o necesario. El avance a travs de los tres niveles de certificacin estimula el mejoramiento continuo del los elementos de gestin de la seguridad y la calidad alimentarias del proveedor. SQFI pone este documento gua en SQF a disposicin de todas las partes interesadas del sistema SQF. Ayuda a facilitar la creacin de requisitos previos especficos para plantas, el desarrollo de un sistema de documentacin de cumplimiento segn los requisitos del Cdigo. Adems, apoya la implementacin del programa y la preparacin de los documentos para auditoras de SQF. Proporciona una gua y asistencia para el desarrollo de una lista de verificacin para las auditoras de SQF para el Instituto SQF. Este documento gua est disponible nicamente para plantas de procesamiento y centros de distribucin de huevos frescos . SQFI agradece al equipo de trabajo de UEP SQF por la creacin del documento gua SQF de huevos frescos en cumplimiento del Cdigo SQF 2000 Edicin 6.
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Prembulo y agradecimientos
Contenido.. 2 Introduccin.. 3 1. 2. 3. 4. 5. Alcance. 3 Referencias.. 6 Definiciones.. 9 Requisitos del Sistema SQF 2000..... 11 Fundamentos de la seguridad alimentaria Diseo y construccin de instalaciones y equipos... 45 6. Fundamentos de la seguridad alimentaria Programas de requisitos previos..
Todos los derechos y ttulos, incluidos los derechos de autor de esta publicacin son de propiedad de Food Marketing Institute. Salvo para los fines de la Ley de Propiedad Intelectual y sujeto a las disposiciones en ella contenidas, ninguna parte de esta publicacin podr ser reproducida, almacenada en un sistema de bsqueda en ninguna forma ni transmitida bajo ningn medio (electrnico, mecnico, fotocopia, grabacin u otro) sin permiso previo por escrito. Si usted desea reproducir o, en su defecto, disponer cualquier parte de esta publicacin, pngase en contacto con el Instituto SQF. 2009
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Introduccin
Seccin 1. Alcance
1.1
Para los fines de este documento gua, el programa SQF est compuesto por el Cdigo SQF 1000 (nicamente para uso de productores primarios) y el Cdigo SQF 2000 (nicamente para uso de productores, empacadores y procesadores de huevos). Estos cdigos no son listas de verificacin ni tampoco cdigos de prctica del producto ni del sector. No se describen aqu los procedimientos, prcticas, mtodos y/o registros especficos que debern ser implementados por los procesadores para conseguir la certificacin. A diferencia de un cdigo de prctica, los Cdigos SQF son requisitos generales. Los cdigos SQF requieren que un productor o un procesador de huevos implemente un sistema de manejo, utilizando el mtodo HACCP, que abarque programas de requisitos previos y buenas prcticas aplicables a su sector industrial para producir o procesar un producto que cumpla con las leyes de seguridad alimentaria y los requisitos especificados por sus clientes. El programa SQF, que aplica a todos los eslabones de la cadena de suministro de alimentos (produccin primaria, procesamiento, transporte y almacenamiento de huevos), proporciona una solucin para la gestin de la seguridad alimentaria de la cadena de suministro de alimentos y el aseguramiento de la calidad. Sus procedimientos de certificacin y auditora, incluidas las calificaciones de auditores, estn regidos por un conjunto de reglas supervisadas por juntas internacionales de acreditacin en estndares. El Cdigo SQF 2000 (Nivel 2 y/o Nivel 3) est reconocido por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Los minoristas regionales y globales principales aceptan actualmente productos cultivados o fabricados por proveedores certificados en SQF. El programa SQF es adecuado para proveedores y procesadores pequeos, medianos y grandes. Reduce la necesidad de mltiples auditoras de proveedores o procesadores, permite flexibilidad en su implementacin y, cuando se implementa completamente, el Cdigo SQF 2000 proporciona una herramienta de gestin eficaz para demostrar que los requisitos del cliente se estn cumpliendo a medida que se establece el marco de trabajo para el mejoramiento continuo dentro del negocio.
1.2
El Programa SQF es un programa de gestin de la calidad y la seguridad alimentarias basado en HACCP diseado especficamente para el sector de procesamiento y fabricacin. El Cdigo utiliza el mtodo CODEX HACCP para abordar tanto la seguridad como la calidad alimentarias. Los mtodos que se utilizan para la gestin de la seguridad alimentaria estn documentados en un Plan de Seguridad Alimentaria y los mtodos que se utilizan para la gestin de la calidad se documentan en un Plan de Calidad Alimentaria. El Cdigo SQF 2000 se divide en tres niveles de certificacin. Cada nivel indica el estado del desarrollo del sistema de gestin de la seguridad y la calidad alimentaria de un proveedor. Un procesador puede elegir un nivel que sea aceptable para un cliente. Alcanzar un nivel indica el estado del desarrollo del sistema de gestin de la seguridad y la calidad alimentaria de un proveedor. Los tres niveles de certificacin del Cdigo SQF 2000 son los siguientes: Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Fundamentos de la seguridad alimentaria Planes de seguridad alimentaria con certificacin HACCP Sistema integral de gestin de la calidad y seguridad alimentarias
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1.3
El Sistema SFQ 2000 exige que un Encargado de SQF valide y verifique los requisitos fundamentales de la seguridad alimentaria, los planes de seguridad alimentaria y los planes de calidad alimentaria del proveedor. Se requiere que el proveedor designe a un miembro de su personal que cuente con calificaciones adecuadas como Encargado de SQF. Los consultores SQF podrn ser aprovechados para ayudar a desarrollar y revisar el sistema SQF. Sin embargo, es necesario contar con un encargado de SQF responsable del programa SQF en cada empresa de huevos. Todos los consultores en SQF se registran ante el SQFI y se les expide un certificado y una tarjeta de identificacin para indicar la(s) Categora(s) del sector alimentario en la(s) que estn calificados para trabajar. Los criterios que describen los requisitos para calificar como consultor SQF y los formularios de solicitud se encuentran disponibles en el sitio web del SQFI. El Cdigo est dividido en segmentos denominados elementos del sistema. Cada elemento del sistema describe (a) procedimientos que exigen documentacin, (b) mantenimiento de registros requeridos y (c) medidas requeridas. La Tabla 1 a continuacin describe los elementos del Cdigo.
Tabla 1. Elementos y subelementos de los elementos y subelementos del Cdigo SQF 2000:
1.4
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4.5.6 4.6 Identificacin, seguimiento, retiro y retirada de productos 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 4.8 Seguridad de la planta Alimentos de identidad preservada 4.7.1 4.8.1 Cronograma de verificacin Identificacin del producto Seguimiento del producto Retiro y retirada de productos Defensa alimentaria Requisitos generales
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Seccin 2. Referencias
2.1
La implementacin del sistema SQF exige planificacin basada en tareas y requisitos de recursos claramente definidos. Una etapa preliminar crtica es asegurar, en primer lugar, que la alta gerencia conozca los requisitos y, en segundo lugar, que tenga un compromiso slido con el apoyo al desarrollo, implementacin y mantenimiento continuos del sistema SQF. La gerencia, una vez comprometida, deber apoyar a aquellos involucrados en el diseo y documentacin del sistema. Sin este compromiso, los recursos adecuados para habilitar al personal a terminar las tareas en una forma sistemtica y rigurosa podran no estar disponibles.
2.2
La primera consideracin en el desarrollo de un sistema SQF 2000 es determinar el alcance del sistema que se debe implementar. Para un procesador de huevos frescos, esto normalmente cubrir desde la recepcin de las materias primas hasta el despacho del producto terminado. Esto implica que el sistema cubrir todas aquellas actividades de gestin de la seguridad y/o calidad alimentaria (segn el nivel de certificacin) que estn bajo el control del procesador en esa planta.
2.3
Un anlisis de brechas es una evaluacin de los sistemas, procedimientos y protocolos implementados que pueden determinar cualquier brecha que requiera medidas para alcanzar el nivel de certificacin SQF requerido. Adems, el anlisis de brechas puede utilizarse para identificar soluciones para corregir las brechas que fueron identificadas. Esta evaluacin es esencial para el desarrollo del proceso y podr ser realizada por un consultor o por el personal del procesador bajo la direccin de un encargado de SQF. Un estudio preliminar es tambin una actividad opcional realizada con anterioridad a la auditoria de certificacin en la que un auditor SQF llevar a cabo una auditora previa e identificar una lista de no conformidades. Si el auditor SQF es contratado para un organismo de certificacin SQF autorizado, no podrn identificarse consultoras, recomendaciones ni soluciones durante la evaluacin previa.
2.4
Cada negocio tiene su propia y nica cultura e infraestructura y, como tal, requerir un programa de implementacin personalizado diseado a la medida de su negocio correspondiente. El proceso de implementacin del sistema SQF deber ser tratado como un proyecto. La implementacin deber ser planificada, estructurada y deber tener una fecha lmite de cumplimiento. La gerencia deber mantenerse informada sobre el progreso, lo que se consigue mejor a travs de informes de seguimiento escritos. Para lograr el xito a largo plazo, los empleados de planta debern estar involucrados en cada fase del desarrollo y la implementacin del sistema SQF. La historia demuestra que los sistemas diseados sin involucrar operadores de lnea tienen resultados mezclados. Los beneficios de la participacin del personal incluyen identificacin perceptiva de riesgos, implementacin efectiva del programa y mantenimiento sostenible que coincidan o superen buenas prcticas aceptadas generalmente. Se invita a utilizar lenguaje que no sea tcnico y terminologa familiar que sea coherente con la operacin del negocio para lograr una implementacin exitosa por parte de los empleados de planta. An cuando no existe una forma correcta de documentar un sistema de seguridad y/o calidad alimentarias, una consideracin importante es asegurarse de que sea lo ms simple posible. Un sistema simple de seguir ser fcil de implementar y mantener. Tambin ser fcil de auditar y por ello evitar frustraciones, ahorrar ms tiempo y, lo ms importante, ahorrar dinero.
2.5
El Manual de polticas proporciona una descripcin general del sistema SQF. Describe brevemente cmo se ha implementado el sistema SFQ y hace referencia a todas las polticas y procedimientos que el Proveedor ha implementado para cumplir con cada elemento del Cdigo. Sirve como una herramienta de marketing efectiva que describe el compromiso del proveedor con los principios que inspiran la entrega de alimentos seguros y de calidad. Aunque se debern preparar algunas partes del Manual de polticas en una primera etapa para
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Gua para el desarrollo, documentacin e implementacin de un Sistema SQF (Categora 12) - Huevos frescos desarrollar el Sistema SQF (como la poltica de gestin o el organigrama), es mejor dejar para el final la preparacin del Manual de polticas.
2.6
Esta seccin contiene la informacin necesaria para sustentar todos los controles de seguridad documentados en el Plan de seguridad alimentaria de nivel 1 SQF 2000 y el Plan de seguridad alimentaria de nivel 2 SQF 2000. i. SQF 2000 Nivel 1 - Plan de seguridad alimentaria El nivel 1requiere que un procesador demuestre cmo cumplen sus operaciones con la legislacin sobre seguridad alimentaria (entre otras la Ley Federal sobre Alimentos, Drogas y Cosmticos [Federal Food, Drug and Cosmetic Act, FFDC], la Ley del Servicio de Salud Pblica [Public Health Service Act], la Ley sobre Bioterrorismo [Bioterrorism Act] de 2002, la Ley sobre Etiquetado y Envasado Justo [Fair Labeling and Packaging Act], la Ley de Comercializacin de productos Agrcolas [Agricultural Marketing Act] de 1946, Ley sobre Inspeccin de Productos de Huevo [Egg Products Inspection Act] y las regulaciones vigentes promulgadas bajo estas leyes) y otros requisitos estatales y locales que apliquen para sus operaciones comerciales. Adems, exige que se proporcione un mapa de la planta que indique la ubicacin de las instalaciones relacionadas con las actividades circundantes. Tambin se exige que el procesador proporcione planos y especificaciones de las instalaciones, y demuestre que su diseo y construccin facilitarn las operaciones sanitarias. Finalmente, en este nivel es necesario el establecimiento de programas de requisitos previos, aquellos controles fundamentales para la seguridad alimentaria que son esenciales para proporcionar una base firme para la fabricacin de alimentos seguros. ii. SQF 2000 Nivel 2 - Plan de seguridad alimentaria El nivel 2 incorpora todos los requisitos del sistema de nivel 1. En este nivel, se requiere un procesador que complete y documente un anlisis de riesgos de la seguridad del producto y sus procesos, usando el mtodo HACCP para identificar los riesgos que puedan afectar el procesamiento de alimentos seguros. En este anlisis se incluye una descripcin de las medidas tomadas por el procesador para eliminar, reducir y prevenir estos riesgos. Para calificar al nivel 2 de certificacin SQF, se requiere que el procesador alcance el nivel 1 de certificacin y/o incorpore todos los requisitos del nivel 1 bajo la certificacin de nivel 2.
2.7
Esta seccin contiene la informacin necesaria para sustentar todos los controles de calidad documentados en el Plan de calidad alimentaria de nivel 3. i. SQF 2000 Nivel 3 - Plan de calidad alimentaria El nivel 3 incorpora todos los requisitos del sistema de nivel 1 y de nivel 2. En este nivel, se exige que el procesador complete y documente una evaluacin del riesgo para la calidad alimentaria del producto y los procesos relacionados para identificar las amenazas a la produccin de calidad, y para describir las medidas tomadas para eliminar, reducir o prevenir su aparicin. Las Certificaciones de nivel 1 y de nivel 2 constituyen requisitos previos para obtener acceso al Certificado SQF 2000 de nivel 3.
2.8
El Manual de procedimientos contiene todos aquellos procedimientos sobre seguridad y/o calidad alimentaria que son necesarios segn el Cdigo SQF 2000. Tambin podra incluir ejemplos de los formularios que se utilizan en el procesamiento de huevos frescos para registrar los resultados de las observaciones, inspecciones, pruebas y dems informacin de control.
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2.9
Registros.
El Manual de registros contiene los registros completos, la informacin que se ha recolectado en actividades de supervisin, anlisis de producto, control, validacin, y verificacin e inspeccin. Los registros ofrecen pruebas de que las actividades se han realizado y son los documentos que se revisarn como parte de cualquier investigacin o para planear y tomar decisiones de mejoramiento.
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DEFINICIONES:
Tambin aplican las definiciones contenidas en el documento del Vocabulario del Programa SQF. Adems se incluyen a continuacin definiciones de los trminos que son nicos para el procesamiento, la aplicacin y/o aclaracin de la industria de huevos frescos, para los fines de este documento: Productor(es) por contrato: Un productor de huevos frescos que abastece huevos frescos a un proveedor por un periodo designado y bajo los trminos y condiciones establecidos en un contrato legal entre ambas partes. Servicios por contrato: Servicios y/o bienes designados que son proporcionados por un proveedor externo bajo los trminos y condiciones de un contrato legal con un procesador por un periodo de tiempo especfico, que incluyen las autorizaciones y/o garantas aplicables a actividades y desempeos especficos. Los huevos que han estado sujetos a lavado, clasificacin y empaque. Cualquier empleado contratado por horas o asalariado cuya asistencia a una sesin de capacitacin en el elemento requerido no se ha documentado. El recipiente primario o inmediato en el cual se empacan los huevos frescos que sirve para proteger, preservar y mantener las condiciones del producto. El recipiente secundario en el cual se coloca el recipiente primario o inmediato para proteger, preservar y mantener la condicin de los huevos frescos durante el trnsito o almacenamiento. Edificacin o planta, o sus partes, utilizadas para o en conexin con el procesamiento, empaque, etiquetado o almacenamiento de alimentos para el consumo humano.
Planta: Ayudas para el procesamiento: Procesador: Productor(es): Materias primas: Empleado contratado: Reprocesamiento:
Compuestos qumicos utilizados para asistir en el procesamiento de huevos frescos. (Ejemplos: jabones, antiespumantes, aceites minerales, etc.) Reemplaza el trmino cdigo proveedor y/o fabricante por el del Documento gua de categoras de huevos frescos. Persona o empresa en el negocio de la crianza de aves ponedoras con el fin de producir huevos frescos para el consumo humano. Bienes no terminados utilizados por un procesador de huevos frescos para proporcionar bienes terminados. Es un empleado contratado por horas o asalariado de quien se ha documentado que ha asistido a las sesiones de capacitacin en los elementos requeridos. Alimentos limpios no adulterados que se han retirado del procesamiento por razones distintas a condiciones insalubres o que se han reacondicionado con xito mediante reprocesamiento y que, por consiguiente, son adecuados para su uso como alimento, o que no han abandonado el control de procesos. (21 CFR Parte 110.) Cualquier empleado, contratado por horas o asalariado, que ha sido contratado para un propsito especfico limitado o por un periodo de tiempo definido de quien no se ha documentado que haya asistido a una sesin de capacitacin en los elementos requeridos. Esta designacin tambin aplica a los contratistas o al personal de servicio externo. Esta designacin tambin aplicar a los empleados que han sido reasignados a un trabajo distinto que requiere capacitacin diferente o adicional. Personal de la empresa que no tiene responsabilidades en las instalaciones, incluidos los conductores. El personal ajeno a la empresa incluidos vendedores, conductores, clientes, operadores de control de plagas, terceros auditores, reguladores, representantes de servicio, etc. El trabajo previsto y las funciones relacionadas que se esperan de un empleado con esta clasificacin.
Empleado Temporal:
Visitantes:
NOTA IMPORTANTE:
Formato de Nivel 2/Nivel 3 : Este documento ha sido elaborado para abarcar tanto el Nivel 2/Seguridad alimentaria como el Nivel 3/Calidad alimentaria para tener en cuenta a los procesadores que se
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esfuerzan por alcanzar cualquier nivel de competencia, y para instar a los procesadores de nivel 2 a desarrollar inicialmente una plataforma para un Plan de seguridad alimentaria que evolucione fcil y eficazmente hacia un Plan de calidad alimentaria de Nivel 3 coordinado y coherente. Para facilitar la separacin de los requisitos de seguridad alimentaria de los de calidad alimentaria, todas las referencias a los requisitos de Nivel 3/Calidad alimentaria aparecen en letras verdes en este documento gua.
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Contenido
4.1 Compromiso
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 Poltica de gestin. Responsabilidad de la gerencia. Sistema de gestin de la calidad y seguridad alimentarias Revisin de la gerencia. Manejo de quejas............... Planificacin de continuidad del negocio. 12 13 14 15 16 17
4.2
4.3
4.4
4.5
Verificacin
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 Responsabilidad, frecuencia y mtodos Validacin Verificacin de las actividades de control . Muestreo, inspeccin y anlisis de productos.. Inspecciones Cronograma de verificacin 34 35 36 37 38 39
4.6
4.7
Seguridad de la planta
4.7.1 Defensa alimentaria. 43
4.8
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4.1
Compromiso.
El procesador proporcionar pruebas de su compromiso con la implementacin y el mantenimiento de un sistema SQF 2000 eficaz, y para apoyar su desarrollo continuo. 4.1.1 Poltica de la gerencia El propietario o la persona de mayor jerarqua en la empresa definirn el compromiso del procesador con la seguridad y la calidad alimentarias, y con el mejoramiento continuo. Tambin brindarn los recursos para alcanzar estos objetivos en una Declaracin de polticas correspondiente a los objetivos del procesador y los requisitos del cliente. El propietario o la persona de mayor jerarqua en la empresa debern firmar la declaracin de polticas, hacerla documentar en el Manual de polticas, y asegurarse que sea puesto en conocimiento de todo el personal.
Gua
Qu significa? Explica el compromiso de la gerencia con los principios del SQF 2000 de manera que los empleados de la organizacin entiendan y acepten que esto es parte de las prcticas comerciales de la empresa. Se asegura de que cada empleado reciba una copia de la declaracin de las Polticas de la calidad de la empresa y que entienda su(s) responsabilidad(es) para hacer que esos principios formen parte de las expectativas de su trabajo. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.1.1.1 Funcin de la alta gerencia La alta gerencia elaborar e implementar una declaracin de polticas que describa, como mnimo, lo siguiente: i. El compromiso de la organizacin para proporcionar un producto seguro y de calidad ii. Los mtodos que se utilizan para cumplir con los requisitos legales y de sus clientes, y para mejorar continuamente su sistema de gestin de la seguridad y la calidad de los alimentos El compromiso de la organizacin para establecer y iii. revisar los objetivos de seguridad y calidad alimentarias. 4.1.1.2 Declaracin de polticas La Declaracin de polticas deber: Estar firmada por la alta gerencia i. ii. Ponerse a disposicin en lenguaje comprensible para todos los empleados y el personal, y iii. Exhibirse en una ubicacin visible y comunicarse eficazmente a todos los empleados y el personal.
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4.1.2 Responsabilidad de la gerencia El propietario o la persona responsable de mayor jerarqua en la empresa definir la estructura jerrquica organizacional y se asegurar de brindar los recursos adecuados para alcanzar los objetivos SQF del procesador.
Gua
Qu significa? Comunique a sus empleados sus responsabilidades respecto a la seguridad y calidad alimentarias. Al proporcionarles un organigrama que demuestre las interrelaciones y responsabilidades dentro de la organizacin, cada empleado conocer su funcin de asegurar la seguridad y calidad alimentarias, as como el mejoramiento continuo. Esto debe ser entendido por todos los empleados y miembros del personal. La gerencia deber identificar y proporcionar los recursos para alcanzar los objetivos de seguridad y calidad alimentarias. Requisito SQF 2000 Implementacin
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Nivel 2/Nivel 3
4.1.2.1 Estructura organizacional La estructura organizacional que describa a aquellos que tengan la responsabilidad sobre por la seguridad y la calidad alimentarias y su interrelacin deber ser definida y comunicada al interior de la organizacin. 4.1.2.2 Recursos sobre seguridad alimentaria y encargado La alta gerencia se asegurar de brindar los recursos adecuados para alcanzar los objetivos de seguridad y la calidad alimentarias y de apoyar al desarrollo, implementacin, mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema SQF 2000. La alta gerencia designar a un encargado de SQF con responsabilidades y autoridad para: i. Liderar el desarrollo y la implementacin de los fundamentos de la seguridad alimentaria descritos en 4.4.2, el Plan de seguridad alimentaria en descrito en 4.4.3 y el Plan de calidad alimentaria descrito en 4.4.4 ii. Supervisar el desarrollo, implementacin, revisin y mantenimiento del sistema SQF 2000 iii. Tomar las medidas adecuadas para mantener la integridad del sistema SQF 2000 iv. Comunicar al correspondiente personal toda la informacin esencial para asegurar la implementacin y mantenimiento eficaces del sistema SQF 2000. 4.1.2.3 Recursos de capacitacin Deber definirse y documentarse la responsabilidad por el establecimiento y la implementacin de las necesidades de capacitacin del personal de la organizacin para asegurar que tengan las competencias necesarias para llevar a cabo aquellas funciones que afecten la legalidad, la seguridad y la calidad del producto. Nota: La legalidad se refiere a las regulaciones nacionales, federales, estatales y locales en el pas de fabricacin y en los mercados previstos. 4.1.2.4 Informar sobre los problemas de seguridad alimentaria Todo el personal deber ser informado de su responsabilidad de reportar los problemas de seguridad y calidad alimentarias al personal con autoridad para iniciar medidas. 4.1.2.5 Descripcin del cargo Las descripciones de cargo para aquellos responsables de la seguridad y la calidad alimentarias debern estar documentadas e incluir preparativos para cubrir la ausencia de personal clave.
Qu debo hacer?
A estos niveles, la persona responsable de mayor jerarqua en la empresa deber documentar y firmar una descripcin de la estructura organizacional que describa cada cargo que tenga responsabilidad por la seguridad o la calidad alimentarias. El documento proporcionar una instantnea de cmo los cargos interactuarn y compartirn la responsabilidad por la seguridad y/o la calidad alimentarias. Usted tambin deber dar a conocer la responsabilidad por la seguridad y la calidad alimentarias a cada empleado. Esto podr alcanzarse por medio de las descripciones de cargo en todos los niveles. Las descripciones de cargo para el personal clave deben incluir preparativos para cubrir sus ausencias. Usted tambin deber proporcionar instruccin documentada al personal para informar al personal con la autoridad suficiente para iniciar medidas sobre todos los problemas de seguridad y calidad alimentarias. La alta gerencia tambin deber documentar cmo proporcionar los recursos para alcanzar los objetivos de seguridad y calidad alimentarias. Usted deber demostrar a los empleados que respalda el desarrollo, la implementacin, el mantenimiento y el mejoramiento continuo del sistema SQF 2000. La alta gerencia deber designar a un encargado de SQF que tendr la responsabilidad y la autoridad de liderar el desarrollo, la implementacin y el mantenimiento de su plan de seguridad y calidad alimentaria. Esta designacin puede hacerse en la descripcin del cargo del encargado de SQF. El encargado de SQF, en conjunto con la alta gerencia, tiene la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas para mantener la integridad del sistema SQF 2000. Usted deber documentar su programa de capacitacin. El programa documentado deber reflejar las competencias necesarias para que cada empleado cumpla con sus responsabilidades de seguridad y calidad alimentarias, y con la capacitacin necesaria para asegurar dichas competencias. La alta gerencia, a travs del encargado de SQF, deber comunicar al personal correspondiente las medidas tomadas para asegurar la implementacin y mantenimiento eficaces del sistema SQF 2000.
4.1.3 Sistema de gestin de la calidad y seguridad alimentarias Debern documentarse un Manual de polticas, un Manual de seguridad alimentaria y un Manual de calidad alimentaria, que describan los mtodos que el procesador utilizar para cumplir con los requisitos de este cdigo.
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Qu significa? El Manual de polticas es un documento breve que establece la manera en que las polticas, procedimientos y prcticas generales del procesador estn diseados para satisfacer los requisitos del Cdigo SQF 2000. El Manual de polticas es comnmente elaborado como la ltima etapa y, si se prepara correctamente, tambin se utilizar como una poderosa herramienta de marketing. Los manuales de seguridad y calidad alimentaria, que son ms detallados, documentan exhaustivamente el programa de seguridad y calidad alimentaria del procesador. Estos manuales proporcionan informacin acerca del negocio, cmo cumplir su sistema SQF con los requisitos del Cdigo 2000 y una hoja de ruta de los programas de seguridad y calidad alimentarias. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.1.3.1. Manual de polticas Se deber documentar un Manual de polticas. Deber describir los mtodos que utilizar la organizacin para cumplir con los requisitos de este estndar, deber ponerse a disposicin del personal e incluir: i. Un resumen de las polticas de seguridad y calidad alimentarias de la organizacin y de los mtodos que aplicar para cumplir con los requisitos de este estndar ii. La Declaracin de polticas y el organigrama iii. El alcance de la certificacin iv. Una lista de los productos que estn dentro del alcance de la certificacin. 4.1.3.2 Un Manual de seguridad alimentaria: Un Manual de seguridad alimentaria deber documentarse, mantenerse y ponerse a disposicin del personal correspondiente y deber incluirse los procedimientos escritos, los programas de requisitos previos, los Planes de seguridad alimentaria y toda la documentacin necesaria para respaldar al desarrollo, implementacin y control del sistema SQF 2000. 4.1.3.3 Manual de calidad Un Manual de calidad alimentaria deber documentarse, mantenerse y ponerse a disposicin del personal correspondiente, y deber incluir los procedimientos escritos, los programas previamente requeridos, los Planes de seguridad alimentaria y toda la documentacin necesaria para respaldar al desarrollo, implementacin y control del sistema SQF 2000.
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4.1.4 Revisin de la gerencia La alta gerencia es responsable por la revisin anual del sistema SQF 2000 completo. Esta revisin debe estar documentada.
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Qu significa? La alta gerencia es responsable por la revisin anual del sistema SQF 2000 completo. El encargado de SQF dirigir la revisin. El procesador podr tambin utilizar los servicios de un Consultor SQF para apoyarlo en las actividades de validacin descritas en 4.1.4.4. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.1.4.1 Revisin de la alta gerencia de SQF 2000 La alta gerencia ser responsable de revisar el sistema SQF 2000 y de documentar el procedimiento de revisin. Las revisiones incluirn: i. ii. iii. iv. 4.1.4.2 Las polticas descritas en la Declaracin de polticas Hallazgos de las auditoras interna y externa Medidas correctivas, y sus investigaciones y resoluciones Quejas de clientes, y su resolucin e investigacin. Revisin Anual de SQF 2000
Todas las revisiones y cambios importantes que se realicen en el sistema SQF 2000 debern ser documentados por el encargado de SQF. La documentacin deber incluir las razones por cualquier 4.1.4.3 Revisin de los cambios a los Planes de seguridad cambio. Los cambios importantes hechos a un proceso, control de proceso o cualquier otro cambio que pueda afectar la capacidad del sistema para ofrecer alimentos seguros y de calidad pueden desencadenar y calidad alimentarias una revisin del Plan de seguridad alimentaria y/o del Plan de calidad alimentaria, adems de la revisin Los Fundamentos de seguridad alimentaria descritos en 4.4.2, anual. El encargado de SQF debe validar y verificar cualquier cambio importante que se realice al Plan de los Planes de seguridad alimentaria y los Planes de calidad seguridad alimentaria o al Plan de calidad alimentaria antes de su implementacin. alimentaria debern revisarse cuando cualquier cambio implementado afecte la capacidad del procesador para Nota: Al culminar la revisin anual del sistema SQF, los documentos que debern ser considerados incluirn proporcionar alimentos seguros de calidad. cualquier documento que pudiera resaltar las deficiencias del sistema, como registros de quejas de los 4.1.4.4 Validacin de los cambios a los planes clientes, informes sobre medidas correctivas, informes de auditoras externas e internas, y desviaciones de los informes de control de procesos, etc. El encargado de SQF ser responsable por validar los cambios a los Fundamentos de la seguridad alimentaria descritos en 4.4.2, los Planes de seguridad y calidad alimentarias que afecten la capacidad del procesador para proporcionar alimentos seguros de calidad. Nota: El procesador podr tambin utilizar los servicios de un Consultor SQF para apoyarlo en las actividades de validacin descritas en 4.1.4.4. 4.1.4.5 Registro de todas las revisiones Debern mantenerse registros de todas las revisiones y las razones para la modificacin de documentos, las validaciones y los cambios al sistema SQF.
El sistema SQF 2000 en su totalidad deber ser revisado al menos una vez al ao.
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4.1.5 Manejo de quejas El procesador documentar un procedimiento para manejar las quejas de los clientes e identificar quin es el responsable de investigar la causa y la resolucin de las quejas de los clientes. Las quejas de los clientes debern ser manejadas eficazmente y debern mantenerse registros de quejas de los clientes y sus investigaciones.
Gua
Qu significa? Las quejas de los clientes son un indicador importante acerca del funcionamiento del sistema de gestin. Al documentar los tipos de quejas de los clientes, podemos identificar las reas del proceso que requieren ser revisadas. Las quejas de los clientes tambin pueden mostrar tendencias que no se han identificado durante el procesamiento y las revisiones normales de control de procesos. El Cdigo SQF 2000 exige que los negocios implementen un procedimiento para resolver las quejas de los clientes. El procedimiento describir los mtodos utilizados para identificar las responsabilidades para asegurar que las quejas se investiguen y que se tomen las medidas pertinentes. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.1.5.1 Mtodos de responsabilidad documentados Los mtodos y responsabilidades para manejar e investigar la causa y resolucin y la resolucin de quejas de clientes y autoridades debern ser documentados e implementados. 4.1.5.2 Anlisis de quejas que tenga Las quejas sern analizadas por personal conocimiento y experiencia sobre el incidente. 4.1.5.3 Mtodos correctivos sobre quejas
Las medidas correctivas debern implementarse en proporcin a la seriedad del incidente, como se describe en el punto 4.4.6 4.1.5.4 Registro de quejas Debern mantenerse registros de quejas y sus investigaciones.
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4.1.6 Planificacin de continuidad del negocio El procesador deber preparar un plan de continuidad del negocio basado en las amenazas contra el negocio conocidas.
Gua
Qu significa? La alta gerencia deber preparar un plan de continuidad del negocio basado en la comprensin del procesador de los riesgos conocidos para el negocio que describa los mtodos y responsabilidades que implementar la organizacin para enfrentar una crisis del negocio que pueda afectar la capacidad del Proveedor para suministrar alimentos seguros y de calidad. Requisito SQF 2000
Nivel 2/Nivel 3
4.1.6.1 Planificacin de continuidad del negocio La alta gerencia deber preparar un plan de continuidad del negocio basado en la comprensin de los riesgos conocidos para el negocio, que describa los mtodos y responsabilidades que implementar la organizacin para enfrentar una crisis del negocio que pueda afectar la capacidad del Proveedor para suministrar alimentos seguros y de calidad. 4.1.6.2 i. Elementos del Planificacin de continuidad del negocio Responsabilidad de la alta gerencia por la toma de decisiones, la supervisin y el inicio de medidas que surjan de un incidente de gestin de crisis La designacin y capacitacin del equipo de gestin de crisis Los controles implementados para asegurar una respuesta a la crisis no comprometen la seguridad y la calidad del producto; Las medidas para aislar e identificar un producto afectado por una respuesta frente a una crisis Las medidas adoptadas para verificar la idoneidad de los alimentos antes de su salida La preparacin y mantenimiento de una lista actualizada de contactos de alerta en caso de crisis Fuentes de asesora legal y de expertos La responsabilidad por la comunicacin interna y la comunicacin con las autoridades, organizaciones externas y los medios. Revisin anual del Plan de continuidad del negocio El plan de continuidad del negocio deber incluir como mnimo:
El plan deber incluir a la persona de mayor jerarqua en la empresa responsable de la gestin de la respuesta a las crisis y los nombres y la capacitacin de las personas que integran el equipo de manejo de crisis. El plan deber documentar, en detalle, los controles que la empresa implementar para asegurar que la seguridad y la calidad de los alimentos no resulte comprometida y que, de ser as, el producto sea aislado o controlado. El plan debera asegurar que todos en el equipo de manejo de crisis estn familiarizados con los procedimientos de retiro y retirada que la empresa haya documentado bajo el punto 4.6.3.
4.1.6.3
El plan de continuidad del negocio deber ser revisado, probado y verificado al menos una vez al ao. 4.1.6.4 negocio Registros de la revisin del Plan de continuidad del
Debern mantenerse registros de las revisiones y verificacin del plan de continuidad del negocio.
4.1.6.5
Incidentes de retiros de productos Los incidentes que involucren el retiro y retirada de productos debern tratarse segn lo descrito en el punto 4.6.3.
El plan de continuidad del negocio deber incluir una lista de contactos de alerta en caso de crisis, fuentes de asistencia legal y de expertos que podran orientar a la alta gerencia en caso de una situacin de crisis y la designacin de responsabilidades por la comunicacin interna y externa durante un evento de crisis. El plan de continuidad del negocio deber ser revisado al menos una vez al ao. Se requiere documentar esta revisin.
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4.2
4.2.1 Control de documentos Deber mantenerse una lista de los documentos y las modificaciones a los documentos para asegurar que se utilicen nicamente los documentos ms actualizados y correctos. Los documentos debern almacenarse en forma segura, controlarse eficazmente y ser de acceso fcil.
Gua
Qu significa? Podrn cometerse errores si no queda claro cul de los diversos documentos contiene la descripcin ms actualizada sobre cmo debe realizarse el trabajo. Todos los documentos y formularios de referencia operacional estn sujetos a cambio en algn momento. Es importante que los documentos sean controlados de manera que cuando se realicen estos cambios, el personal se refiera a los documentos ms actualizados (como cambios a los programas de requisitos previos, planes de seguridad alimentaria, planes de calidad alimentaria, anlisis de riesgos revisados de un proceso establecido o de materias primas, procedimientos e instruccin de trabajos, especificaciones sobre materias primas y productos terminados, etc. Nota: Para cumplir con este requisito, usted deber determinar quin es responsable del control de documentos, asegurarse de que los documentos estn actualizados y sean almacenados donde sern utilizados. Usted deber retirar documentos antiguos o desactualizados y reemplazarlos cuando se deterioren o sean ilegibles y, finalmente, mantener un registro de todos los documentos, cundo fueron emitidos, actualizados y dnde se conservan. Se debe confeccionar una lista de los documentos actuales y sus enmiendas para identificar el documento actual en uso. Esto significa que usted debe tener una lista de todos los procedimientos, formularios y otros documentos que se utilicen en su sistema, e identificar qu documentos o cules versiones se estn utilizando actualmente. Incluya programas de apoyo, instrucciones de trabajo y/o procedimientos operativos estndar, incluido el propio sistema SQF 2000 en esta lista. Tambin puede controlar otros documentos de su sistema, como especificaciones de productos terminados. El control de documentos asegura que el documento actual se est utilizando y que exista un registro de quin tiene una copia de dicho documento. Si incluye varias columnas, puede escribir la fecha del cambio, la versin nueva y la firma que la autorice. Ejemplo:
Tipo de documento Cronograma de verificacin Procedimiento saneamiento de Versin Versin 1 Versin 1 Fecha del cambio 16/01/2001 Nmero de la nueva versin Versin 2 Firma Joe Smith
4.2.1.2 Registro de documentos SQF 2000 Deber mantenerse un registro de los documentos y modificaciones a los documentos del sistema SQF 2000. Los documentos se almacenarn de manera segura y debern ser de acceso fcil.
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4.2.2 Registros El procesador deber mantener registros legibles que demuestren el cumplimiento con cada clusula de este Cdigo. Todos los registros debern mantenerse en concordancia con periodos especificados por un cliente o por la legislacin (regulacin) o por un periodo de dos aos, el que sea ms largo. Los registros debern almacenarse en forma segura para evitar daos y/o deterioro.
Gua
Qu significa? Los registros contienen informacin acerca de sus operaciones de procesamiento, registrada en formularios. Estos debern ser claros, concisos y legibles. Los registros ofrecen pruebas a los auditores y a los clientes de que lo que usted asegura hacer es lo que realmente ha hecho. Los registros tambin se deben almacenar para que no se deterioren y se puedan recuperar para fines de investigacin. El Cdigo SQF 2000 establece que los registros deben ser legibles y debern mantenerse por al menos 2 aos o segn sea exigido por la legislacin o por las especificaciones del cliente. Nota: Para optimizar la cantidad de papel, combine la mayor cantidad de informacin que pueda en un solo formulario. Desarrolle un sistema que asegure que las personas sepan qu hacer con los registros cuando se completen. Esto implica que usted deber disear un sistema de archivo eficiente para la conservacin segura de los registros. Asegrese de que alguien reciba la responsabilidad de mantener los registros por un periodo de al menos 2 aos. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.2.2.1 Mtodos y responsabilidad para el mantenimiento de registros Se debern documentar e implementar los mtodos y responsabilidades para llevar a cabo las actividades de control, verificacin, mantenimiento y conservacin de registros.
Los registros debern conservarse en condiciones seguras como sea requerido por las especificaciones del 4.2.2.2 Los registros debern ser legibles y estar cliente y la legislacin. firmados Todos los registros debern ser legibles y estar firmados y fechados por aquellas personas que realicen actividades de Reclquele al personal responsable de las actividades de control y registro la importancia de mantener todos control que demuestren que las inspecciones, anlisis y otras los registros en una forma clara y legible, as como la importancia de registrar la informacin en el momento actividades esenciales se han completado. en que la actividad es realizada. 4.2.2.3 Los registros debern ser de acceso fcil y rpido Los registros debern estar fcilmente disponibles, almacenados seguramente para prevenir el dao y el deterioro, El personal responsable de registrar inspecciones en los pasos crticos de seguridad y calidad alimentarias del y debern mantenerse en concordancia con periodos proceso debe firmar el registro que indique qu datos se ingresaron y la fecha en que se llev a cabo. especificados por un cliente o por la legislacin (regulacin). Adems, usted debe asegurarse de que el personal responsable de verificar los registros de seguridad y Nota: Se aceptan iniciales siempre que se disponga de una hoja maestra donde pueda comprobarse que las iniciales corresponden a una firma. calidad alimentarias firme y feche cada registro que revise como parte de sus actividades de verificacin. Debe asegurarse de que estas responsabilidades y medidas estn documentadas en el procedimiento.
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4.3
El procesador deber tener especificaciones documentadas de las materias primas y los servicios contratados que afecten la seguridad y la calidad de los productos terminados. 4.3.1 Desarrollo y realizacin del producto
Gua
Qu significa? Describe el proceso completo para llevar un producto nuevo al mercado. Podrn obtenerse ideas para productos nuevos de una investigacin bsica utilizando un anlisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), tendencias del mercado y los consumidores, grupos de enfoque, empleados, ferias de exposicin, etc. Desarrolle los mtodos para analizar las ideas y elimine los conceptos no conocidos. Desarrolle detalles de marketing y operacionales para el producto y pruebe el concepto. Requisito SQF 2000
Nivel 2/Nivel 3
4.3.1.1
Mtodos y responsabilidades para el desarrollo de Necesitar describir los mtodos y quin es responsable del proceso por el cual se conciben y/o transforman productos
Se debern documentar e implementar los mtodos y responsabilidades para disear, desarrollar y convertir conceptos de producto en elaboracin comercial.
4.3.1.2
La formulacin de productos, los procesos de fabricacin y el cumplimiento de los requisitos del producto debern ser validados por medio de ensayos de planta, ensayos de tiempo de vida til y pruebas de producto.
4.3.1.3
Donde resulte necesario, debern llevarse a cabo ensayos de vida til para establecer y validar lo siguiente: i. ii. Los requisitos de manejo y almacenamiento, incluido el establecimiento de las fechas de vencimiento Criterios microbiolgicos del producto y requisitos preparacin del consumidor, almacenamiento y manejo. Validacin de la seguridad alimentaria de
4.3.1.4
Un Plan de seguridad alimentaria y un Plan de calidad alimentaria debern validarse y verificarse para cada nuevo producto y sus procesos relacionados por medio de la conversin a produccin y distribucin comerciales.
Deber incluirse informacin sobre el manejo seguro del producto en todo el material de empaque. Deber desarrollarse un estudio de riesgo para la seguridad y calidad alimentarias para todos los productos nuevos durante el procesamiento y la distribucin.
4.3.1.5
Debern mantenerse registros de todos los diseos de producto, desarrollo de procesos, ensayos de vida til y aprobaciones.
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4.3.2 y 4.3.3 Materias primas y empaque
Gua Qu significa? Si alguna de sus materias primas, como huevos muy frescos (nest run), materiales de empaque, productos qumicos de limpieza y control de plagas, etc., podra afectar la calidad o la seguridad de su producto, usted debe tener especificaciones por escrito de esa materia prima y material de empaque. La definicin de materias primas tambin incluye servicios como transporte, control de plagas y contratistas de saneamiento que puedan ser utilizados. Debe describir brevemente en su Manual de polticas la manera en que desarrollar y gestionar las especificaciones del procesador. Nota: Lo primero que deber hacerse es decidir cul de las materias primas que usted compra podra afectar la calidad o seguridad de su producto inicial. Cuando haya identificado estas materias primas, pngase en contacto con las personas o las empresas que le suministran y pdales especificaciones documentadas de dicho producto. La ley exige que los proveedores de productos qumicos para limpieza le proporcionen especificaciones de estos materiales y Hojas de datos de seguridad de materiales (Material Safety Data Sheets, MSDS) para cada sustancia qumica que compre. Las especificaciones para materias primas debern estar detalladas y describir el producto en cuanto a sus parmetros de seguridad y calidad. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3 4.3.2 4.3.2.1 Materias primas Especificaciones sobre materias primas Qu debo hacer? Usted debe mantener las especificaciones para materias primas que afecten la seguridad y la calidad del producto terminado. Por ejemplo, esto puede estar relacionado con compuestos de limpieza, huevos muy frescos (nest run), empaques, etc. Debe mantener Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y etiquetas de productos qumicos peligrosos que se podran utilizar en las instalaciones. Las especificaciones requieren describir completamente el producto proporcionado. Implementacin
Se debern documentar y mantener actualizadas las especificaciones para materias primas e ingredientes que afecten la seguridad y la calidad de los productos terminados. 4.3.2.2 Se deber mantener un registro de las especificaciones de materias primas. 4.3.3
Registro de especificaciones sobre materias primas Cuando se adquieran materias primas y materiales de empaque, un procesador deber estar en capacidad de demostrar, por medio de un protocolo de inspeccin, que el producto recibido fue el que usted orden. Usted necesita mantener registros que evidencien que se han completado inspecciones de materias primas y materiales de empaque y que dichos registros de auditora o inspeccin y servicios de supervisin proporcionados han sido archivados para Empaques revisin posterior, de ser necesario. Especificaciones de empaque Segn lo requerido en el punto 4.4.5.2 del Cdigo, la recepcin de materias primas de proveedores no aprobados deber ser aceptable en una situacin de emergencia, siempre que se inspeccionen antes de su uso.
4.3.3.1
Se debern proporcionar especificaciones para todos los materiales de empaque que afecten la seguridad y la calidad de los productos terminados que cumplan con la legislacin pertinente.
4.3.3.2
para
Los detalles de calidad relacionados que se incluyen en las especificaciones de materias primas podran incluir informacin como color de la cscara, clasificacin, contenido nutricional, color de la yema, tipo de empaque, etc. Usted debe mantener un registro de las especificaciones de los productos. Asegrese de incluir un nmero de versin y la fecha para que pueda comprobar que las especificaciones estn actualizadas (mantenidas) segn sea necesario y desarrollar asegurarse de que todos los departamentos pertinentes cuenten con la informacin ms actualizada. Usted debe mostrar evidencia documentada de que las materias primas y los materiales de empaque han sido inspeccionados o que provinieron de un proveedor aprobado. Los mtodos para la seleccin, evaluacin, aprobacin y control de un proveedor aprobado requieren ser documentados. Esto puede ser tan simple como un buen historial de suministro, recibir suministros de proveedores que aseguren la calidad (como Proveedores con Certificacin SQF) o auditar y/o inspeccionar las operaciones de los proveedores por su propia cuenta. (Esto puede incluir cosas tan simples como una carta de garanta o certificado de conformidad). Usted deber mantener una lista de los proveedores de materias primas y materiales de empaque. Usted deber exigir a los proveedores de materias primas y materiales de empaque que verifiquen que estn cumpliendo con sus especificaciones para los productos que le proporcionan. Para los huevos frescos, el cumplimiento deber verificarse mediante revisiones de calidad o muestreo de los niveles de tolerancia para huevos de clasificacin inferior o restringidos. Se requiere documentacin. Para el empaque que se utiliza en la industria de los huevos frescos, no se han identificado problemas o retiros debido a productos qumicos del empaque. Por ello, en la industria de los huevos frescos, los riesgos asociados con el empaque han sido identificados como bajos. Por ello, sera suficiente una carta de conformidad de un proveedor de empaque para gestionar la validacin de los materiales de empaque para las instalaciones de huevos frescos. No se necesita hacer pruebas de materiales de empaque en la industria de huevos frescos a menos que se identifiquen otros riesgos asociados con materiales de empaque. La responsabilidad por las inspecciones de las materias primas y la aprobacin del procesador deber estar incluida en las descripciones de cargo sealadas en 4.1.2.5
Se debern documentar los mtodos y responsabilidades para el desarrollo y aprobacin de especificaciones y etiquetas detalladas para todos los empaques.
4.3.3.3
La funcionalidad de los materiales de empaque deber ser validada para asegurar que la seguridad y la calidad del producto no se vean comprometidas y que el material se ajusta a su propsito y es adecuado para su uso. Las validaciones debern incluir lo siguiente: i. ii. Certificados de conformidad para todos los empaques que estn en contacto directo con los alimentos Las pruebas y anlisis que confirmen la ausencia de migraciones qumicas potenciales del empaque a los alimentos contenidos. Registro de especificaciones de empaque
4.3.3.4
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4.3.4 y 4.3.5 Proveedores de servicios por contrato y Fabricantes por contrato
Gua Qu significa? En muchos negocios, el uso de proveedores confiables y/o la inspeccin de materias primas, incluido cualquier anlisis segn sea necesario antes del uso, son los nicos medios para prevenir problemas en los productos terminados. Este elemento aborda la inspeccin de materias primas, incluidos servicios como contratistas de transporte, limpiadores por contrato o agentes de control de plagas. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3 Qu debo hacer? El objetivo de estos elementos es asegurar que las medidas de control de los riesgos a las materias primas sean adecuadas para asegurar que la seguridad del producto terminado no se vea comprometida. Tambin debe suministrar especificaciones de servicios por contrato, como limpieza y saneamiento de las instalaciones y detalles del contratista de control de plagas proporcionados por el contratista externo. Otros detalles que se incluiran son un contrato de servicio que describa el servicio que se ofrecer, los requisitos de idoneidad de los operadores y una lista de los productos qumicos aprobados que se utilizarn. Las especificaciones requieren describir completamente el producto proporcionado. Implementacin
4.3.4
4.3.4.1
Las especificaciones de los servicios por contrato que afectan la seguridad y la calidad del producto terminado debern ser documentadas, actualizadas e incluir una descripcin completa del servicio que se proporcionar, y debern detallar los requisitos de capacitacin pertinentes para el personal contratado.
4.3.4.2
Deber mantenerse un registro de las especificaciones para los servicios por contrato. Nota: Los servicios por contrato incluyen, entre otros, servicios de control de plagas y saneamiento, y contratistas de almacn y transporte. Los fabricantes por contrato, en las operaciones con huevos frescos incluyen a aquellos productores y procesadores por contrato que suministran huevos frescos a su empresa. Debern poder cumplir con los requisitos de seguridad y calidad de los productos de la empresa.
4.3.5
4.3.5.1
Mtodos y responsabilidades para la gestin de acuerdos con clientes Se debern documentar e implementar mtodos y responsabilidades para asegurar que se especifiquen los acuerdos relacionados con los requisitos de producto del cliente, as como con su elaboracin y entrega. Verificacin de cumplimiento de acuerdos con clientes Verificar que todos los requisitos de los clientes se cumplan en todo momento Asegurar que los cambios a los acuerdos contractuales sean aprobados por ambas partes y comunicados al personal pertinente. Registro de las revisiones y cambios al acuerdo
Segn lo requerido en el punto 4.4.5.2 del Cdigo, la recepcin de materias primas de proveedores no aprobados deber ser aceptable en una situacin de emergencia, siempre que se inspeccionen o analicen los huevos antes de su uso. Usted deber abordar las responsabilidades para establecer y aprobar los mtodos que se utilizan para evaluar los servicios y los fabricantes por contrato(Productores y procesadores de huevos frescos por contrato).
4.3.5.2
El proveedor deber:
i. ii.
4.3.5.3
Usted deber mantener una lista de los servicios por contrato (como control de plagas, servicios de limpieza, etc.) y los fabricantes por contrato (productores y procesadores de huevos frescos por contrato).
Debern mantenerse registros de todas las revisiones y cambios a los acuerdos contractuales y su aprobacin. Nota: Esta clusula se relaciona con aquellos proveedores que fabrican por contrato para un cliente. Los contratos escritos incluyen pedidos bsicos de condiciones de compra y suministro.
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4.3.6 Producto terminado
Gua
Qu significa? Es difcil implementar un sistema de calidad sin la meta de una Especificacin de producto terminado. Es importante que el procesador no pretenda suministrar bienes donde la especificacin no se pueda alcanzar de manera constante bajo todas las condiciones de procesamiento y suministro de materias primas. Usted deber incluir una breve descripcin de cmo aborda este elemento en su Manual de polticas. Nota: Deber proporcionarse una especificacin escrita del producto terminado para todos los productos cubiertos por la certificacin SQF. podran ser aplicables especificaciones del sector de la industria, como envos a granel exportados a mercados mundiales de mercancas. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.3.6.1 Especificacin del producto terminado Las especificaciones de productos terminados debern documentarse, actualizarse, ser aprobadas por el procesador y su cliente, ser de fcil acceso para el personal e incluir lo siguiente:
En algunos casos,
i. ii. iii.
4.3.6.2
Lmites qumicos y microbiolgicos Requisitos de etiquetado y empaque Caractersticas de calidad del producto. Etiquetas para productos terminados
Se debern establecer etiquetas de productos terminados para los productos nuevos y para los existentes, segn sea necesario. Debern ser precisas, cumplir con la legislacin pertinente y estar aprobadas por personal calificado de la empresa. 4.3.6.3 Registro de especificaciones del producto
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4.4
4.4.1 Legislacin (regulacin) alimentaria El procesador deber asegurarse de que, al momento de la entrega al cliente, los huevos frescos suministrados cumplan con la legislacin, federal, estatal y local aplicable al pas de origen y/o destino.
Gua
Qu significa? Este elemento del Cdigo SQF 2000 establece que la empresa debe asegurarse de que cuando se entregue un producto a un cliente, dicho producto cumpla con la legislacin alimentaria del pas donde se proces y donde se consumir o utilizar. Los requisitos de regulacin alimentaria especificarn si existe alguna etiqueta o criterio qumico, fsico o microbiolgico que sea aplicable a sus huevos frescos. Usted debe asegurarse de que el producto cumpla con estos requisitos. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.4.1.1 Cumplimiento de la regulacin La organizacin deber asegurarse que, al momento de la entrega al cliente, los alimentos suministrados cumplan con la legislacin que aplique para alimentos y su produccin en el pas de origen y el de destino. Nota: Adems del cumplimiento de los estndares de seguridad alimentaria descritos en la legislacin, los proveedores tambin debern demostrar que cumplen con los requisitos legales aplicables a las medidas y pesos de comercio, empaque, descripcin del producto, etiquetado de aditivos e informacin nutricional, donde sea necesario, adhesin a requisitos de certificacin religiosa especficos y declaraciones de etiquetado afines. Mtodos y responsabilidades actualizaciones de regulacin
4.4.1.2
Incluya una declaracin en el Manual de polticas y/o especificaciones que establezcan que los huevos para frescos que ofrece cumplir con todos los requisitos de regulacin alimentaria de los clientes a los que vende los huevos frescos. Debe indicar cmo obtendr la informacin necesaria para cumplir con este requisito (normalmente del cliente o de agentes en otros pases). Los mtodos y responsabilidades para asegurar que la organizacin se mantenga informada de los cambios a la La legislacin local o nacional puede exigir que usted mantenga licencias especficas para su planta. En legislacin pertinente, los desarrollos cientficos y tcnicos, y dicho caso, debe obtener las licencias adecuadas y tenerlas disponibles para su revisin si fuera necesario. los cdigos de prctica de la industria pertinentes debern ser documentados e implementados.
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4.4.2 Fundamentos de la seguridad alimentaria El procesador documentar los medios por los cuales controlar la seguridad alimentaria en el Plan de seguridad alimentaria.
Gua Qu significa? Este elemento exige que el procesador documente un Plan de seguridad alimentaria y que estos documentos sean desarrollados, validados, verificados y mantenidos (y firmados) por un encargado de SQF. Los diseos de las instalaciones, edificaciones y equipos debern estar ubicados, construidos y diseados para facilitar un producto seguro. Las instalaciones y equipos son mantenidos en una manera estructuralmente slida y sanitaria. Nota: Qu son los fundamentos de la seguridad alimentaria? Los fundamentos de la seguridad alimentaria son requisitos de la certificacin SQF de nivel 1. El fundamento de la seguridad alimentaria de nivel 1 se concentra en el diseo y la construccin de las instalaciones y los equipos. Tambin exige la aplicacin de los Programas de requisitos previos a los que su operacin estara sujeta. Los requisitos previos son los mtodos y prcticas utilizados para proporcionar las condiciones ambientales de operacin que son esenciales para el procesamiento de alimentos seguros. Los requisitos previos generalmente se obtienen a partir de las buenas prcticas de fabricacin (BMF) de regulacin federal, estatal y local y/o los procedimientos estndar de operacin sanitaria. El Plan de seguridad alimentaria de nivel 2 es una descripcin de lo que usted hace, las amenazas presentes, las medidas de control y cualquier punto crtico en el que se deba controlar una amenaza a la calidad o seguridad alimentaria de su negocio. El Plan de seguridad alimentaria se desarrolla con el mtodo HACCP. Para cumplir con los requisitos del sistema SQF 2000, usted debe demostrar que ha aplicado el mtodo HACCP para el desarrollo de cada Plan de seguridad alimentaria que se aplicar a sus operaciones. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3 Implementacin de la Qu debo hacer? seguridad Usted deber elaborar Fundamentos de seguridad alimentaria que incluyan lo siguiente: 1. La alta gerencia debe realizar los preparativos necesarios para asegurarse de que se adopten y mantengan prcticas de seguridad alimentaria fundamentales. Un mapa de la planta que muestre la ubicacin de las instalaciones y el uso de las reas circundantes, y evidencia de las autoridades locales de que las instalaciones sean aprobadas para ese propsito. Las instalaciones, edificaciones y equipos debern estar ubicados, construidos y diseados para facilitar la fabricacin, manejo, almacenamiento y despacho adecuados de alimentos de calidad. NOTA: Estos requisitos se sealan con mayor detalle en la Seccin 5.0. 3. 4. Las instalaciones debern mantenerse estructuralmente slidas y de manera sanitaria.
4.4.2.1
La alta gerencia debe realizar los preparativos necesarios para asegurarse de que se adopten y mantengan prcticas de seguridad alimentaria fundamentales.
2.
4.4.2.2
Las instalaciones, edificaciones y equipos debern estar ubicados, construidos y diseados para facilitar la fabricacin, manejo, almacenamiento y despacho adecuados de alimentos de calidad. Nota 1: Los requisitos descritos en esta clusula 4.4.2.1 se detallan en la Seccin 5.0.
4.4.2.3
Los programas de requisitos previos debern documentarse e implementarse segn sea aplicable en el alcance de la certificacin. Cada Programa de requisitos previos deber ser validado y verificado por el encargado de SQF. El encargado de SQF debe firmar cada programa de requisitos previos indicando que la verificacin y validacin se han completado. 4.4.2.4 Programas de requisitos previos documentados e REQUISITOS PREVIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE HUEVOS FRESCOS implementados 1. Prcticas de personal 8. Monitoreo de la microbiologa y calidad del agua Aquellos programas de requisitos previos aplicables al alcance de la certificacin debern documentarse e implementarse. 2. El personal que procesa las prcticas 9. Control de contaminantes fsicos i. Los programas de requisitos previos debern validarse y verificarse como se describe en 4.5 3. Capacitacin del personal 10 Aprobacin de proveedores Nota 2: El Proveedor puede utilizar los servicios de un Consultor SQF para ayudar en las actividades de 4. Calibracin del equipo 11. Transporte y entrega validacin y verificacin descritas en 4.4.2.3. El proveedor deber asegurarse de que las instalaciones se mantengan estructuralmente correctas y se operen de manera higinica. Nota 3: Los requisitos del Programa de requisitos previos descritos en 4.4.2.3 se detallan en la Seccin 6.0. 5. 6. 7. Manejo de plagas y alimaas Mantenimiento de equipos e instalaciones Limpieza y saneamiento 12. Manejo y eliminacin de desperdicios
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4.4.3 Plan de seguridad alimentaria El Plan de seguridad alimentaria es una descripcin de lo que usted hace, las amenazas presentes, las medidas de control y cualquier punto crtico en el que se deba controlar una amenaza a la calidad o seguridad alimentaria de su negocio. El Plan de seguridad alimentaria se desarrolla con el mtodo HACCP. Para cumplir con los requisitos del sistema SQF 2000, usted debe demostrar que ha aplicado el mtodo HACCP para el desarrollo de su Plan de seguridad alimentaria.
Gua
Qu significa? 1. El Plan de seguridad alimentaria deber elaborarse en concordancia con el mtodo HACCP. 2. El Plan de seguridad alimentaria deber incluir la produccin para controlar la seguridad del producto cuando un proceso se desva de los parmetros establecidos. El Plan asegura que las correcciones se realicen de manera que mantengan un proceso bajo control. 3. Debern mantenerse registros que respalden la verificacin y validacin del Plan de seguridad alimentaria. Requisito SQF 2000 Implementacin Nivel 2/Nivel 3 Qu debo hacer?
4.4.3.1 Plan de seguridad alimentaria completo Deber elaborarse un Plan de seguridad alimentaria que describa los medios por los cuales la organizacin controlar y asegurar la seguridad alimentaria. El Plan de seguridad alimentaria describir los resultados del anlisis de riesgos realizado para identificar los riesgos para la seguridad alimentaria. Deber recomendar aquellas medidas adoptadas para aplicar los controles implementados que son crticos para asegurar, controlar y mantener la seguridad alimentaria. El Plan de seguridad alimentaria deber: i. ii. Estar elaborado en concordancia con el mtodo HACCP Incluir controles de proceso en puntos de control en la produccin para monitorizar la seguridad del producto, identificar desviaciones respecto de los parmetros de control y hacer correcciones para mantener el proceso bajo control, y En cuanto se implementen los Programas de requisitos previos, usted debe preparar un Plan de seguridad alimentaria. Usted realizar esto realizando un anlisis exhaustivo del procesamiento de huevos frescos, identificando cada etapa del procesamiento de huevos frescos y completando un anlisis de riesgos de las amenazas en cada planta para el procesamiento, almacenamiento y transporte de huevos frescos. Al desarrollar su Plan de seguridad alimentaria, usted debe demostrar que ha seguido los doce pasos de las directrices HACCP (que se describen en NAMCF o HACCP del CODEX). Asegrese de que el Plan de seguridad alimentaria controle la seguridad del producto. Antes de la implementacin completa, el encargado de SQF deber validar y verificar que todos los lmites crticos de todo el Plan de seguridad alimentaria se hayan cumplidos. En este sentido, deber preparar un cronograma de verificacin que describa los mtodos, la frecuencia y la responsabilidad de verificar su Plan de seguridad alimentaria. Firme cada Plan de seguridad alimentaria para indicar que ha sido validado y verificado. Las actividades clave como el control, la toma de medidas correctivas, la revisin de registros, etc., debern tener prcticas estndar de operacin (SOP) escritas o instrucciones de trabajo (work instructions, WI).
El encargado de SQF es la persona designada por la alta gerencia para desarrollar, validar, verificar y mantener el Plan de seguridad alimentaria de la empresa. El encargado de SQF deber ser un miembro del personal que: i. Sea empleado por la empresa en un cargo de responsabilidad en cuanto a la gestin del Abarcar alimentos o grupos de alimentos, y el iii. sistema SQF proceso relacionado ii. Haya realizado una capacitacin reconocida en HACCP, y tenga experiencia y sea 4.4.3.2 Planes de seguridad alimentaria que debern competente para implementar y mantener Planes de seguridad alimentaria basados en mantenerse y validarse HACCP Los Planes de seguridad alimentaria debern desarrollarse, iii. Posea conocimiento y experiencia en el procesamiento de huevos frescos implementarse, mantenerse, validarse y verificarse iv. Demuestre conocimientos del sistema SQF y el cdigo 2000. eficazmente, como se describe en 4.5. El auditor SQF verificar los detalles pertinentes del encargado de SQF en cada auditora de su sistema SQF. Nota: El Proveedor puede utilizar los servicios de un Encontrar ms detalles relacionados con los criterios para el encargado de SQF en la seccin 8.2.1 del Consultor SQF para ayudar en las actividades de estndar. validacin y verificacin descritas en 4.4.3.2. Las directrices que describen la aplicacin del HACCP cuando se prepara el Plan de seguridad alimentaria de Nivel 2 se encuentran en 9.0.
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4.4.4 Plan de calidad alimentaria
Gua
Qu significa? Un Plan de calidad alimentaria (exigido en el nivel 3) es una descripcin de las amenazas a la calidad del producto o del proceso y qu hacer para controlarlas. El Cdigo SQF 2000 se vale de los mtodos HACCP para controlar la calidad, y el Plan de calidad alimentaria se elabora conforme a dicho mtodo. Para cumplir con los requisitos del sistema SQF 2000, usted debe demostrar que ha aplicado el mtodo HACCP para el desarrollo de cada Plan de calidad alimentaria que se utilizar en sus operaciones. Requisito SQF 2000 Implementacin Nivel 3
4.4.4.1 Plan de calidad alimentaria completo Esta preparacin de un Plan de calidad alimentaria es un requisito para el control de la calidad. En este nivel, el proveedor tiene la obligacin de asumir la evaluacin de riesgos del proceso para determinar los puntos que resultan crticos para asegurar la calidad de los alimentos usando los principios que guan el mtodo HACCP. Usted debe demostrar que el Plan de calidad alimentaria obtiene los resultados deseados y que un encargado de SQF valida y verifica el anlisis. El encargado de SQF debe mantener, validar y verificar el Plan de calidad alimentaria. Las directrices que describen la aplicacin del HACCP cuando se prepara el Plan de seguridad alimentaria de Nivel 2 se encuentran en 9.0. Deber documentarse un Plan de calidad alimentaria que describa los medios por los cuales la calidad de los alimentos ser controlada y asegurada. El Plan de calidad alimentaria describir los resultados de un anlisis de riesgos de la calidad alimentaria realizado para identificar las amenazas para alcanzar y mantener la calidad del producto y del proceso, y para establecer las medidas tomadas para implementar controles crticos para asegurar, controlar y mantener la calidad de los alimentos. El Plan de calidad alimentaria deber: i. ii. Basarse en el Mtodo HACCP Incluir controles de proceso en puntos de calidad en la produccin para monitorizar la seguridad del producto, identificar desviaciones respecto de los parmetros de control y hacer correcciones para mantener el proceso bajo control Abarcar alimentos o grupos de alimentos, y los procesos relacionados Incluir prcticas estndar de operacin (SOP) documentadas y/o Instrucciones de trabajo (WI) aplicables al alcance de la certificacin de la organizacin. Plan de calidad alimentaria completo y validado
Qu debo hacer?
iii. iv.
4.4.4.2
Los Planes de calidad alimentaria, SOP y WI debern desarrollarse, implementarse, mantenerse, validarse y verificarse eficazmente, como se describe en 4.5. Nota: El Proveedor puede utilizar los servicios de un Consultor SQF para ayudar en las actividades de validacin y verificacin descritas en 4.4.4.2.
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4.4.5. Bienes y servicios entrantes Las materias primas y los servicios por contrato que afecten la seguridad y la calidad de los productos terminados debern ser inspeccionados antes de su uso o ser proporcionados por un proveedor aprobado. El procesador documentar responsabilidades para el control de proveedores aprobados, y mantendr registros de las evaluaciones de proveedores aprobados y las medidas de seguimiento. Los mtodos para analizar las materias primas e ingredientes crticos para la seguridad y calidad de los productos debern ajustarse a estndares reconocidos.
Gua
Qu significa? En muchos negocios, el uso de proveedores confiables y/o la inspeccin de materias primas, incluido cualquier anlisis segn sea necesario antes del uso, son los nicos medios para prevenir problemas en los productos terminados. Este elemento aborda la inspeccin de materias primas, incluidos servicios como contratistas de transporte, limpiadores por contrato o agentes de control de plagas. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.4.5.1
El objetivo de este elemento es asegurar que las medidas usadas para el control de los riesgos identificados Programa de proveedores aprobados para en las materias primas sean adecuados para asegurar la seguridad de los huevos frescos terminados. materias primas Las materias primas y servicios por contrato que afecten la Los proveedores aprobados podrn ser proveedores de servicios, vendedores de empaques, proveedores de seguridad y calidad del producto terminado debern ser alimentos para animales, granjas de huevos por contrato, etc. proporcionados por un proveedor aprobado. Recepcin de emergencia de materias primas Usted debe mostrar evidencia documentada de que las materias primas han sido inspeccionadas o que provinieron de un proveedor aprobado. Se debern documentar los mtodos para seleccionar, evaluar, aprobar y controlar proveedores aprobados. Esto puede ser tan simple como un buen historial de abastecimiento, abastecerse de proveedores que aseguren la calidad (como Proveedores con Certificacin SQF) o auditar y/o inspeccionar las operaciones de los proveedores por su propia cuenta. Usted deber exigir a los proveedores de materias primas que verifiquen que estn cumpliendo con sus especificaciones para los productos que le proporcionan. Usted deber demostrar que los mtodos de anlisis se ajustan a los estndares reconocidos de la industria. La responsabilidad por la inspeccin de materias primas y la aprobacin de proveedores deben ser incluidas en las descripciones de cargo sealadas en el punto 4.1.3.2. Cuando se adquieran materias primas usted deber estar en capacidad de demostrar, por medio de un protocolo de inspeccin, que el producto recibido fue el que usted orden. Usted debe mantener registros que evidencien que se han completado inspecciones y anlisis de materias primas y que dichos registros de auditora o inspeccin y servicios de supervisin proporcionados han sido archivados para revisin posterior, de ser necesario. Usted deber demostrar que todos los mtodos de anlisis se ajustan a los estndares reconocidos de la industria. Usted deber asignar responsabilidades para establecer y aprobar los mtodos usados para evaluar y analizar las materias primas y la aprobacin de proveedores. Usted deber mantener una lista de los proveedores aprobados (como control de plagas, servicios de limpieza, etc.).
4.4.5.2
La recepcin de materias primas de proveedores no aprobados deber ser aceptable en una situacin de emergencia, siempre que se inspeccionen o analicen antes de su uso. 4.4.5.3 Inspeccin de materias primas Las inspecciones y anlisis debern cumplir con los requisitos descritos en el punto 4.5.4 4.4.5.4 Control de proveedores de materias primas La seleccin, aprobacin y control de proveedores aprobados deber cumplir con los requisitos establecidos en el punto 6.10
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4.4.6 Acciones correctivas y preventivas
Gua
Qu significa? Cuando se presenten problemas significativos con la calidad o la seguridad de su producto, usted debe contar con un procedimiento que deber seguir para resolver dichos problemas, decidir qu hacer con el producto afectado y evitar que vuelva a ocurrir lo mismo. El procedimiento tambin debe incluir medidas que usted tomara en respuesta a las quejas del cliente y la necesidad de retirar producto(s). Nota: Las medidas correctivas son parte importante de cualquier sistema de gestin. El aspecto importante de este elemento es decidir qu problemas son significativos. Los problemas menores surgen y deben ser enfrentados todo el tiempo en cualquier negocio. Como gua, los problemas significativos debern ser aquellos que comprometan la seguridad del producto o aquellos que no puedan ser enfrentados fcilmente ni resueltos inmediatamente. Este elemento requiere un procedimiento que detalle quin, qu, dnde, cundo y cmo enfrenta usted un problema significativo. Enfrentar un problema significativo requiere que usted busque medidas preventivas y correctivas inmediatas. Requisito SQF 2000 Implementacin Nivel 2/Nivel 3 Qu debo hacer?
4.4.6.1 Mtodos y responsabilidades de medidas correctivas Deber documentarse e implementarse la responsabilidad y los mtodos que describan cmo se investigarn, resolvern, manejarn y controlarn las correcciones y las acciones correctivas, incluida la identificacin de la causa y resolucin y del incumplimiento de los lmites crticos de seguridad calidad alimentarias. Cuando surjan problemas o cuestiones significativas relacionadas con la seguridad y la calidad, usted debe tomar medidas correctivas y preventivas de manera oportuna. Usted debe documentar un procedimiento que describa la responsabilidad de investigar e identificar la causa de los problemas, incluido un desglose de los lmites crticos relacionados con la seguridad y calidad alimentarias crticas, y cmo se resuelven, los mtodos que utilizar y qu medidas se tomarn para evitar reincidencias.
Usted tambin debe mantener registros sobre las medidas preventivas y correctivas tomadas. 4.4.6.2 Registros de medidas correctivas Debern mantenerse registros de las investigaciones y resoluciones de las correcciones y las medidas correctivas. En esencia, se le pide que describa y demuestre cmo manejar las medidas correctivas, que identifique al responsable de hacerlo y que describa qu mtodos se utilizan para resolver estos problemas.
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4.4.7 Producto o equipo que no rene los requisitos necesarios
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Qu significa? Se pueden desperdiciar esfuerzos significativos si se permite que un producto que no rena los requisitos necesarios se mezcle con un producto de calidad. La identificacin y el aislamiento adecuados del producto rechazado ayuda a reducir la incidencia de que un producto que no rena los requisitos necesarios llegue al mercado y a evitar los gastos ulteriores de la retirada del producto. Nota: Este elemento se puede abordar de diversas maneras. La primera es redactar un procedimiento que documente quin, qu, cundo, dnde y cmo se manejan la materia prima y el producto terminado. Debe describir cmo se asegurar de no mezclar los productos. Esto aplica al control de las materias primas rechazadas, retenidas o sujetas a cuarentena, trabajos en proceso y productos terminados. Un punto clave es disear procedimientos para que se puedan comprender fcilmente. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.4.7.1
Mtodos y responsabilidades por productos que Usted debe documentar un proceso para describir cmo etiquetar e identificar los huevos frescos no renan los requisitos necesarios rechazados o en cuarentena mientras llegan los resultados de la inspeccin. Entre los productos que no Deber documentarse e implementarse la responsabilidad y cumplen con las especificaciones necesarias tambin se incluyen las materias primas que se pueden mtodos que describen cmo se manejan los productos o rechazar o poner en cuarentena. En circunstancias en las que se rechacen huevos frescos, usted debe equipos que no renan los requisitos necesarios detectados detallar cmo se desechar dicho producto no apto para consumo. Tambin debe describir cmo aislar el durante la recepcin, almacenamiento, procesamiento, manejo producto que no rena los requisitos necesarios para evitar que sea despachado. o entrega. Los mtodos aplicados deben asegurar que: i. El equipo o producto no conforme se ponga en cuarentena, se maneje o se elimine de un modo que minimice el riesgo de uso inadecuado o involuntario, o el riesgo para la integridad del producto terminado Todo el personal pertinente tenga conocimiento de la condicin de cuarentena y de los requisitos de salida que aplican al equipo o producto puesto en cuarentena. de producto que no rene los Debe mantener todos los registros de desecho de productos que no renan los requisitos necesarios, lo cual incluye los productos que sean reprocesados, rechazados y/o desechados.
ii.
Debern mantenerse registros de cuarentena y registros del manejo y eliminacin de productos o equipos que no renan los requisitos necesarios.
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Reprocesamiento de productos El procesador debe documentar un procedimiento que describa la responsabilidad y los mtodos para el reprocesamiento de productos para asegurar que el producto reprocesado cumpla con los requisitos necesarios.
Gua
Qu significa? Usted deber haber establecido procedimientos y documentado un protocolo para facilitar el reprocesamiento de huevos frescos. Los huevos reprocesados debern cumplir con los mismos requisitos que los productos de la primera tanda. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.4.8.1. Mtodos y responsabilidades para el reprocesamiento de productos
Se deber documentar e implementar la responsabilidad y los mtodos que describen cmo debe reprocesarse el producto. Los mtodos aplicados deben asegurar que: i. ii. iii. iv. v. Las operaciones de reprocesamiento supervisadas por personal calificado sean
El producto reprocesado est claramente identificado y permita el seguimiento Cada tanda de producto reprocesado se inspeccione o analice antes de su despacho Las inspecciones y anlisis debern cumplir con los requisitos descritos en el punto 4.5.4 El despacho del producto reprocesado deber cumplir con los requisitos descritos en el punto 4.4.9. Registros de productos reprocesados
4.4.8.2
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4.4.9 Liberacin y despacho de productos El procesador deber documentar un procedimiento que describa la responsabilidad y protocolos para despacho de productos terminados para asegurar que se han cumplido los requisitos del cliente y legales.
Gua
Qu significa? El procesador deber documentar el mtodo que utilizar para despachar huevos frescos nicamente despus de que se han aprobado para su despacho. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.4.9.1.
Mtodos y responsabilidades para liberacin y Debe documentar un procedimiento que describa la responsabilidad y protocolos para despachar huevos despacho de productos frescos. Puede hacerlo describiendo las medidas del proceso en lnea que demuestren que el producto Se deber documentar e implementar la responsabilidad y los cumple con los requisitos especificados. En este procedimiento, deber identificar a las personas mtodos para liberar y despachar productos. Los mtodos responsables de tomar muestras y de asegurar que las inspecciones se lleven a cabo. aplicables debern asegurar que se despache un producto Debe describir el procedimiento para liberar huevos frescos de su condicin de cuarentena o en espera. seguro. Se deber documentar e implementar la Debe identificar aquellos cargos que tengan la responsabilidad de liberar huevos frescos e indicar la medida responsabilidad y los mtodos que describen cmo debe que tomarn cuando los resultados no cumplan con las especificaciones, incluida la referencia a otros reprocesarse el producto. Los mtodos aplicados deben procesos para poner en espera, volver a procesar o desechar el producto. asegurar que el producto sea despachado: Debe asegurarse de que: i. Por personal autorizado Se registren todos los huevos frescos que salgan de la condicin de cuarentena o en ii. Una vez que todas las inspecciones y anlisis se espera y sus disposiciones hayan realizado y documentado exitosamente para verificar el cumplimiento de todos los controles Todo el personal est familiarizado con los procedimientos de despacho de los productos legislativos y otros controles establecidos para la y de que todo el personal autorizado para hacerlo conozca sus responsabilidades seguridad alimentaria iii. Una vez que los anlisis y evaluaciones sensoriales se hayan completado satisfactoriamente para verificar que las especificaciones del cliente se hayan cumplido. Registros de liberacin y despacho de productos El producto terminado o el que est en condicin de cuarentena o en espera sea liberado o despachado por personal autorizado nicamente despus de que haya pasado con xito la inspeccin.
4.4.9.2
Se deben mantener registros de todos los productos despachados. Nota: El cumplimiento exitoso de revisiones de control de procesos en lnea para demostrar que el producto cumple con los requisitos especificados es aceptable siempre que dichas medidas de control estn descritas.
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4.4.10 Rotacin de existencias El procesador debe documentar e implementar un procedimiento que describa la responsabilidad y los protocolos de rotacin efectiva de existencias.
Gua
Qu significa? El procesador debe documentar e implementar un programa de rotacin de existencias que describa las responsabilidades y un programa que cumpla tanto con los requisitos del procesador como los del cliente. Requisito SQF 2000 Implementacin Qu debo hacer? Nivel 2/Nivel 3
4.4.10.1. Mtodos y responsabilidades para rotacin de existencias La responsabilidad y los mtodos para asegurar que se han aplicado e implementado principios efectivos para la rotacin de existencias. Usted deber elaborar un procedimiento escrito que implementar un programa de rotacin de existencias. Usted deber describir a las personas y/o cargos responsables de la documentacin e implementacin del programa de rotacin. Su programa deber satisfacer sus necesidades y los requisitos de su cliente.
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4.5
4.5.1
Verificacin.
Responsabilidad, frecuencias y mtodos
Nota: La verificacin de la eficacia de las actividades de control es un componente clave del sistema SQF.
Gua
Qu significa? Usted deber documentar los mtodos, responsabilidades y criterios que utilizar para verificar la efectividad de su programa de control. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.5.1.1 Funcin del encargado de SQF en la verificacin Las actividades de validacin y verificacin descritas en el punto 4.5 sern responsabilidad del encargado de SQF. 4.5.1.2 Validacin de lmites crticos Debern documentarse e implementarse la frecuencia y mtodos utilizados para validar y verificar los lmites crticos establecidos para aquellos riesgos asociados con la fuente, el almacenamiento y el uso de insumos, as como la aplicacin de programas de requisitos previos. 4.5.1.3 Verificacin de los controles de seguridad y calidad alimentarias Debern documentarse e implementarse la frecuencia y mtodos usados para verificar que cada punto de control crtico y otros controles de seguridad y calidad alimentarias identificados en los Planes de seguridad alimentaria y Planes de calidad alimentaria alcancen el propsito deseado y sean controlados como fueron designados. 4.5.1.4 Actividades de verificacin La verificacin incluir aquellas actividades descritas en los puntos 4.5.2 a 4.5.6.
El encargado de SQF ser responsable de establecer el cronograma de frecuencias y mtodos para la verificacin y validacin de los programas mencionados anteriormente. La verificacin es el aseguramiento de que usted est siguiendo una tarea determinada segn ha sido identificada y la frecuencia en la cual ha sido identificada est siendo cumplida. La validacin es la prueba o justificacin de que la actividad como se describe se har efectiva en el control de riesgos o el proceso como est definido.
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4.5.2 Validacin La validacin de los Programas de requisitos previos y lmites crticos de seguridad y calidad alimentarias es importante para garantizar que se logra el propsito deseado.
Gua
Qu significa? El encargado de SQF deber asegurarse de que el protocolo de validacin del programa de requisitos previos y los lmites crticos de seguridad y calidad alimentarias sean desarrollados, implementados y mantenidos. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.5.2.1 Mtodos y responsabilidades de validacin Los mtodos, la responsabilidad y los criterios para validar Programas de requisitos previos y lmites crticos seguridad y calidad alimentarias para garantizar que se logre el propsito deseado. i. Los lmites crticos son seleccionados para alcanzar el nivel designado de control del (los) riesgo(s) para la seguridad identificados o las amenazas al logro de la calidad alimentaria ii. Todos los lmites crticos y las medidas de control ofrecen en forma individual o en conjunto el nivel de control necesario de manera efectiva 4.5.2.2 Registros de validacin Se debern mantener registros de todas las actividades de validacin.
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4.5.3
Gua
Qu significa? Usted deber documentar los mtodos, responsabilidades y criterios que utilizar para verificar la efectividad de su programa de control. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.5.3.1
Mtodos y responsabilidades de verificacin del Usted deber documentar los mtodos, responsabilidades y criterios que emplea para verificar la control efectividad de los requisitos previos de control, los crticos de control y los puntos crticos de calidad. Se debern documentar e implementar los mtodos, la responsabilidad y los criterios para verificar la efectividad del Nota: Se sugiere que usted mantenga un registro de firmas para todos los empleados para evitar control de Programas de requisitos previos, puntos crticos de confusiones sobre la identidad de la firma de verificacin de algunos documentos como se discute en la calidad y otros controles de seguridad y calidad identificados. Seccin 4.2. Los mtodos aplicados deben asegurar que: i. El personal con responsabilidad de verificar que los registros de control estn firmados y fechados en cada registro verificado. Registro de la verificacin del control
4.5.3.2
Debern mantenerse registros de verificacin y control de actividades. Nota: Podr requerirse una hoja maestra para alinear claramente la firma al nombre y el cargo de una persona.
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4.5.4 Muestreo, inspeccin y anlisis de productos El procesador documentar un procedimiento que describa la responsabilidad y el mtodo de muestreo y anlisis del producto terminado para asegurar que ste cumple con los requisitos del cliente y regulatorios y que cualquier otro muestreo y anlisis se ajusta a los estndares reconocidos.
Gua Qu significa? Durante el curso normal de procesamiento de alimentos, se toman muestras del producto para analizarlas, bien sea durante o despus de la produccin, para asegurarse de que dicho producto cumpla con las especificaciones necesarias y para verificar la seguridad alimentaria y los aspectos de calidad. Nota: Debe determinar qu materia prima y qu producto terminado se deben analizar (esto forma parte generalmente de la verificacin y se detalla en el cronograma de verificacin). Al determinar el tipo de anlisis, se debe establecer que el laboratorio que haga la prueba o el anlisis est acreditado segn estndares reconocidos. Tambin se debe hacer referencia a los mtodos y pruebas aplicados, y se deben conservar muestras de control para asegurar el muestreo de seguimiento si fuera necesario. El procedimiento debe incluir un plan y un cronograma para las actividades de muestreo y designar responsabilidades. Requisito SQF 2000
Nivel 2/Nivel 3 4.5.4.1 Mtodos y responsabilidades para pruebas de producto Los mtodos, responsabilidad y criterios para el muestreo, inspeccin y/o anlisis de materias primas, productos terminados y trabajos en proceso debern ser documentados e implementados. Los mtodos aplicados deben asegurar que: i. Las inspecciones y anlisis se realizan a intervalos regulares segn lo requerido y de conformidad con las especificaciones acordadas y requisitos legales ii. Las inspecciones se realizan para asegurar que las materias primas, trabajos en proceso y productos terminados cumplan con las especificaciones pertinentes y los requisitos regulatorios, sean consecuentes con la informacin contenida en la etiqueta y cumplan con los requisitos de pesos y medidas luego de completar los ensayos de vida til iii. Todos los anlisis se realizan segn mtodos reconocidos nacionalmente o alternativos, los cuales son validados como equivalentes a los estndares nacionalmente reconocidos. 4.5.4.2 Registros de prueba del producto Debern mantenerse registros de todas las inspecciones y anlisis. 4.5.4.3 Mtodos y responsabilidades para anlisis sensoriales de producto Debern documentarse e implementarse los mtodos, responsabilidades y criterios para el anlisis y para evaluar la calidad del producto y los atributos sensoriales. Los mtodos aplicados deben asegurar que: i. El anlisis y las evaluaciones sensoriales se completen luego de los ensayos de vida til, como sea adecuado, y a intervalos designados para demostrar que las caractersticas sensoriales del producto se estn alcanzando de manera coherente ii. Las evaluaciones sensoriales cumplen con los atributos sensoriales pertinentes del producto especificados por el cliente iii. Las evaluaciones son realizadas por personal capacitado segn mtodos establecidos o segn sea especificado por el cliente.
Implementacin Qu debo hacer? Usted debe documentar un proceso que describa los mtodos que establecer para inspeccionar el producto terminado y el trabajo en proceso para asegurarse de que cumpla con las especificaciones de proceso o producto terminado en cuanto a la seguridad y calidad alimentarias. Las inspecciones, pruebas y/o anlisis del producto terminado se deben finalizar antes de entregar al consumidor. Usted deber identificar a los responsables del muestreo, la inspeccin y las pruebas del producto terminado y trabajo en proceso, e identificar los mtodos que se utilizan para tomar muestras y llevar a cabo estas pruebas, inspecciones y anlisis. Si se utilizan anlisis de laboratorios externos, usted debe demostrar que dichos anlisis sean realizados por un laboratorio reconocido que utilice mtodos estndar reconocidos por la industria. Estos mtodos se pueden describir en las especificaciones que usted emita cuando se clasifique un laboratorio como proveedor aprobado para su negocio segn la clusula 6.10. Usted deber demostrar que el muestreo del producto para inspeccin o anlisis se realiza con mtodos de muestreo reconocidos. Debe asegurarse de que el personal est calificado, capacitado y sea competente para realizar una inspeccin de muestreo y anlisis. Tambin deber mantener registros de todas las inspecciones, pruebas y anlisis realizados.
4.5.4.4 Registros de anlisis sensoriales de producto Debern mantenerse registros de todas las evaluaciones sensoriales y medidas que surjan como resultado de una evaluacin sensorial.
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4.5.5 Inspecciones El procesador deber documentar su procedimiento de auditora interna e identificar al responsable de programar y realizar las auditoras internas. El procedimiento incluir un cronograma de auditoras y su alcance. Deber detallar la frecuencia de las auditoras y cmo se realizarn para verificar la efectividad del sistema SQF 2000 y los planes SQF 2000. Las personas que realicen las auditoras internas debern estar capacitadas en procedimientos de auditora interna. Donde resulte posible, los auditores debern ser independientes del rea o funcin que est siendo auditada. Debern mantenerse registros de auditoras internas y de cualquier medida correctiva adoptada como resultado de auditoras internas.
Gua
Qu significa? Las auditoras internas son revisiones in-situ para asegurarse de estar haciendo lo que dice que est haciendo, resaltar debilidades del sistema y ofrecer una base slida para decidir sobre medidas de mejoramiento. La auditora interna forma parte de la verificacin, como se describe en el mtodo HACCP. La verificacin consiste en auditoras internas de la aplicacin de Planes de seguridad y calidad alimentarias de nivel 3 y ofrece un medio para medir la efectividad de esos planes. Este elemento exige que usted audite las actividades de su sistema peridicamente para asegurar que todo funcione sin interrupciones. Las auditoras internas le ayudan a identificar fallas en su sistema para que se pueda mejorar el proceso. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.5.5.1 Mtodos y responsabilidades para auditoras internas Debern documentarse e implementarse mtodos y responsabilidades para programar y realizar auditoras internas para verificar la efectividad del sistema SQF 2000, incluidas inspecciones de instalaciones y equipos, programas de requisitos previos, planes de seguridad alimentaria, planes de calidad alimentaria y controles legislativos. Los mtodos aplicados deben asegurar que: i. Se elabore un cronograma de auditora interna que detalle el alcance y la frecuencia de las auditoras internas ii. Se tomen medidas correctivas y se hagan correcciones Se comuniquen los resultados de las auditoras al iii. personal de la gerencia pertinente responsable por la implementacin y verificacin de las medidas correctivas iv. Se mantengan registros de auditoras internas y de cualquier medida correctiva y correccin adoptadas como resultado de auditoras internas.
4.5.5.2 Personal que realiza auditoras internas El personal que realice las auditoras internas deber estar capacitado en procedimientos de auditora interna. 4.5.5.3 Personal independiente que realiza auditoras internas Cuando sea posible, el personal que realice las auditoras internas no deber trabajar en el rea auditada. Nota: Las inspecciones a las instalaciones incluirn como mnimo los servicios para el personal, los controles del producto y proceso, el saneamiento de la planta, la deteccin de riesgos potenciales por cuerpos extraos y las prcticas personales de higiene.
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4.5.6 Cronograma de verificacin La verificacin regular del sistema SQF es clave para asegurar que los planes de seguridad y calidad alimentarias sigan siendo efectivos.
Gua
Qu significa? Esta seccin simplemente requiere que usted verifique regularmente la efectividad de su sistema SQF. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.5.6.1 Cronograma de verificacin Se deber preparar e implementar un cronograma de verificacin que describa las actividades de verificacin, su frecuencia de cumplimiento y la persona responsable por cada actividad.
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4.6
4.6.1 Identificacin del producto El producto terminado y trabajo en proceso debern estar claramente identificados segn la especificacin del cliente y/o los requisitos de regulacin. El sistema de identificacin del producto deber documentarse. Debern mantenerse registros de identificacin del producto.
Gua
Qu significa? Etiquetar productos exige que un paquete o envase incluya la descripcin correcta del producto, el nombre de la empresa y la fecha de procesamiento (o cdigo de fecha). La capacidad para identificar y rastrear efectivamente su producto es un aspecto importante de cualquier empresa de alimentos. Los reguladores, minoristas, aseguradoras y fabricantes de alimentos insisten ahora en que el producto est identificado claramente. Nota: Debern cumplirse los requisitos del cliente y los de regulacin (incluidas las regulaciones de etiquetado de alimentos) y el nmero de certificacin SQF podr ser incluido en el empaque (ya sea en formato de logotipo o como una declaracin escrita). Una gua general deber incluir lo siguiente en la etiqueta:
Identificacin del procesador o distribuidor Nombre, tipo y variedad del producto en el empaque (incluye el mtodo de preservacin) Cantidad, tamao o peso Fecha del empaque (y/o, alternativamente, un cdigo que represente la fecha del empaque, la fecha de vencimiento) Instrucciones de coccin o manejo; Pas de origen segn lo requiera la ley.
4.6.1.2
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4.6.2 Seguimiento del producto El producto terminado deber permitir el seguimiento hasta el cliente. El procedimiento de rastreo del producto deber ser documentado con las responsabilidades definidas. Deber proporcionar la identificacin de las materias primas y otros insumos que puedan afectar la calidad y la seguridad del producto terminado. Las materias primas y otros insumos debern tener capacidad de seguimiento a lo largo del proceso hasta el producto terminado. Debern mantenerse registros del despacho y destino del producto.
Gua
Qu significa? El negocio de los alimentos debe asegurarse de que se haga todo lo necesario para reducir las probabilidades de que productos defectuosos o deficientes lleguen al cliente. El retiro rpido de productos en circulacin slo se logra si el producto est claramente identificado y se le puede dar seguimiento. Poder dar seguimiento por todo el proceso a la composicin del producto terminado que se utiliza (incluidos los ingredientes, aditivos alimentarios y ayudas de procesamiento, etc.) tambin puede ayudar a identificar problemas. Nota: La capacidad para identificar y rastrear efectivamente su producto es un aspecto importante de cualquier empresa de alimentos. Los reguladores, minoristas, aseguradoras y fabricantes de alimentos insisten ahora en que el producto permita el seguimiento. Usted deber documentar el mtodo que se debe utilizar para darle seguimiento al producto asegurndose de que el mtodo proporcionar un enlace a todas las materias primas utilizadas. La documentacin deber asignar responsabilidad para el despacho del producto e incluir el nombre del producto, cundo fue despachado (vendido), quin fue el cliente (sin incluir ventas directas a consumidores), la cantidad y las fechas y detalles de las tandas de produccin. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.6.2.1
Mtodos y responsabilidades para la capacidad de Su sistema debe poder darle seguimiento al producto hasta llegar al consumidor. Para lograr esto, usted debe desarrollar un procedimiento por escrito que muestre cmo lo lograr. El sistema de seguimiento del producto debe tener en cuenta todos las materias primas y ayudas de procesamiento utilizados que podran Las responsabilidades y mtodos utilizados por la alta gerencia afectar la calidad y seguridad alimentarias. para darle seguimiento al producto debern documentarse e implementarse para asegurar lo siguiente: La capacidad de dar seguimiento bsicamente es un requisito de "uno hacia adelante, uno hacia atrs". Su i. El producto terminado tiene capacidad de procedimiento debe incluir detalles sobre cmo se identifican todas las materias primas, materiales de seguimiento hasta el cliente (uno hacia adelante), y empaque y otras ayudas de procesamiento hasta llegar al producto terminado y debe describir cmo tendr a travs del proceso, hasta la materia prima, el en cuenta la reutilizacin del producto vuelto a procesar. El procedimiento de rastreo del producto debe empaque que entra en contacto con los alimentos, describir cmo le dar seguimiento al producto hasta el consumidor y quin es responsable de implementar los materiales y otros insumos (uno hacia atrs): y mantener el sistema de seguimiento del producto. Debe mantenerse la capacidad de seguimiento ii. siempre que el producto sea reprocesado Un requisito final es que el sistema de seguimiento del producto se someta a prueba al menos sobre una iii. La efectividad del sistema de seguimiento del base anual y que los mtodos para hacerlo estn documentados en el procedimiento. producto deber ser probada al menos anualmente. Usted debe mantener registros de todos los productos despachados. Debern registrarse los detalles del producto, dnde y a quin fue despachado..
4.6.2.2. Registros de seguimiento del producto Debern mantenerse registros del despacho y destino del producto.
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4.6.3 Retiro y retirada de productos Deber documentarse un sistema de retiro de producto en un procedimiento en el cual las responsabilidades, gestin y procedimientos que se deben implementar estn claramente descritos. El sistema de retiro de productos deber ser probado y verificado al menos una vez al ao. Se debern mantener registros de las pruebas y verificaciones de los sistemas de retiro y de todos los retiros de producto.
Gua
Qu significa? Todos los fabricantes conocen la duracin y complejidad de la cadena de suministro de alimentos. Desde el productor hasta el consumidor, las materias primas pueden someterse a diversos procesos y ser transportadas distancias largas antes de convertirse en productos terminados listos para el consumo. En algn eslabn de esta cadena larga y compleja, los alimentos pueden volverse inseguros y causar consecuencias financieras y de sanidad pblica graves. Aunque se hacen todos los esfuerzos posibles para garantizar que los procesos conduzcan al suministro de alimentos seguros, las retiradas de productos comprometidos ocurren cuando menos se espera. Por eso, se debe preparar, implementar y revisar peridicamente un procedimiento de retirada de producto para asegurar que todas las personas involucradas conozcan su funcin y responsabilidad en caso de que ocurra. El procedimiento de retiro cubrir todas las contingencias anticipadas. Quiz slo exista la necesidad de informar al pblico sobre un problema y no de retirar el producto. Las circunstancias podran conducir a la implementacin de un retiro voluntario para tranquilizar a los consumidores y conservar su confianza. Un consumidor o un organismo responsable de la legislacin tambin pueden solicitar la retirada. En ningn caso se puede subestimar la importancia de un procedimiento de retirada probado y comprobado que describa claramente quin hace qu, cmo y cundo. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3 Qu debo hacer? Implementacin
4.6.3.1. Mtodos y responsabilidades para la retirada de Usted debe preparar un proceso de retiro y retirada que describa los mtodos, responsabilidades y procedimientos de gestin que implementar en caso del retiro o retirada de un producto. productos Se deber documentar e implementar la responsabilidad y los mtodos de retirada y retiro de productos. El procedimiento deber: i. ii. Identificar a los responsables de iniciar, gestionar e investigar el retiro o retirada de un producto Describir los procedimientos de gestin que se deben implementar, incluidas fuentes de asesora legal y experta Describir un plan de comunicacin para informar a clientes, consumidores, autoridades y otros organismos esenciales de manera oportuna y adecuada para la naturaleza del incidente. Investigacin de la causa de la retirada El procedimiento incluir una descripcin de los incidentes (segn el producto) que podran desencadenar el retiro o la retirada, as como una lista actualizada de consumidores, organismos responsables de la legislacin y otros contactos esenciales que se deben notificar en caso de que ocurra. Tambin describir los mtodos que usted implementar para investigar la causa del retiro o retirada. Usted debe revisar y probar su procedimiento de retirada al menos una vez al ao y verificar que las instrucciones sigan siendo relevantes, es decir, que sea efectivo y eficiente, y que cada uno comprenda su funcin. Usted deber mantener registros de todos los retiros y retiradas, y los resultados de las pruebas del procedimiento de retiro y retirada.
iii.
4.6.3.2
Se debern realizar investigaciones para determinar la causa de la retirada o retiro y documentar los detalles de las investigaciones y cualquier medida adoptada. 4.6.3.3 Prueba del sistema de retirada de productos El sistema de retiro y retirada de productos deber revisarse, examinarse y verificarse al menos una vez al ao. 4.6.3.4 Registros de retirada de productos Debern mantenerse registros de todos los retiros y retiradas de productos.
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4.7
Seguridad de la planta
4.7.1 Defensa alimentaria La empresa deber estar preparada ante la eventualidad de actos deliberados de sabotaje o terrorismo.
Gua
Qu significa? Este elemento exige que usted cuente con un plan para prevenir la adulteracin de alimentos causada por un acto de sabotaje o actividad terrorista. Requisito SQF 2000 Nivel 2/Nivel 3
4.7.1.1 Mtodos y responsabilidades para la defensa productos Se debern documentar, implementar y mantener mtodos, responsabilidades y criterios para evitar la adulteracin de alimentos causada por incidentes deliberados de naturaleza terrorista o sabotaje. Deber prepararse un protocolo de defensa alimentaria que incluya: i. El nombre de la persona de la alta gerencia responsable por la defensa alimentaria ii. Los mtodos implementados para asegurar que nicamente el personal autorizado tenga acceso a las reas de fabricacin y almacenamiento por medio de puntos de acceso designado iii. Los mtodos implementados para proteger los puntos sensibles de procesamiento de la adulteracin intencional iv. Las medidas tomadas para asegurar el almacenamiento seguro de materias primas, empaques, equipos y productos qumicos peligrosos v. Las medidas implementadas para asegurar que el producto terminado sea puesto en condiciones de transporte y almacenamiento seguras Los mtodos implementados para registrar y vi. controlar el acceso de los empleados, contratistas y visitantes a las instalaciones.
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4.8
4.8.1
Qu significa? El procesador deber asegurar que los alimentos que afirmen tener atributos especiales y las materias primas usadas para alcanzar dichos atributos sean manejados, almacenados, transportados, segregados y etiquetados adecuadamente para evitar que se mezclen con otros alimentos y materias primas que no tienen los mismos atributos. Requisito SQF 2000 Implementacin Nivel 2/Nivel 3 Qu debo hacer? 4.8.1.1 Mtodos y responsabilidades por la identidad de productos preservados Usted deber tener procedimientos escritos que estipulen quin es responsable de asegurar que los productos no Se debern documentar e implementar los mtodos y responsabilidades para la identificacin y procesamiento de productos que requieran la preservacin de su condicin de identidad reservada. 4.8.1.2 Declaracin de productos de identidad preservada La identificacin deber incluir una declaracin de la condicin de identidad preservada de todos los ingredientes del producto, como aditivos, preservantes, ayudas de procesamiento y saborizantes. 4.8.1.3 se mezclen. Usted deber tener procedimientos escritos que detallen cmo lograr prevenir la mezcla de alimentos y materias primas que se afirma que tienen atributos especiales. En la identificacin de su producto, usted deber tener una declaracin que identifique los productos de identidad preservada. En esta declaracin se incluye una lista de todos los atributos que separan esta clase de huevos frescos de los genricos. Por ejemplo, de aves criadas sin jaula, en libertad, y orgnicos, enriquecidos con omega 3, ksher, etc.
Especificaciones de materias primas para productos Usted deber tener procedimientos escritos que detallen cmo las materias primas que son claves para los huevos de identidad preservada de identidad preservada estn separadas para evitar mezclarse con materias primas genricas durante el manejo, Las especificaciones de materias primas e ingredientes que transporte, almacenamiento y entrega antes de su uso. identifican los alimentos preservados debern incluir los requisitos El aseguramiento relacionado con materias primas o ingredientes en condicin preservada deber llevarse a cabo para su manejo, transporte, almacenamiento y entrega antes de su por acuerdo con el proveedor conforme a lo descrito en el punto 4.3.5. uso.
4.8.1.4
Aseguramiento de materias primas para productos La descripcin del proceso deber permitir que la condicin de identidad preservada sea mantenida y que la de identidad preservada fabricacin se realice en lnea con los controles descritos en 5.5.5. El aseguramiento relacionado con materias primas o ingredientes La condicin de identidad preservada deber declararse de acuerdo con los requisitos de regulacin vigentes. en condicin de identidad preservada deber llevarse a cabo por acuerdo con el proveedor conforme a lo descrito en el punto 4.3.5. Los requisitos del cliente relacionados con huevos frescos de identidad preservada debern incluirse en las 4.8.1.5 Descripcin del proceso para productos de especificaciones del producto terminado descritas en el punto 4.3.6 y ser implementadas por usted. identidad preservada La descripcin del proceso deber permitir que la condicin de identidad preservada del producto sea mantenida y que se fabrique en lnea con los controles descritos en 5.5.5. 4.8.1.6 Declaracin preservada legal de productos de identidad Usted deber tener licencias, certificaciones o contratos adecuados que le permitan usar los logotipos o marcas registradas de otras empresas. Ejemplos: Smbolo de ksher, entidades de certificacin de productos orgnicos, etc. La documentacin deber estar disponible para respaldar cualquier afirmacin que realice el proveedor con relacin a la condicin de identidad preservada del producto. Si el auditor puede verificar la legitimidad de dicha certificacin, no necesitar auditar el producto. Por ejemplo, la certificacin de productos ksher u orgnicos reemplaza a la certificacin del auditor. Las certificaciones vigentes de un programa reconocido por la regulacin para el programa para el cual usted est haciendo la afirmacin sobre el producto (por ejemplo orgnico) pueden ser consideradas por el auditor SQF como satisfaccin de esta seccin del estndar y por ello no requiere auditora del auditor SQF. El auditor SQF deber marcar esta seccin como exonerada y citar la certificacin vigente como la razn por la cual la seccin no fue auditada en la porcin de observacin de la herramienta de auditora SQF.
La condicin de identidad preservada deber declararse de acuerdo con los requisitos legales vigentes. 4.8.1.7 Requisitos del cliente relacionados productos de identidad preservada con los
Los requisitos del cliente relacionados con alimentos de identidad preservada debern incluirse en las especificaciones del producto terminado descritas en el punto 4.3.6 e implementada por el proveedor. Nota: Los alimentos de identidad preservada incluyen, entre otros, ksher, halal, ingredientes que contengan alrgenos y agentes sensibilizantes, organismos orgnicos y genticamente modificados.
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Seccin 5:
5.1
5.2
5.3
5.4
Instalaciones de almacenamiento
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6
5.5
Separacin de funciones
5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 Flujo del proceso Recepcin de materias primas Descongelamiento del producto Procesos de alto riesgo Otros procesos
5.6 5.7
Eliminacin de desechos
5.9.1 Eliminacin de desechos lquidos y secos. 68
Exterior
5.10.1 Terrenos y vas 69
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Nota: Se permiten exclusiones de estos requisitos o mtodos alternativos de control. Sin embargo, deben estar sustentadas por un anlisis de riesgos detallado que describa los motivos de dicha exclusin o medida de control alternativa para demostrar que la seguridad y la calidad alimentarias (nivel 3) no estn comprometidas.
5.1
Nivel 2/Nivel 3
5.1.1
5.1.1.1 Ubicacin higinica de las instalaciones La ubicacin de las instalaciones debe ser tal que los edificios adyacentes y contiguos, las operaciones y el uso del terreno no interfieran con operaciones seguras e higinicas. 5.1.1.2 Mantenimiento de una ubicacin adecuada En donde se hayan establecido medidas para mantener un ambiente externo apropiado, se debe validar, controlar y revisar peridicamente su eficiencia. Nota: Un ejemplo incluye el mantenimiento de ambientes polvorientos. (Consulte la seccin 5.10)
5.1.2
La construccin y operacin continua de las instalaciones de la planta debern ser aprobadas por la autoridad correspondiente.
ese proceso
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5.2
Nivel 2/Nivel 3
5.2.1
Materiales y superficies
Las superficies de contacto con los productos y aquellas superficies que no estn en contacto directo con los alimentos se debern construir con materiales que no constituyan un riesgo para la seguridad alimentaria.
5.2.2
5.2.2.1
Los pisos debern construirse con materiales suaves, densos, no porosos, y resistentes a los impactos que puedan ser efectivamente graduados y drenados, y que sean resistentes a los lquidos y de fcil limpieza. 5.2.2.2 Drenaje de piso
Los pisos deben estar inclinados hacia los desages de piso con pendientes adecuadas para permitir la remocin efectiva de cualquier desbordamiento o agua residual que ocurra en condiciones normales de trabajo. 5.2.2.3 Desages
Los drenajes debern construirse y situarse de manera que puedan ser de fcil limpieza y no se conviertan en un riesgo. 5.2.2.4 Botes sifnicos Los botes sifnicos, si se utilizan, debern situarse donde no presenten riesgos.
Los sistemas de bote sifnico deben estar ubicados en lugares alejados del rea de manejo de alimentos o de la entrada a las instalaciones.
5.2.3
5.2.3.1
Las paredes, divisiones, techos y puertas debern ser de fabricacin durable. Las superficies interiores debern ser lisas, impermeables y de acabado en colores claros. 5.2.3.2 Uniones de pared
Las uniones de pared con pared y pared con techo debern estar diseadas para ser de fcil limpieza, debern estar selladas y redondeadas para evitar la acumulacin de restos de alimentos.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3
5.2.3.3 Ductos, conductos y tuberas Desarrollar un procedimiento de operacin estndar que establezca pautas de limpieza de ductos, conductos y tuberas en forma peridica y efectiva. El SOP deber poner especial atencin a aquellas reas en donde las lneas corren muy cerca a las estructuras o equipos. Los ductos, conductos y tuberas que transportan servicios como vapor o agua debern estar empotrados en las paredes o techos, suspendidos de los techos a las operaciones de procesamiento de servicios o montados a una distancia suficiente de las paredes o techos para facilitar su limpieza. Nota: En algunas operaciones, como las de procesamiento de lcteos o bebidas, es inevitable tender largas redes de tuberas. En tal caso, se requiere considerar la aplicacin del punto 5.2.3.2. en el contexto de dichas operaciones. 5.2.3.4 Puertas, compuertas y ventanas Identifique las ventanas que, en caso de rotura, podran implicar riesgo para productos empacados. Las ventanas que estn alejadas de las reas de procesamiento inmediato no estn generalmente reconocidas como un riesgo al procesamiento de huevos frescos. Las ventanas, como las claraboyas que estn situadas justo encima de las reas de procesamiento o empaque del producto pueden representar un riesgo. Dichas ventanas debern construirse con materiales inastillables o, de lo contrario, debern protegerse para evitar que los fragmentos de vidrio o plstico penetren al empaque del producto. Las puertas que habitualmente estn expuestas al agua debern ser de fabricacin slida.
Las puertas, compuertas y ventanas, y sus marcos, deben ser de materiales y construccin que cumplan con los mismos requisitos funcionales de las paredes y divisiones internas. i. ii. 5.2.3.5 Las puertas y compuertas debern estar construidas slidamente Las ventanas debern estar hechas de vidrio inastillable o de un material similar. Techos
Los alimentos debern ser procesados y manejados en reas que estn acondicionadas con techos u otras estructuras aceptables que estn construidas y mantenidas para evitar la contaminacin del producto.
5.2.4
Todas las escaleras, puentes de trabajo y plataformas que estn ubicadas sobre cualquier porcin del rea de procesamiento debern estar construidos de manera que no representen riesgo de contaminacin para 5.2.4.1 Construccin de escaleras, puentes de trabajo y el producto. plataformas
Las escaleras, puentes de trabajo y plataformas en las reas de procesamiento y manejo de alimentos deben estar diseadas y construidas de manera que no constituyan un riesgo de contaminacin del producto.
5.2.5
5.2.5.1
Se debe proporcionar suficiente iluminacin en reas de procesamiento y manejo de alimentos. 5.2.5.2 Intensidad de la luz
La iluminacin en reas de procesamiento y en las estaciones de inspeccin deber ser de una intensidad adecuada para permitir al personal realizar sus labores de manera eficiente y eficaz.
Requisito SQF
Gua
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Qu debo hacer? Nivel 2/Nivel 3 5.2.5.3 Accesorios de iluminacin Accesorios de iluminacin inastillables, fabricados con cubierta inastillable o con cubiertas protectoras y empotrados o instalados a ras de techo Nota: Suspender los accesorios de iluminacin del techo es aceptable siempre y cuando el material utilizado sea no corrosible y se pueda llegar a ellos fcilmente para limpiarlos. 5.2.6 5.2.6.1 rea de inspeccin rea de inspeccin designada Todas las luces debern ser inastillables o estar protegidas con una cubierta protectora inastillable. Entre la documentacin que se debe archivar se encuentran facturas del fabricante con una descripcin del producto.
Deber proporcionarse un espacio adecuado dentro del rea de procesamiento para la inspeccin del producto, si es necesario. 5.2.6.2 Instalaciones
El rea de inspeccin deber contar con instalaciones adecuadas para examinar el tipo de producto que se est procesando. El rea de inspeccin tendr: i. ii. Acceso fcil a servicios de lavado de manos Se exige iluminacin de intensidad suficiente para permitir inspecciones exhaustivas del producto segn sea necesario. Proteccin contra polvo, moscas y alimaas Aberturas externas Todas las ventanas y puertas debern ser selladas efectivamente para evitar el polvo y/o la entrada de plagas. Es recomendable que las puertas que conduzcan a las reas de procesamiento sean a prueba de moscas o alimaas para evitar la entrada de plagas. Cubierto en Fundamentos de seguridad alimentaria - requisitos previos 6.5.
5.2.7 5.2.7.1
Todas las ventanas externas, aberturas de ventilacin, puertas y otras aberturas debern sellarse efectivamente cuando sean cerradas y estar protegidas contra polvo, moscas y alimaas. 5.2.7.2 Prcticas de personal
Debern proporcionarse puertas de acceso al personal. Debern estar efectivamente protegidas de moscas y acondicionadas con un dispositivo de cierre automtico. 5.2.7.3 Otros puntos de acceso
Las puertas externas que se utilizan para tener acceso al producto debern ser a prueba de moscas mediante, al menos, uno de los siguientes mtodos, o una combinacin de los mismos: i. ii. iii. iv. 5.2.7.4 Dispositivo de cierre automtico; Una cortina de aire efectiva Una rejilla a prueba de moscas Anexo a prueba de moscas. Dispositivos de control de plagas
Los dispositivos elctricos de control de insectos, feromonas u otras trampas o carnadas debern situarse de manera que no presenten riesgo de contaminacin para el producto, el empaque, los recipientes o el equipo de procesamiento.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 5.2.8 5.2.8.1 Ventilacin Ventilacin adecuada en reas de Qu debo hacer?
Gua
Deber proporcionarse ventilacin adecuada procesamiento y manejo de alimentos cerradas. 5.2.8.2 reas de coccin
No es aplicable al procesamiento de huevos frescos. El alcance de este documento no incluye la pasteurizacin dentro de la cscara.
Debern proporcionarse ventiladores extractores y doseles en reas donde se lleven a cabo operaciones de coccin o donde se genere una gran cantidad de vapor, y debern tener las siguientes caractersticas: i. Las velocidades de captura debern ser suficientes para prevenir la acumulacin de condensacin y para evacuar todo el calor, los gases y otros aerosoles al exterior por medio de un dosel de escape ubicado sobre cocinas Los ventiladores y conductos de escape deben ser a prueba de moscas y deben estar ubicados de manera que no supongan un riesgo de contaminacin Donde sea apropiado, debern instalarse sistemas de presin positiva de aire para evitar la contaminacin por aire. Equipo, utensilios y ropa protectora Construccin de equipos y utensilios
ii.
iii.
Los equipos de lavado, clasificacin y empaque se debern disear, construir y mantener en concordancia con los estndares del fabricante y/o la industria.
5.2.9 5.2.9.1
Los equipos y utensilios debern estar diseados e instalados, y ser construidos, operados y mantenidos de manera que no supongan amenaza de contaminacin para un producto 5.2.9.2 Equipo de procesamiento
Los equipos de lavado, clasificacin y empaque se debern disear, construir y mantener en concordancia con los estndares del fabricante y/o la industria. El equipo se deber acomodar de forma que pueda facilitarse la limpieza y eliminacin de desperdicios y materiales de empaque sobrantes. [por ejemplo CFR Ttulo 21 Parte 110.35 (a) (b) y (d).]
Las bancas, mesas, bandas transportadoras, batidoras, picadoras, mquinas de clasificacin y otros equipos mecnicos de procesamiento debern ser fcilmente desmontables para su limpieza y estar ubicados de manera que no representen un estorbo para la limpieza de las instalaciones. i. Las superficies de los equipos deben ser lisas e impermeables, y deben carecer de grietas o hendiduras. Utensilios
Los recipientes utilizados para huevos no comestibles deben estar claramente marcados. Los recipientes utilizados previamente para pesticidas, insecticidas u otros materiales peligrosos podran no ser usados para huevos no comestibles.
5.2.9.3
Los envases, tinas o recipientes para productos comestibles y no comestibles debern estar hechos de materiales no txicos, lisos, impermeables y fciles de limpiar. Los cubos utilizados para materiales no comestibles debern estar claramente identificados. 5.2.9.4 Drenaje de equipos El agua residual de tinas, tanques y otros equipos se deber eliminar directamente al sistema de drenaje de piso.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 5.2.9.5 Ropa protectora Qu debo hacer? Abordado en requisitos previos 6.2 Prcticas de procesamiento de personal Se explica por s mismo. Gua
La ropa protectora debe estar fabricada en materiales no txicos y fciles de limpiar. Nota: La ropa protectora se refiere a delantales, guantes (de caucho o malla de alambre), botas, cascos, protectores de brazo y mangas, etc., y otros artculos diseados para evitar contaminacin o lesiones. 5.2.10 5.2.10.1 Limpieza de equipo de procesamiento, utensilios y ropa protectora Limpieza de equipo de procesamiento, utensilios y ropa protectora Cubierta en forma detallada en los requisitos previos SQF 6.2.
Debern hacerse todos los preparativos para la limpieza efectiva del equipo de procesamiento, utensilios y ropa protectora. 5.2.10.2 Utensilios y ropa protectora Proporciona un rea de lavado con agua corriente caliente y fra, un detergente y desinfectante adecuados, y, cuando resulte necesario, estantes adecuados para drenar o secar los equipos y la ropa protectora. La ropa protectora desechable utilizada deber ser eliminada inmediatamente de manera adecuada. Para el caso de la ropa limpia no desechable, utilice los procedimientos establecidos en 5.2.10.1 y 5.2.10.2.
Las reas adecuadamente equipadas debern estar designadas para recipientes de productos de limpieza, cuchillos, tablas de cortar y otros utensilios, y para la ropa protectora del personal de limpieza. Estas operaciones de limpieza debern ser controladas de manera que no interfieran con las operaciones de fabricacin, equipos o producto. i. Debern proporcionarse estantes y recipientes para almacenar utensilios limpios y ropa protectora, segn sea necesario. Servicios de lavado de manos Ubicacin de los servicios de lavado de manos
5.2.11 5.2.11.1
Debern colocarse lavamanos adyacentes a todos los puntos de acceso del personal y en lugares accesibles a lo largo de todas las reas de procesamiento y manejo de alimentos, segn sea necesario 5.2.11.2 Estaciones de lavado de manos Los lavamanos debern construirse de acero inoxidable o un material no corrosible similar y deben tener como mnimo lo siguiente: i. ii. iii. iv. v. vi. Suministro adecuada: de agua potable a una temperatura
La porcelana utilizada en lugar de lavamanos elaborados en acero inoxidable o materiales de plstico, deber situarse a una distancia adecuada de las reas de manejo de alimentos. No se requieren dispensadores de toallas de papel y grifos automticos en las reas de procesamiento de huevos frescos. Usted deber proporcionar al menos un lavamanos en el rea de procesamiento. Las operaciones ms grandes podran requerir ms de una estacin de lavado de manos ubicada convenientemente que sea proporcional al nmero de empleados en esa planta.
Jabn lquido en un dispensador fijo Toallas de papel en un dispensador de limpieza de operacin automtica Un lugar para recoger las toallas de papel usadas Grifos operados en forma automtica Desinfectante para manos.
Los huevos frescos son un producto de bajo riesgo y la gua para productos de alto riesgo no resulta aplicable.
Las siguientes instalaciones adicionales debern proporcionarse en circunstancias en que los alimentos estn expuestos, procesados o se consideren de alto riesgo.
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Se debe ubicar una seal, en los idiomas apropiados, que informe a la gente que debe lavarse las manos en un lugar prominente adyacente a los servicios para el lavado de manos.
Los avisos y seales podrn consistir nicamente de iconos publicados por la Asociacin Internacional para la Proteccin Alimentaria para alcanzar este requisito, con excepcin de los avisos y seales de los baos donde otros requisitos de regulacin resulten aplicables. Ejemplo:
5.2.12
5.2.12.1
Cubierto en Fundamentos de seguridad alimentaria - requisitos previos 6.1.2. No se requiere gua adicional.
Debern proporcionarse estantes para el almacenamiento temporal de ropa protectora para cuando el personal abandone el rea de procesamiento. 5.2.12.2 Ubicacin de los estantes para la ropa protectora
Debern proporcionarse estantes para la ropa protectora en un lugar prximo o adyacente a las puertas de acceso del personal o instalaciones de lavado de manos.
5.2.13
Cualquier carretilla elevadora o transpaleta utilizadas en la planta de procesamiento y de refrigeracin no debern mantenerse en forma adecuada. Ningn vehculo a disel o gasolina podr tener acceso a las reas de procesamiento de alimentos. Las emisiones de monxido de carbono de los vehculos a disel o gasolina (carretillas elevadoras) son txicos y representan riesgos para la salud y la seguridad del Los vehculos que se utilizan en zonas de contacto, manejo o personal y, potencialmente, al producto y al medio ambiente. procesamiento de alimentos o en cuartos fros deben estar diseados de manera que no constituyan un peligro para la seguridad alimentaria. de manera que
Vehculos
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5.3
Se debe suministrar agua fra y caliente para permitir la limpieza efectiva de las instalaciones y equipos.
5.3.2
5.3.2.1
Entrega de agua
Entrega de agua no contaminada Dispositivos de prevencin de retorno (como interruptores de vaco o capas de aire) debern instalarse en todas las lneas de agua en la planta de procesamiento.
El suministro de agua dentro de las instalaciones debe asegurar que el agua potable no resulte contaminada. 5.3.2.2 Agua no potable
El uso de agua no potable debe estar controlado de manera que: i. No haya contaminacin cruzada entre lneas de agua potable y no potable ii. Las tuberas y salidas de agua no potable estn claramente identificadas iii. Se instalen dispositivos de antirretorno en tuberas de agua no potable para evitar el reflujo
Si se utiliza agua no potable en las instalaciones, deber mantenerse y actualizarse un mapa que seale las lneas de agua no potable, segn sea necesario. Las descripciones de los mecanismos usados para prevenir la contaminacin cruzada debern describirse por completo.
5.3.1
5.3.3.1
Suministro de hielo
Hielo de una fuente potable en el procesamiento No es aplicable al procesamiento de huevos frescos.
Se debe suministrar hielo obtenido de agua potable en cantidades adecuadas para su uso durante las operaciones de procesamiento o como ingrediente. 5.3.3.2 Almacenamiento de hielo Los cuartos y receptculos de hielo debern ser construidos de materiales como se describe en 5.4.1 y diseados para minimizar la contaminacin del hielo durante el almacenamiento y distribucin.
5.3.4
5.3.4.1
Los mtodos, equipos y materiales de tratamiento de agua debern ser diseados y operados para asegurar que el agua reciba un tratamiento efectivo.
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5.4
Instalaciones de almacenamiento
Requisito SQF Gua Qu debo hacer? congelamiento y El equipo de refrigeracin deber tener la capacidad de mantener una temperatura ambiente de 7.2 C (45F) o inferior, a excepcin de los casos en que se carga o se descarga un producto desde el enfriador. Durante estas operaciones, la temperatura ambiente promedio deber retornar a 7.2 C (45F) poco tiempo despus de que las puertas se cierren. Un ejemplo en los Estados Unidos es cumplir con los requisitos sobre temperatura ambiente y tiempo del FSIS para los huevos que estn fuera de los requisitos de 45 grados, para las labores de carga o para otras razones como que las puertas no estn cerradas, etc.
Deber incluirse una descripcin de la capacidad de refrigeracin en el mapa del sitio. podra demostrarse a travs de registros histricos de temperatura. La verificacin
El procesador deber proporcionar confirmacin del desempeo operativo efectivo de las instalaciones de congelamiento, enfriamiento y almacenamiento en fro. Los enfriadores, congeladores rpidos y cuartos fros debern: i. ii. 5.4.1.2 Estar diseados y construidos para permitir la refrigeracin eficiente Ser de acceso fcil para inspeccin y limpieza Capacidad de refrigeracin
Deber haber suficiente capacidad de refrigeracin para enfriar, congelar, almacenar enfriada o congelada la produccin mxima prevista, teniendo en cuenta la limpieza peridica de las reas refrigeradas. 5.4.1.3 Pisos Los pisos debern estar construidos en materiales lisos, densos, impermeables y resistentes a los impactos que sean fciles de limpiar. Los pisos deben estar nivelados efectivamente para permitir la remocin de agua en condiciones normales. 5.4.1.4 Paredes, techos, puertas, marcos y compuertas
La documentacin sobre los materiales de piso deber incluirse en el plano del sitio o en la descripcin del rea de planta o procesamiento. Ningn producto congelado o de bolsa de hielo se mantiene en enfriadores de huevos frescos, los pisos de los enfriadores estn generalmente secos y construidos normalmente sin sistemas de drenaje de piso. Un SOP escrito deber abordar la eliminacin oportuna y efectiva del agua. Para los pisos, generalmente se usa concreto impermeable denso.
Las paredes, techos, puertas, marcos y compuertas debern cumplir con los requisitos descritos en 5.2.3. 5.4.1.5 Accesorios de iluminacin debern cumplir con los Los accesorios de iluminacin requisitos descritos en 5.2.5.2. 5.4.1.6 La condensacin generada por el equipo de refrigeracin deber ser canalizada al sistema de drenaje de la planta. De lo contrario, deber ser conducido hacia el exterior de la edificacin en una forma en la que no contribuya a la formacin de charcos. Coloque termmetros fcilmente observables en puntos clave del enfriador de huevos frescos. Concntrese en los lugares previamente identificados como puntos clidos del enfriador. Deber llevarse a cabo el control y validacin de la temperatura de la congeladora de acuerdo con el Plan de seguridad alimentaria de la planta o un documento similar. Debido a que los huevos frescos son productos de bajo riesgo, el requisito de un dispositivo de registro de temperatura en todos los enfriadores no es aplicable. Deber considerarse un cronograma de registro de temperaturas de un mnimo de 2 temperaturas registradas por da calendario de almacenamiento del producto por enfriador como mnimo para cumplir el requisito de un dispositivo de registro de temperaturas.
Las descargas de lneas de descongelamiento y condensacin debern ser controladas y eliminadas en el sistema de drenaje. 5.4.1.7 Equipo de control de la temperatura Los cuartos de almacenamiento en fro debern contar con equipo de control de la temperatura, que deber medir la parte ms caliente del cuarto con un dispositivo de medicin de fcil acceso y de fcil lectura.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3
5.4.1.8 reas de carga y descarga Debern disearse plataformas para carga y descarga para proteger el producto durante la carga y descarga.
5.4.2
5.4.2.1 Almacenamiento de productos e ingredientes secos Los accesorios de iluminacin debern cumplir con los requisitos descritos en 5.2.5.2. Los cuartos que se utilizan para el almacenamiento de ingredientes y otros elementos secos se encuentran alejados de reas hmedas y estn construidos para mantener protegido el producto de contaminacin y deterioro. 5.4.2.2 Accesorios de iluminacin Los accesorios de iluminacin debern requisitos descritos en 5.2.5.2. cumplir con los
5.4.3
5.4.3.1
Almacenamiento de empaques
Cuartos de almacenamiento
Almacene los empaques y materiales de empaque en reas designadas que protejan los materiales de la contaminacin y el deterioro. Cuando los materiales de empaque se almacenen en el cuarto de procesamiento, stos debern almacenarse nicamente en reas secas. Debe asegurarse de que otras reas de almacenamiento de materiales estn protegidas adecuadamente de los elementos, roedores y otras plagas.
El almacenamiento de materiales para el empaque de alimentos deber estar separado y alejado de reas hmedas, y estar construido para mantener protegido el empaque de la contaminacin y el deterioro. 5.4.3.2 Accesorios de iluminacin debern cumplir con los Los accesorios de iluminacin requisitos descritos en 5.2.5.2. 5.4.3.3 Limite el uso de estantes de madera nicamente para el almacenamiento de materiales de empaque o empaques en reas secas. Para las reas de almacenamiento siga la gua en 5.4.3.1.
Estantes de almacenamiento
Debern construirse estanteras para el almacenamiento de empaques de materiales impermeables y diseadas para facilitar la limpieza de los pisos y del cuarto de almacenamiento. Debern construirse para evitar que en los empaques haya anidacin de ratas, ratones u otras alimaas.
El almacenamiento de los equipos utilizados en las operaciones de huevos frescos se encuentra cubierto en las secciones 5.2.10.2.
5.4.4
5.4.4.1
Los productos qumicos y sustancias txicas no pueden mezclarse con los utensilios de procesamiento y materiales de empaque o empaques.
Los cuartos de almacenamientos debern estar diseados y construidos de manera que permitan el almacenamiento eficiente de equipos y receptculos. 5.4.4.2 Separacin Los utensilios de procesamiento y empaque no se debern almacenar en reas que se utilicen para el almacenamiento de productos qumicos peligrosos y sustancias txicas.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 5.4.5 Almacenamiento de productos qumicos peligrosos y txicos Qu debo hacer? Gua
5.4.5.1
Los productos qumicos peligrosos y sustancias txicas, como rodenticidas, productos para fumigar e insecticidas, productos qumicos para limpieza, aceites, grasas y otras sustancias relacionadas con el mantenimiento debern Almacenamiento de productos qumicos peligrosos y almacenarse en reas de almacenamiento designadas, separadas y seguras txicos
Los productos qumicos peligrosos y txicos debern ser almacenados de manera que no constituyan un peligro para el personal, el producto, el empaque, el equipo de manejo del producto ni las reas en las que se maneje, almacene o transporte el producto. Nota: Los suministros diarios de productos qumicos utilizados para la desinfeccin continua del agua como una ayuda en el procesamiento, o para una limpieza de emergencia de un equipo de procesamiento de alimentos o en superficies en zonas de contacto con alimentos, podrn almacenarse dentro o cerca de un rea de procesamiento siempre que el acceso a dicha instalacin est restringido a personal autorizado. 5.4.5.2 Separacin Consulte la hoja de datos de seguridad de materiales (Product Material Safety Data Sheets, MSDS) del producto para informacin especfica sobre la Seccin 5.4.5.3.
Los pesticidas, rodenticidas, productos para fumigar e insecticidas se debern almacenar separados de desinfectantes y detergentes. Todas las sustancias qumicas se debern guardar en sus envases originales. 5.4.5.3 Instalaciones de almacenamiento
Las instalaciones de almacenamiento de productos qumicos peligrosos y sustancias txicas debern: i. Cumplir con las leyes locales y nacionales y estar diseadas de manera que no haya contaminacin cruzada; ii. Estar adecuadamente ventiladas iii. Contar con seales y avisos adecuados que indiquen que se trata de un rea de almacenamiento peligrosa iv. Ser seguras y debern poder cerrarse con llave para restringir el acceso nicamente al personal que tenga capacitacin formal en el manejo y uso de productos qumicos peligrosos y txicos v. Contar con instrucciones de fcil acceso sobre el manejo seguro de productos qumicos peligrosos y sustancias txicas de fcil acceso para el personal vi. Estar equipadas con inventarios detallados y actualizados de todos los productos qumicos peligrosos que contengan vii. Contar con equipos de primeros auxilios adecuados y con ropa protectora viii. Contar con servicios de ducha y lavado de emergencia en caso de derrame accidental ix. Estar diseadas de manera que, en caso de derrame peligroso, el derrame y drenaje del rea se puedan contener x. Estar equipadas con equipos para derrames y limpieza.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 5.4.6 Almacenamiento productos
5.4.6.1
alternativo
manejo
de
Cuando los productos descritos en 5.4.1 a 5.4.5 se mantengan en condiciones de almacenamiento alternativas, se debe hacer un anlisis de riesgo para asegurar que no exista ningn riesgo para su integridad ni de contaminacin as como tampoco efectos adversos sobre la calidad y la seguridad alimentarias.
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5.5
Separacin de funciones
Requisito SQF Gua Qu debo hacer?
El flujo del proceso deber asegurar que los huevos que han sido desinfectados no se mezclen con los huevos que an no han sido desinfectados.
El flujo del proceso deber estar diseado para evitar la contaminacin cruzada, y organizado de manera que exista un flujo continuo del producto a travs del proceso.
5.5.2
Los ingredientes y empaques secos debern recibirse y almacenarse en forma separada de las materias primas congeladas o refrigeradas para asegurar que no se presente contaminacin cruzada. Las materias primas no procesadas debern recibirse y segregarse para asegurar que no haya contaminacin cruzada.
materiales que debern protegerse de la contaminacin cruzada. Ninguna otra materia prima debe ser protegida porque no existe en la planta.
5.5.3
5.5.3.1
Descongelamiento de producto
Descongelamiento de producto
5.5.3.2 Se debe realizar con equipos y en cuartos apropiados para este fin. 5.5.3.2 Descongelamiento por agua
El descongelamiento por agua se debe realizar por flujo continuo para asegurar que la velocidad de intercambio y la temperatura no contribuyan al deterioro o a la contaminacin del producto. El desbordamiento de agua se deber dirigir al sistema de drenaje del piso y no al piso mismo.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3
5.5.3.3 Descongelamiento al aire
Las instalaciones debern estar diseadas para descongelar el producto bajo condiciones controladas a una velocidad y temperatura que no contribuyan al deterioro o contaminacin del producto. 5.5.3.4 Cajas y empaques usados
Se deben hacer previsiones para la contencin y desecho regular de cajas y empaques usados para que no haya riesgo para el producto.
5.5.4
5.5.4.1
El procesamiento de huevos frescos se considera de bajo riesgo, por lo que este elemento no es aplicable.
El procesamiento de alimentos de alto riesgo se deber realizar en condiciones controladas de manera que: i. Las reas sensibles en las que los Alimentos de alto riesgo hayan sido sometidos a tratamiento antimicrobiano, intervencin de seguridad alimentaria o estn sujetos a manejo posterior al proceso estn protegidas/separadas de otros procesos, materias primas o personas que las manejen para minimizar la contaminacin cruzada Las cuartos en los que se realicen Procesos de alto riesgo solo sean atendidos por el personal dedicado a esas funciones Los puntos de acceso del personal estn ubicados, diseados y equipados de manera que le permitan al personal usar ropa protectora caracterstica y tener estndares de higiene personal elevados para evitar la contaminacin del producto; y Los puntos de transferencia del producto estn ubicados y diseados de manera que no comprometan la segregacin de alto riesgo y minimicen el riesgo de contaminacin cruzada. Aplicable nicamente a instalaciones de procesamiento de huevos frescos
ii.
iii.
iv.
v.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 5.5.5
5.5.5.1
Otros procesos
Alimentos de identidad preservada
El procesamiento de alimentos especializados se deber realizar en condiciones controladas de manera que: i. Los ingredientes estn separados fsicamente de los que se identifican como incompatibles con los alimentos gourmet; El procesamiento se lleve a cabo en cuartos separados, se programe como la primera tanda de produccin o se lleve a cabo despus de un saneamiento exhaustivo del rea y el equipo; y Los productos terminados se almacenen y transporten en unidades separadas o se aslen por medio de una barrera fsica de aquellos que no son alimentos gourmet. Nota: Las condiciones descritas en 5.5.5 se aplican a los alimentos gourmet que deban estar separados. Por ejemplo: La separacin de alimentos ksher o halal de los dems; la separacin de alimentos e ingredientes que contengan alrgenos; la separacin de alimentos orgnicos y la separacin de alimentos que deban mantenerse designados como no transgnicos.
ii.
iii.
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5.6
Se deben hacer previsiones para aislar y contener los desechos de laboratorio de las instalaciones. La salida de agua residual del laboratorio por lo menos debe estar corriente abajo de los desages que atienden las reas de procesamiento y manejo de alimentos. 5.6.1.3 Avisos y seales del laboratorio
Se deben instalar avisos y seales que identifiquen las reas de laboratorio como un lugar restringido al que solo debe acceder personal autorizado.
Deber exhibirse sealizacin en la(s) entrada(s) del(de los) laboratorio(s) que restrinja el acceso. Los avisos y seales podrn consistir nicamente de iconos publicados por la Asociacin Internacional para la Proteccin Alimentaria para alcanzar este requisito, con excepcin de los avisos y seales de los baos donde otros requisitos de regulacin resulten aplicables. Ejemplo:
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5.7
Proporcione comedores y servicios higinicos segn sea pertinente para el nmero de empleados de su Los servicios para el personal se proporcionan en operacin. Consulte el cdigo. forma adecuada
Los servicios para el personal proporcionados con la iluminacin y ventilacin adecuadas debern estar disponibles para ser usados por todas las personas vinculadas al manejo y procesamiento del producto.
5.7.2
5.7.2.1
Vestidores
Personal y visitantes El procesamiento de huevos frescos se considera de bajo riesgo, por lo que este elemento no es aplicable.
Se debern ofrecer vestidores para que el personal y los visitantes puedan cambiarse la ropa protectora segn sea necesario. 5.7.2.2 Personal de procesamiento Se debern ofrecer vestidores para el personal que trabaja en el procesamiento de Alimentos de alto riesgo u operaciones de procesamiento en las que la ropa protectora se pueda ensuciar. 5.7.2.3 Almacenamiento de ropa y efectos personales Se debe hacer previsin para que el personal guarde su ropa de calle y efectos personales en forma separada de las zonas de contacto con alimentos y reas de almacenamiento de empaques.
5.7.3
5.7.3.1
Duchas
Suficiente cantidad de duchas un nmero Nota: La ropa se puede lavar en las instalaciones o por contrato con un servicio de lavandera u otro adecuado. En circunstancias en las que no se lave la ropa en la planta, la ropa limpia debe ser transportada de regreso en recipientes limpios.
Donde sea necesario, deber proporcionarse suficiente de duchas para el uso del personal.
5.7.4
5.7.4.1
Lavandera
Lavandera y almacenamiento de ropa
Se debe hacer previsin para el lavado de la ropa del personal que trabaja en Procesos de alto riesgo y para el que trabaja en operaciones de procesamiento en las que la ropa se pueda ensuciar en exceso.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 5.7.5
5.7.5.1 Gua
Instalaciones sanitarias
Ubicacin y diseo de instalaciones sanitarias
Qu debo hacer?
Los baos debern situarse preferentemente de manera que no se abran directamente en el rea de procesamiento. En instalaciones existentes, deber mantenerse una exclusa de aire ventilada hacia el exterior (con presin negativa).
Las instalaciones sanitarias debern estar diseadas, construidas y ubicadas de manera que sean fcilmente accesibles para el personal y estn separadas de cualquier operacin de procesamiento y manejo de alimentos. 5.7.5.2 i Baos No tengan acceso directo desde ningn rea de procesamiento o manejo de alimentos Nota: El acceso a los baos desde el rea de procesamiento deber ser a travs de una exclusa de aire ventilada hacia el exterior o a travs de un cuarto adyacente. ii iii 5.7.5.3 Deben atender la mayor cantidad posible de personas miembros del personal Deben construirse de manera que se puedan limpiar y mantener fcilmente. Drenaje sanitario Los baos debern designarse de manera que:
Donde los baos sean fcilmente accesibles al cuarto de procesamiento, la luz y los ventiladores de escape debern estar interconectados para crear presin negativa. Los baos para empleados debern estar adecuadamente equipados con ventiladores de escape e instalaciones de lavado de manos. Para eliminar el riesgo de que los flujos de aire provenientes de los baos lleguen al cuarto de procesamiento, los ventiladores de escape podran instalarse con temporizadores. La luz y el ventilador de escape podran compartir un interruptor ubicado en la parte exterior del bao. La estacin de lavado de manos deber colocarse fuera del bao, cuando sea posible.
El drenaje sanitario no deber estar conectado con ningn otro drenaje de las instalaciones y debe dirigirse a un pozo sptico o sistema de alcantarillado. 5.7.5.4 Lavamanos Los avisos y seales podrn consistir nicamente de iconos publicados por la Asociacin Internacional para la Proteccin Alimentaria para alcanzar este requisito, con excepcin de los avisos y seales de los baos donde otros requisitos de regulacin resulten aplicables. Ejemplos:
Los lavamanos debern proporcionarse inmediatamente fuera o dentro del bao y estar diseados conforme a lo descrito en 5.2.11.1. 5.7.5.5 Avisos y seales
A la salida de cada bao y en cada lavamanos se debe colocar en una ubicacin prominente un aviso (en los idiomas correspondientes) que informe que es necesario lavarse las manos.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 5.7.6
5.7.6.1
Comedores
Comedores separados
Debern proporcionarse comedores separados fuera de las zonas donde se tiene contacto o se manejan alimentos. 5.7.6.2 i. ii. iii. Comedores Estar ventilados y bien iluminados Contar con mesas y sillas adecuados para atender al mximo nmero de empleados simultneamente Estar equipados con un lavamanos que cuente con agua potable caliente y fra
Los comedores debern: Cada planta deber estar equipada con un comedor o una sala de descanso bien ventilados e iluminados para empleados. La sala deber estar equipada con un lavamanos de agua potable fra y caliente, una nevera y un horno de microondas.
Estar equipados con instalaciones para refrigerar y calentar que les permitan almacenar o calentar y preparar bebidas no alcohlicas si es necesario. 5.7.6.3 Seales y avisos
Nota: Se aceptan comedores similares a un patio siempre y cuando el rea est sellada, protegida del mal tiempo y mantenida de manera que se evite la contaminacin de pjaros y otras alimaas; adems, el acceso al rea desde los cuartos de procesamiento debe ser a travs de una ruta sellada.
Debern proporcionarse seales y avisos en los idiomas pertinentes y en ubicaciones notorias en comedores y salidas de comedores para informar a las personas que deben lavarse las manos antes de entrar a las reas de procesamiento.
En el comedor o sala de descanso deber exhibirse sealizacin para lavarse las manos. Los avisos y seales podrn consistir nicamente de iconos publicados por la Asociacin Internacional para la Proteccin Alimentaria para alcanzar este requisito, con excepcin de los avisos y seales de los baos donde otros requisitos de regulacin resulten aplicables. Ejemplos:
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5.8
auxilios Debern ofrecerse materiales de primeros auxilios y ponerse a disposicin para tratar lesiones leves como quemaduras cortes o heridas leves. Debern enumerarse los nmeros de emergencia en un lugar prximo a la instalacin de primeros auxilios. Debern proporcionarse instalaciones de primeros auxilios para tratar lesiones menores y debern ofrecerse arreglos adecuados en circunstancias en que un paciente necesita recibir atencin ms especializada.
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5.9
Eliminacin de basura
Requisito SQF Gua Qu debo hacer?
5.9.1.1 Desechos eliminados de manera efectiva de los Consulte Fundamentos de la seguridad alimentaria, requisitos previos 6.12. alrededores Los desechos debern ser retirados de las instalaciones y los alrededores de manera efectiva, eficiente y regular, y no debern representar un riesgo para la operacin higinica de las instalaciones. 5.9.1.2 Desechos secos
Deber hacerse una previsin adecuada para la eliminacin de los desechos slidos de procesamiento, como recortes, material no utilizados. Los desechos no comestible y empaques conservados en la planta antes de su eliminacin se debern almacenar en instalaciones separadas, protegidas adecuadamente de las moscas y cerradas para que no representen un peligro. 5.9.1.3 Desechos lquidos
Deber hacerse una previsin adecuada para la eliminacin de los desechos lquidos de las reas de procesamiento y manejo de alimentos. Los desechos lquidos se pueden eliminar del ambiente de procesamiento continuamente o se pueden mantener en un rea de almacenamiento designado en recipientes tapados antes de desecharlos para que no constituyan un riesgo.
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5.10 Exterior.
Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 5.10.1 Terrenos y vas
5.10.1.1 Caminos y reas que rodean la planta Los terrenos y reas que rodeen las instalaciones deben mantenerse libres de desechos o residuos acumulados para no atraer plagas ni alimaas 5.10.1.2 Senderos, vas, reas de carga y descarga
Los senderos, vas y reas de carga y descarga debern mantenerse de manera que no presenten un riesgo para las operaciones de seguridad alimentaria de las instalaciones. Nota: Se requiere que los alrededores se mantengan limpios y ordenados y no presenten riesgos. Es una prctica comn que los alrededores relacionados con el almacenamiento de desechos y reas de carga y descarga estn sellados y debidamente mantenidos, nivelados y drenados para permitir una limpieza efectiva.
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Seccin 6:
6.1 Prcticas de personal
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4
72 73 73 74
6.2 6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Limpieza y saneamiento
6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4
6.8
6.9
6.10
Aprobacin de proveedores
6.10.1 6.10.2 6.10.3 6.10.4 6.10.5 Seleccin de proveedores aprobados 88 Programa de proveedores aprobados 88 Control de proveedores aprobados 82 Registro 89 Registros 89 Prcticas de transporte, carga y descarga. Carga. Requisitos de temperatura. Descarga. 90 90 90 91
6.11
Transporte y entrega
6.11.1 6.11.2 6.11.3 6.11.4
6.12
6.13
Control de alrgenos
6.13.1 6.13.2 6.13.3 6.13.4 6.13.5 6.13.6 6.13.7
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6.1
Prcticas de personal
Requisito SQF Gua Qu debo hacer? Cuando sea necesario, se debe realizar una evaluacin mdica del personal y los contratistas para detectar a portadores de enfermedades infecciosas. No se permite que el personal identificado como portador de enfermedades infecciosas manipule huevos frescos.
Nivel 2/Nivel 3
6.1.1
Prcticas de personal
El personal involucrado en el manejo del producto deber observar las prcticas pertinentes de personal como:
El personal que tenga heridas abiertas no puede manipular huevos frescos a menos que cuente con un vendaje protector adecuado y que dicho vendaje sea controlado peridicamente por personal responsable para asegurar que siga siendo efectivo. Las venditas debern ser de un color distintivo (por ejemplo azul). Los vendajes de manos y dedos deben estar cubiertos con un guante adecuado. Debido al bajo riesgo de las reas de produccin de huevos frescos, un protocolo tpico podra ser que el personal que manipule huevos frescos use guantes sobre venditas intactas u otro tipo de vendajes.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 6.1.1.5 Uso de guantes
i. Cuando se utilicen guantes, el personal deber mantener las prcticas de lavado de manos descritas anteriormente.
6.1.2
Los empleados y visitantes debern usar ropa y calzado limpios. Los empleados y visitantes que tengan del ropa excesivamente sucia no podrn manipular huevos ni materiales de empaque. Los empleados y visitantes que trabajan en reas de produccin de huevos (granjas) no podrn manipular el producto procesado, a menos que se hayan lavado y cambiado de ropa. 6.1.2.2 La ropa que use el personal que manipule alimentos se debe mantener, guardar, lavar y usar de manera que no presente riesgos de contaminacin para el producto. El personal que participe en el procesamiento de Alimentos de alto riesgo u operaciones de procesamiento en las que la ropa se pueda ensuciar no deber sacar la ropa de las instalaciones. por el personal encargado Nota: La ropa incluye la ropa de trabajo, los overoles, las cofias para la cabeza, las redes para el cabello, las batas, las redes para la barba y el bigote y los guardapolvos. Cuando sea necesario, los guantes y delantales debern guardarse intactos y limpios. Cuando no los utilice, guarde los guantes en un rea designada, no sobre el producto o el equipo. Los guantes desechables se deben cambiar despus de cada descanso, al volver a entrar al rea de procesamiento y cuando se daan. Cumpla con las prcticas de lavado de manos mencionadas anteriormente.
Ropa
6.1.2.2 Condicin La ropa debe estar limpia al comienzo de cada turno y se debe mantener en condiciones de uso adecuadas. Los uniformes manchados en exceso se deben cambiar si presentan un riesgo de contaminacin de producto. 6.1.2.3 Uso de guantes y delantales Los guantes y delantales desechables se deben cambiar despus de cada descanso, al volver a entrar al rea de procesamiento y cuando se daan. Los guantes y delantales que no sean desechables se deben limpiar y desinfectar segn sea necesario, y guardar, cuando no estn en uso, en los armarios suministrados en el rea de procesamiento y no sobre el producto ni la maquinaria. Nota: Los guantes y delantales desechables estn diseados para ser de un solo uso y para ser eliminados.
Los guantes y delantales no son comnmente utilizados en instalaciones de procesamiento de huevos frescos.
6.1.3
Las joyas y otros objetos sueltos que se utilicen o que se porten debern cumplir con el Cdigo Federal. Si no se pueden retirar las joyas de las manos, debern cubrirse con guantes limpios, desinfectados, intactos y que protejan efectivamente contra la contaminacin de alimentos, superficies de contacto con alimentos o materiales de empaque. En una instalacin de procesamiento de huevos frescos, nicamente se utilizarn anillos de matrimonio delgados sin piedras. Todos los dems tipos de joyas debern cubrirse con un guante. En una instalacin de procesamiento de huevos frescos, todas las perforaciones visibles debern cubrirse o removerse.
Todos los visitantes debern quitarse las joyas y otros objetos sueltos que podran caer en el equipo.
Las joyas y otros objetos sueltos no se deben usar ni llevar a una operacin de procesamiento o manipulacin de alimentos, as como tampoco a ninguna otra rea en la que los alimentos estn expuestos. Nota: Se puede permitir el uso de alianzas de boda y brazaletes de alerta mdica (sin piedras) que no se puedan retirar. Sin embargo, el Proveedor deber tener en cuenta los requisitos del cliente y la legislacin alimentaria correspondiente.
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Todos los visitantes debern quitarse joyas y otros objetos sueltos. 6.1.4.3 Evaluacin mdica Los visitantes debern firmar el registro de visitas y debern estar acompaados en todo momento por un empleado de la empresa o tener permiso de un gerente de planta para entrar a cualquier rea de procesamiento o almacenamiento.
Los visitantes que muestren seales evidentes de enfermedad debern evitar entrar en las reas en las que se manejen o procesen alimentos. 6.1.4.4 Acceso de visitantes
Los visitantes debern entrar y salir de las reas de manipulacin de alimentos a travs de los puntos de entrada de personal adecuados y que cumplan con todos los requisitos personales y de lavado de manos descritos en 6.1.1.
6.2
Nota: Una parte esencial de cualquier operacin de procesamiento de alimentos son las prcticas adecuadas de procesamiento del personal que utilizan los operadores de lnea, el personal de supervisin y cualquier otro personal que est involucrado en la manipulacin de alimentos.
Requisito SQF Gua
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Nivel 2/Nivel 3 6.2.1 Personal involucrado en operaciones procesamiento y manipulacin de alimentos 6.2.1.1 Prcticas y procesamiento del personal de Qu debo hacer? Las prcticas de manejo adecuado de huevos combinadas con buenas condiciones sanitarias contribuyen a los siguientes resultados: Prolongar la vida til de los productos Reducir el riesgo de la contaminacin del producto Reducir las devoluciones o quejas sobre productos. Aunque la gerencia tiene la responsabilidad general de asegurar que se adopten prcticas de procesamiento sanitario, los encargados de lnea tambin son responsables de asegurar que estos procedimientos se lleven a cabo de manera adecuada y efectiva.
Todo el personal involucrado en cualquier operacin de manejo, preparacin o procesamiento de alimentos deber cumplir con las siguientes prcticas de procesamiento: i. ii. La entrada del personal a las reas de procesamiento solo debe realizarse a travs de los accesos de entrada Todas las puertas deben mantenerse cerradas; Las puertas no deben mantenerse abiertas durante periodos prolongados cuando se debe ingresar para retirar desechos o para recibir productos, ingredientes o empaques El personal se debe lavar las manos al entrar al rea de procesamiento; No se permite el uso de uas acrlicas o esmaltes para uas durante el manejo de los alimentos Todos los productos, material de empaque e ingredientes se deben mantener en recipientes adecuados segn se requiera y nunca en el suelo Los desechos debern conservarse en recipientes identificados para este propsito y deben retirarse del rea de procesamiento con regularidad para evitar su acumulacin El personal no deber "comer" ni "probar" el producto en el rea de manipulacin/contacto con alimentos a. En circunstancias en las que sea necesario llevar a cabo evaluaciones sensoriales en las zonas de manejo o de contacto con los alimentos, el proveedor deber implementar controles y procedimientos adecuados para asegurar: Que la seguridad alimentaria no est comprometida Que las evaluaciones sensoriales las realice personal autorizado Que el personal tenga un alto estndar de higiene personal que conduzca las evaluaciones sensoriales Que las evaluaciones sensoriales se realicen en reas equipadas para ese propsito Que los equipos utilizados para las evaluaciones sensoriales estn desinfectados, mantenidos y almacenados lejos de los equipos de procesamiento
iii. iv. v.
vi.
vii.
6.2.1.2 Mangueras de lavado Se deben almacenar todas las mangueras en sus respectivos estantes despus de usarlas y no dejarlas en el suelo.
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6.3
Nivel 2/Nivel 3 6.3.1 Requisitos de capacitacin 6.3.1.1 Capacitacin adecuada para SQF 2000
Se deber ofrecer capacitacin adecuada del personal que lleva a cabo tareas crticas para la implementacin efectiva del Sistema SQF 2000 y para el mantenimiento de la seguridad y la calidad alimentarias. 6.3.2 6.3.2.1 Programa de capacitacin Elementos del Programa de capacitacin para el personal
Qu debo hacer? Todos los empleados de la empresa debern ser capacitados en los estndares y procedimientos que se relacionen directamente con sus responsabilidades especficas, as como aquellas polticas que afecten la seguridad del producto. La capacitacin puede impartirse en el trabajo por personal tcnico calificado o externamente por instituciones reconocidas. Se debern documentar registros de quin ha recibido capacitacin y de qu tipo. Cuando los requisitos de capacitacin se hayan identificado, usted deber asegurarse de que el personal est capacitado para efectuar sus labores y responsabilidades en forma competente. Los empleados puede llevar a cabo estas actividades si reciben instrucciones claras y concisas sobre cmo, cundo y dnde registrar la informacin. Pueden proporcionarse instrucciones de diversas maneras como: Las instrucciones de trabajo escritas pueden ser tiles cuando una tarea particular sea complicada (requiera operadores capacitados) o repetitiva (trabajo ordinario que usualmente cause alta rotacin de personal y requiera esfuerzos de capacitacin constantes). Estas instrucciones pueden servir como una valiosa referencia de capacitacin cuando el personal necesite verificar cul es la forma correcta de hacer una tarea. Las instrucciones escritas podrn ser programas de requisitos previos (consulte el elemento 4.3.1(i)) y estarn disponibles (si es prctico) donde la tarea se lleva a cabo. Las fotos y diagramas pueden ser particularmente tiles para superar las barreras idiomticas o cuando una tarea involucre varias etapas distintas.
Deber documentarse e implementarse un Programa de capacitacin para el personal. Deber describir las habilidades necesarias para tareas especficas y los mtodos de capacitacin que se aplicarn para aquellos miembros del personal que realicen tareas relacionadas con: i. Desarrollar y aplicar buenas prcticas de fabricacin y programas de requisitos previos La aplicacin de requisitos de la regulacin alimentaria ii. iii. Las etapas crticas identificadas en el anlisis de riesgos y otras instrucciones crticos para la implementacin efectiva del Plan de seguridad alimentaria y el mantenimiento de la seguridad alimentaria Las tareas identificadas como crticas para cumplir con las iv. especificaciones del cliente, la eficiencia del proceso y la implementacin y mantenimiento efectivos del Sistema SQF 2000 6.3.3 6.3.3.1 Instrucciones Instrucciones de tareas
Se exige que un procesador prepare un registro de capacitacin de personal y documente quin se capacita y cundo para una tarea especfica. Esto se puede lograr de varias maneras, como se muestra en los siguientes ejemplos. Ejemplos: El empleado firma o pone sus iniciales en un registro formal de capacitacin, que es un registro permanente de la capacitacin que reciben los empleados. Los registros formales de capacitacin se ajustan mejor a situaciones de personal reducido o permanente. Empleado: David Smith Descripcin de la capacitacin Saneamiento de planta Uso seguro de productos qumicos
Debe haber instrucciones disponibles sobre cmo llevar a cabo todas las tareas que sean crticas para cumplir con las especificaciones del cliente, mantener la seguridad y la calidad alimentarias y la eficiencia del proceso. 6.3.4 6.3.4.1 Requisitos de capacitacin en HACCP Capacitacin HACCP para los empleados correspondientes
Tambin se puede utilizar una matriz de capacitacin para darle seguimiento a fuerzas de trabajo rotativas o de gran volumen. En una matriz de capacitacin, los trabajos crticos se enumeran en la parte superior con los nombres de los aprendices presentados en forma vertical en un lado. Las fechas de la capacitacin y las iniciales de los capacitadores se colocarn en las celdas correspondientes. Ejemplos de matriz de capacitacin Nombre Operacin de elevadores de carga Mary Davis Jill Powell John Mills 24/03/05 PS
Se debe brindar capacitacin en anlisis de riesgos y puntos crticos de control (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) para el personal involucrado en el desarrollo y el mantenimiento de Planes de seguridad alimentaria y Planes de calidad alimentaria. 6.3.5 6.3.5.1 Redaccin Materiales de capacitacin en los idiomas apropiados
Empaque
26/01/05 BS
El material de capacitacin y su enseanza deben emplear un lenguaje que resulte comprensible para todo el personal. 6.3.6 6.3.6.1 Capacitacin de perfeccionamiento Capacitacin de perfeccionamiento definida
El programa de capacitacin deber incluir una previsin para identificar e implementar las necesidades de capacitacin de perfeccionamiento de la organizacin.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 6.3.7 Registro de capacitacin en destrezas
6.3.7.1 Registro de capacitacin de destrezas Se deber mantener un registro de capacitacin en destrezas que describa quin ha recibido capacitacin en las destrezas pertinentes: El registro deber incluir: i. ii. iii. iv. v. Nombre del participante Descripcin de la destreza Descripcin de la capacitacin brindada Fecha de terminacin de la capacitacin Capacitador o proveedor de capacitacin La verificacin del supervisor de la capacitacin indicando que esta culmin satisfactoriamente y que el aprendiz es competente para llevar a cabo las tareas requeridas.
vi.
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6.4
Los requisitos para la calibracin de equipos se describen en el elemento 4.4.1 del Cdigo SQF 2000. Para asegurar que el equipo de medicin arroje resultados confiables usted deber: Identificar todo el equipo que requiera calibracin (termmetros, balanzas, medidores de pH, etc.). Asegurarse de que el equipo, una vez calibrado, est protegido de manera que las mediciones permanezcan precisas (el fabricante del equipo proporcionar instrucciones para el uso, almacenamiento y mantenimiento adecuados del equipo). Determinar la precisin necesaria de las mediciones. Si la calibracin est diseada para verificar las medidas implementadas para mejorar un proceso, usted podr determinar el nivel de medicin requerido y aplicar los parmetros de calibracin para asegurar una medicin consistente. Calibre el equipo regularmente. La frecuencia de calibracin variar dependiendo del tipo de equipo y del uso que se le d a ste. La frecuencia de la calibracin deber ajustarse segn la experiencia o las instrucciones del fabricante. Desarrolle un procedimiento para abordar los productos producidos entre el tiempo en se descubre un equipo sin calibracin y el ltimo chequeo de calibracin registrado con tolerancias normales. Identifique claramente quin es responsable de efectuar la calibracin y de registrar los resultados de todas las calibraciones. Etiquetar el equipo con informacin sobre la fecha de calibracin del equipo y la fecha de la prxima calibracin es una buena prctica, pero no es un requisito.
6.4.2
Estndares de calibracin
6.4.2.1 Equipos calibrados con estndares de referencia Los equipos se deben calibrar segn mtodos y estndares de referencia nacionales o internacionales o con una precisin adecuada para su uso. En los casos en los que no se hayan implementado estndares, el Proveedor deber proporcionar evidencia para respaldar el mtodo de referencia de calibracin aplicado.
6.4.3
Cronograma de calibracin
6.4.3.1 Mantenimiento de un cronograma de calibracin Deber efectuarse la calibracin de acuerdo con los requisitos de regulacin y/o el cronograma recomendado por los fabricantes de los equipos.
6.4.4
Registros
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6.5.2
6.5.2.1 Elementos del programa de control de plagas y Un programa de control de plagas y alimaas bien mantenido es esencial para el normal funcionamiento de cualquier operacin de procesamiento de huevos frescos. El programa de control de plagas y alimaas alimaas deber: El programa de control de plagas y alimaas deber: Identificar las plagas objetivo de cada aplicacin de pesticidas i. Describir los mtodos y responsabilidades para el Describir la frecuencia en que deber verificarse la situacin de plagas desarrollo, implementacin y mantenimiento del Identificar la ubicacin de las estaciones de cebo o de los sitios de productos qumicos para programa de control de plagas y alimaas facilitar el chequeo. ii. Identificar las plagas objetivo de cada aplicacin de Describir los mtodos utilizados para evitar problemas de plagas (proactivos) pesticidas Describir los mtodos utilizados para eliminar plagas si se detectan iii. Describir los mtodos utilizados para evitar Mantener licencias y credenciales del operador de control de pestes. problemas de plagas Enumerar los pesticidas o rodenticidas que se utilizan (stos debern ser aprobados por la iv. Describir los mtodos utilizados para eliminar autoridad pertinente y se deber asegurar que su MSDS sea accesible); y plagas si se detectan Describa los requisitos para la concientizacin y capacitacin del personal en el uso de v. Describir la frecuencia con que deber verificarse la productos qumicos. situacin de plagas vi. Incluir un mapa del sitio con identificacin, ubicacin, cantidad y tipo de estaciones de cebo instaladas vii. Enumerar los productos qumicos utilizados (deben estar aprobados por la autoridad pertinente y sus Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) debern estar disponibles). viii. Describir los mtodos utilizados para informar al personal sobre el programa de control de cebo y las medidas que deben tomar si entran en contacto con estaciones de cebos ix. Describir los requisitos para el conocimiento y capacitacin del personal sobre el uso productos qumicos y cebos para el control de plagas y alimaas. 6.5.2.2 Inspecciones Las inspecciones de plagas deben ser peridicamente realizadas por personal capacitado y se deben tomar las medidas pertinentes ante la deteccin de plagas. 6.5.2.3 Registros Se deben mantener registros de todas las aplicaciones de control de plagas.
Las inspecciones por actividad de plagas deber tener lugar en forma peridica, los resultados debern ser registrados y tomarn medidas en caso que se presenten plagas.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 6.5.3 Gua
Qu debo hacer? Uso de sustancias qumicas para el control de plagas Los pesticidas debern estar claramente etiquetados y almacenados en reas seguras o en armarios
cerrados que se utilicen nicamente para tal fin. Los pesticidas debern estar bajo la supervisin directa de un operador licenciado de control de plagas o un empleado capacitado que cumpla con los lineamientos de las autoridades regulatorias pertinentes. Los pesticidas debern manejarse en todo momento en una forma que evite la contaminacin del producto
6.5.3.1 Manejo de qumicos para el control de plagas Los pesticidas y otras sustancias txicas deben estar marcados claramente y se deben almacenar segn se describe en 5.4.5. Slo personal capacitado adecuadamente puede manipularlos. Se deben usar por o bajo la supervisin directa de personal capacitado que comprenda a la perfeccin los riesgos involucrados, como la posibilidad de contaminar el producto y las superficies que tengan contacto con el producto.
6.5.4
6.5.4.1 Criterios para los Contratistas de Control de Plagas Los contratistas de control de plagas debern: i. ii. Licenciados y aprobados por la autoridad local correspondiente; Utilizar nicamente operadores capacitados y calificados que cumplan con los requisitos de regulacin Slo usar sustancias qumicas aprobadas; Proporcionar un plan de gestin del control de plagas (ver Servicios por contrato 4.3.2), que incluya un mapa del sitio que indique la ubicacin de trampas y estaciones de cebo; Reportarse ante un gerente de nivel superior responsable al entrar a las instalaciones y despus de completar las inspecciones o tratamientos; y Brindar un informe por escrito de los hallazgos de las inspecciones y de los tratamientos aplicados.
iii. iv.
v.
vi.
6.5.5
6.5.5.1 Eliminacin de sustancias qumicas para el control de plagas no utilizadas El proveedor deber eliminar las sustancias qumicas para el control de plagas no utilizadas y los recipientes vacos segn los requisitos de la regulacin y asegurar lo siguiente: i. ii. Que no se reutilicen los recipientes de sustancias qumicas vacos Que los recipientes vacos se etiqueten, aslen y almacenen de manera segura mientras esperan para ser recogidos Que las sustancias qumicas no utilizadas u obsoletas se almacenen en condiciones seguras mientras esperan la autorizacin de desecho del vendedor aprobado.
iii.
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6.6
Nivel 2/Nivel 3 6.6.1 Programa de mantenimiento 6.6.1.1 Mtodos y responsabilidades para el programa de mantenimiento
Los mtodos y responsabilidades para el mantenimiento y reparacin de la planta, los equipos y edificaciones, deber documentarse y planificarse y ejecutarse en una forma que minimice el riesgo de contaminacin del producto, empaque o equipo. 6.6.2 Instrucciones para el personal de mantenimiento y los contratistas para el personal de mantenimiento y
El personal de mantenimiento y contratistas debern observar las siguientes prcticas cuando lleven a cabo trabajos de mantenimiento o reparaciones en cualquier rea de procesamiento, manejo o almacenamiento de alimentos: i. El mantenimiento rutinario de la planta y el equipo deber efectuarse en concordancia con un cronograma de control de mantenimiento y documentarse. ii. Las fallas de la planta y los equipos debern documentarse y revisarse, y su reparacin deber incorporarse en el cronograma de control de mantenimiento. iii. El cumplimiento con los requisitos de higiene del personal y de procesos (vase 6.1 y 6.2) por parte del personal de mantenimiento y los contratistas; iv. Asegurarse de que los supervisores de las instalaciones sean notificados cuando estn por llevarse a cabo trabajos de mantenimiento o reparacin en el rea de manejo de alimentos. v. Retirar todas las herramientas y residuos como consecuencia de cualquier actividad de mantenimiento en cualquier rea de manipulacin de alimentos al terminar con dicha actividad y de informar al supervisor de rea para que se pueda realizar la higiene adecuada. vi. Informar al supervisor de mantenimiento o al supervisor de la planta si cualquier reparacin o mantenimiento constituyen una amenaza para la seguridad del producto, como trozos de alambre elctrico, instalaciones de luz daadas e instalaciones de techo. Cuando sea posible, deber llevarse a cabo el mantenimiento fuera del horario de procesamiento; vii. Notificar al supervisor de mantenimiento o al supervisor de la planta en caso de rotura o dao que pueda causar riesgos para la seguridad alimentaria viii. Notificar al supervisor de mantenimiento al terminar el trabajo para permitir medidas de limpieza adecuadas y efectivas antes del inicio de las operaciones de la planta.
Es fundamental que el personal, el personal de mantenimiento y los contratistas cumplan con los procedimientos correctos al realizar el mantenimiento en instalaciones alimentarias. Deber verificarse que el equipo no tenga partes faltantes (como tuercas o resortes) antes de ser puesto nuevamente en operacin. Deber proporcionarse un informe sobre cualquier eventualidad de partes faltantes o problemas del equipo al personal de supervisin pertinente antes del encendido del equipo reparado. Se designar el personal responsable de informar sobre las reparaciones y de realizarlas, y de limpiar los equipos posteriormente. Se deber informar al personal de mantenimiento y a los contratistas que no deben realizar reparaciones temporales con materiales no autorizados (madera, cuerdas, cartn, cinta adhesiva) que pudieran comprometer la seguridad del proceso y del producto, impedir los procedimientos de limpieza rutinarios u ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de alimaas.
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Gua
6.6.3.1 Cronograma de mantenimiento para cubrir reas crticas de la instalacin El cronograma de mantenimiento deber elaborarse para cubrir los edificios, equipos y otras reas de las instalaciones crticas para el mantenimiento de la seguridad y calidad del producto.
La fabricacin de productos alimenticios debe llevarse a cabo en instalaciones que estn bien mantenidas en todo momento. Los cronogramas de mantenimiento contemplarn todas las reas de las instalaciones, incluidas: Exterior (alrededores del edificio, reas de manipulacin de desechos) Edificio e interior del edificio (la edificacin) reas de almacenamiento de productos secos reas de lavado, procesamiento, graduacin, distribucin y empaque Refrigeradores reas de carga y descarga Instalaciones sanitarias y servicios para el personal, como: 1. Vestidores 2. Baos 3. Lavamanos 4. Instalaciones para lavado de pies 5. Comedores
6.6.4
6.6.4.1 Lubricantes El equipo ubicado sobre el producto o las fajas transportadoras del producto deber lubricarse con lubricantes de grado alimenticio. Nota: Constituye una buena prctica colocar bandejas de colectoras bajo los equipos para recolectar el lubricante que podra caer de la maquinaria. 6.6.4.2 Pinturas Las pinturas no txicas debern utilizarse en el manejo de alimentos o zonas de contacto y no en cualquier superficie que tenga contacto con el producto.
Se deben mantener en archivo las Hojas de datos de seguridad de los materiales (Material Safety Data Sheets, HDSM) de los lubricantes de grado alimenticio. Si se usan lubricantes que no son aptos para alimentos en las instalaciones, dichos lubricantes deben estar separados fsicamente de los que s lo son. Todos los aceites, lubricantes y limpiadores utilizados en la instalacin debern ser aprobados, debidamente etiquetados y almacenados.
6.7
Limpieza y saneamiento
Requisito SQF Gua
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Nivel 2/Nivel 3
6.7.1
6.7.1.1
Qu debo hacer?
El protocolo de limpieza y desinfeccin incluir el siguiente detalle: Enumerar todas las reas y equipos que se van a limpiar Cronograma de limpieza (frecuencia de limpieza para la limpieza y desinfeccin de las diferentes reas de las instalaciones y de todo el equipo relacionado, lo que incluye la limpieza anterior a la puesta en funcionamiento y la limpieza entre recesos) Ofrecer una descripcin completa de los procedimientos de limpieza: El proceso de limpieza se llevar a cabo como sigue: o Limpieza en seco - retirar fsicamente partculas slidas con trapo o escoba i. Qu se debe limpiar o Lavar los equipos y superficies con una mezcla de agua caliente y detergente para ii. Cmo se debe limpiar eliminar la grasa y otros residuos de alimentos. iii. Cundo se debe limpiar Slo se usan operadores capacitados. iv. Quin es responsable de limpiar Los productos qumicos deben estar sujetos a la aprobacin de las autoridades competentes (se exige mantener en archivo Hojas de datos de seguridad de los materiales (HDSM) para cada v. Documentar e implementar las responsabilidades y los sustancia qumica utilizada). Describa los productos qumicos utilizados, la tasa de disolucin y el mtodos que se utilizan para verificar la efectividad de mtodo de aplicacin. los procedimientos de limpieza y desinfeccin. Los limpiadores y desinfectantes qumicos debern utilizarse y almacenarse en una manera aprobada (como se describe en 5.4.5.) 6.7.2 Evaluacin de la efectividad de la limpieza Evaluacin de la limpieza Controlar la efectividad de la limpieza y mantener registros de todas las inspecciones y resultados de pruebas (toma de muestras de superficies) que se implementan 6.7.2.1 Inspecciones de la higiene antes de la puesta en para verificar la efectividad del programa de limpieza. funcionamiento Que se mantenga un inventario de todos los productos qumicos adquiridos y usados, La higiene antes de la puesta en funcionamiento y las inspecciones Describa los requisitos para la eliminacin de compuestos no utilizados y recipientes vacos en de desinfeccin debern llevarse a cabo por personal calificado para concordancia con los requisitos regulatorios. asegurar que las reas de procesamiento de alimentos, las superficies que tienen contacto con el producto, el equipo, los Para verificar la efectividad de la desinfeccin, deber llevarse a cabo una inspeccin visual preoperacional de los servicios para el personal y las instalaciones sanitarias y otras reas equipos e instalaciones antes del inicio de las operaciones. esenciales estn limpias antes del inicio de la produccin. Debern documentarse e implementarse mtodos y responsabilidades para la limpieza de ambientes de procesamiento y manipulacin de alimentos, reas de almacenamiento, reas de servicios para empleados e instalaciones sanitarias. Deber tenerse en cuenta lo siguiente: 6.7.2.2 Verificacin de la efectividad de la limpieza Para verificar que la planta opere en una forma sanitaria durante todo un turno, la desinfeccin de la planta deber ser controlada y documentada en forma peridica por el supervisor de turno o un empleado designado. Se debe registrar cualquier medida correctiva que se tome cuando la inspeccin revele un problema.
Debern documentarse e implementarse la responsabilidad y mtodos usados para verificar la efectividad de los procedimientos de limpieza. Deber implementarse un cronograma de verificacin.
6.7.3
6.7.3.1
Los detergentes y desinfectantes debern adquirirse en concordancia con la legislacin aplicable. La organizacin deber asegurar:
Que se mantenga un inventario de todos los productos qumicos adquiridos y usados, Que los detergentes y productos qumicos sean almacenados conforme a lo descrito en 5.4.5. Que se proporcionen los materiales de las hojas de datos de seguridad para todos los detergentes y desinfectantes adquiridos y Que nicamente personal capacitado tenga el manejo de desinfectantes y detergentes.
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Requisito SQF Nivel 2/Nivel 3 6.7.4 Qu debo hacer?
Gua
El proveedor deber eliminar los productos qumicos para el control de plagas que no utilice y vaciar los recipientes en concordancia con los requisitos legales y asegurarse de lo siguiente: i. Que los recipientes vacos de detergente y desinfectante estn debidamente limpios, tratados y etiquetados antes de su uso. Que los recipientes vacos se etiqueten, aslen y almacenen de manera segura mientras esperan para ser recogidos y Que los detergentes y desinfectantes obsoletos y no utilizados se almacenen en condiciones seguras mientras esperan la autorizacin de desecho por parte de un vendedor aprobado.
ii.
iii.
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6.8
Cumplir con los estndares microbiolgicos y de calidad para agua potable nacionales o internacionales, segn sea necesario.
6.8.2
6.8.2.1 Control del equipo de tratamiento de agua El equipo de tratamiento del agua debe estar sujeto a controles peridicos para asegurar que se pueda seguir utilizando. 6.8.2.2 Control del agua tratada El agua tratada deber ser controlada regularmente para asegurar que sta cumpla con los indicadores especificados.
Todos los sistemas de agua debern protegerse contra retorno de flujos. Los productos qumicos para tratamiento de agua y hervidores de agua (o calentadores de agua) debern ser aprobados para tales usos, y adecuadamente almacenados.
6.8.3
Anlisis
6.8.3.1 Anlisis microbiolgicos del suministro de agua Se deben realizar anlisis microbiolgicos del suministro de agua para verificar la limpieza del suministro y las actividades de control, as como tambin la efectividad de las medidas de tratamiento implementadas. 6.8.3.2 Control del agua tratada El agua y el hielo debern analizarse usando estndares y mtodos de referencia.
La potabilidad del agua deber analizarse como mnimo cada 12 meses en el punto de uso para el contenido mximo de hierro (de una cantidad menor a 2 partes por milln) por un laboratorio aprobado. El agua deber volver a analizarse cada vez que la fuente de agua sea cambiada o cuando se aada un equipo al sistema de agua.
6.9
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Nivel 2/Nivel 3
6.9.1
6.9.1.1
Qu debo hacer? Los consumidores pueden ver y sentir cuerpos extraos contaminantes, por lo que la contaminacin por dichos cuerpos extraos deber recibir prioridad muy alta en el sistema de gestin de la seguridad y la calidad alimentaria del procesador. El Protocolo de cuerpos extraos y vidrio describir las fuentes de dichos cuerpos extraos, los mtodos de control y la responsabilidad de tomar alguna medida cuando se detecten en un producto o en el ambiente de fabricacin. Los cuerpos extraos pueden provenir de: Fuentes externas como plagas, materia prima, material de empaque (plstico y/o cartn adherido al producto por el procesador); Las fuentes internas de cuerpos extraos incluyen, la edificacin (oxidacin, insectos, aislantes), recubrimiento de superficies (pintura descascarada), equipo (tuercas, pernos, tornillos, grifos, etc).
Debern documentarse, implementarse, comunicarse a todo el personal la responsabilidad y los mtodos que se utilizan para evitar que cuerpos extraos contaminen el producto. Nota: Se insta a todo el personal a informar a la gerencia sobre fuentes de contaminantes fsicos potenciales.
6.9.1.2 Prevencin
Debern efectuarse inspecciones para asegurar que las plantas y el equipo permanezcan en buenas condiciones, y que no se hayan desprendido contaminantes potenciales (como tornillos, pernos o partes rotas) y que otras partes del equipo no resulten daadas o deterioradas. No se permite el uso de sujetadores temporales como cuerda, alambre o cinta para reparar o sostener equipos.
6.9.1.3 Vidrio
Debern implementarse las siguientes medidas de prevencin: i. Todos los objetos de vidrio o material similar en las reas de manipulacin y contacto con alimentos se deben incluir en un registro de objetos de vidrio, con detalles sobre su ubicacin. ii. Las puertas y oficinas que estn dentro o sean adyacentes a las reas de manipulacin y contacto con alimentos debern estar construidas con vidrio inastillable o con paneles de vidrio recubiertos con una lmina protectora para evitar que se astillen si se rompen. iii. No se permitirn recipientes, equipos ni otros utensilios hechos de vidrio, porcelana, cermica, cristalera de laboratorio o materiales similares (con excepcin de productos contenidos en empaques hechos de esos materiales o instrumentos de medicin con cubiertas de esfera de vidrio o termmetros de mercurio en vidrio que exige la regulacin aplicable) en las reas de procesamiento y contacto con alimentos. iv. Realizar inspecciones peridicas de las reas de manipulacin y contacto con alimentos para asegurarse de que no contengan vidrios ni materiales similares y para establecer que no se produzcan cambios en la condicin de los elementos enumerados en el registro de objetos de vidrio. v. Inspeccionar las cubiertas con esfera de vidrio de instrumentos en equipos de procesamiento y los termmetros de mercurio en vidrio al comienzo y el final de cada turno para confirmar que no se hayan daado.
Deber documentarse el protocolo para remover todas las herramientas y partes de maquinarias de las reas de procesamiento, una vez que se complete el trabajo en proceso. La planta y el equipo deber inspeccionarse peridicamente para asegurar que permanezca en buenas condiciones de manera que nada se haya desprendido, daado o deteriorado. Deber instarse a todo el personal a reportar todas las fuentes conocidas de contaminantes potenciales. Las cubiertas del equipo fabricadas debern usarse donde resulte posible para evitar contaminacin potencial por pernos, tuercas, etc.
No se permitirn recipientes, equipos ni otros utensilios hechos de vidrio, porcelana, cermica o materiales similares en ningn rea de procesamiento y contacto con alimentos. El personal de control de calidad, en lo posible, reemplazar todos los recipientes de vidrio de laboratorio por otros de plstico y deber evitar el uso de instrumentos de vidrio en las reas de procesamiento o manipulacin de alimentos. Se deben realizar inspecciones peridicas para asegurar que no se detecte la presencia de vidrio en estas reas. Adems, el personal debe ser consciente de su responsabilidad de cumplir con el Protocolo de cuerpos extraos y vidrio de la empresa. Todos los sistemas de iluminacin de techo debern protegerse y cubrirse con mallas. Se reconoce que la prevencin de la rotura de vidrios es una importante prctica general. En base a nuestro estudio de riesgos contra contaminacin del producto, se ha determinado que no existe posibilidad de que ocurran riesgos fsicos en las plantas de procesamiento de huevos frescos.
Requisito SQF
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Nivel 2/Nivel 3
6.9.1.4 Madera Las paletas de madera que se utilizan en las zonas de manejo o de contacto con alimentos debern ser destinadas para tal efecto, as como debern mantenerse limpias, en orden y en condiciones sujetas a inspecciones regulares. Nota: Se recomienda el uso de lminas antideslizantes limpias para cubrir las paletas de madera o plstico en reas de manejo de alimentos y de "procesamiento hmedo" de alto riesgo. 6.9.1.5 Metal para evitar riesgos, deber retirarse o fijarse con firmeza los objetos metlicos sueltos en los equipos, cubiertas de equipos y estructuras montadas en la parte superior. El procesamiento de huevos frescos es considerado como un proceso de bajo riesgo y no est sujeto a los riesgos enumerados en esta parte del cdigo
Qu debo hacer?
6.9.2
6.9.2.1 Responsabilidades y mtodos Deber documentarse e implementarse la responsabilidad, mtodos y frecuencia de control, mantenimiento, calibracin y uso de mallas, cernidores, filtros u otras tecnologas para remover o detectar cuerpos extraos. 6.9.2.2 Detectores de metales Los detectores de metales u otras tecnologas de deteccin de contaminantes fsicos debern ser monitoreados en forma rutinaria, validados y verificados para asegurar su efectividad operativa. El equipo deber ser diseado para aislar los productos defectuosos e indicar cundo stos sern rechazados.
El procesamiento de huevos frescos es considerado como un proceso de bajo riesgo y no est sujeto a los riesgos enumerados en esta parte del cdigo
6.9.3
Manejo de incidentes de contaminacin por cuerpos extraos El procesamiento de huevos frescos es considerado como un proceso de bajo riesgo y no est sujeto a los
riesgos enumerados en esta parte del cdigo
6.9.3.1 Artculos evaluados En todos los casos de contaminacin por cuerpos extraos, el lote o artculo afectado se debe aislar, inspeccionar, reprocesar o desechar. 6.9.3.2 Rotura de vidrio En circunstancias en las que se produzca la rotura de un vidrio o material similar, una persona idnea responsable debe aislar, limpiar, e inspeccionar y despejar exhaustivamente el rea afectada antes de reiniciar las operaciones.
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6.10.1.1 Mtodos y responsabilidades para los proveedores Es esencial que el proveedor de materia prima sea capaz de suministrar productos o servicios como se ha especificado. Se debe verificar la calidad de la materia primaria comprada y/o la identidad de los aprobados proveedores que puedan cumplir con los requisitos especficos. Simplemente incorporar al proveedor en La responsabilidad y los mtodos de seleccin, evaluacin, la lista de proveedores aprobados no significar automticamente que la materia prima se entregar sin aprobacin y control de un proveedor aprobado debern problemas. Si el proveedor no cuenta con un sistema de gestin de la seguridad y calidad alimentarias documentarse e implementarse. Deber mantenerse un implementado, el fabricante deber decidir si contina usando sus servicios. registro de proveedores aprobados y registros de las inspecciones y auditoras de los proveedores aprobados. Asegurar que la materia prima no afecta de manera adversa la calidad o la seguridad del producto final
6.10.2
de un proveedor exige que el fabricante implemente un sistema para revisar que lo que se est suministrando se ha entregado segn las especificaciones. Esto puede llevarse a cabo como sigue:
1.
El Programa de proveedores aprobados deber contener como mnimo lo siguiente: i. ii. Especificaciones acordadas; Referencia a la calificacin del nivel de riesgo aplicado a las materias primas y al proveedor aprobado. iii. Un resumen del plan de seguridad alimentaria y de los controles de seguridad alimentaria implementados por el proveedor aprobado. iv. Mtodos para otorgar la condicin de Proveedor aprobado; v. Mtodos y frecuencias para el control de proveedores aprobados. vi. Detalles de los certificados de anlisis, de ser necesario. vii. Un plan de contingencia para lidiar con situaciones de emergencia o imprevistos cuando una materia prima no puede ser adquirida de un proveedor aprobado, y viii. Los mtodos y las frecuencias de revisin del rendimiento y estado del proveedor aprobado.
Verificar el producto cuando es entregado y previo a su uso. Si la materia prima no se encuentra en la lista de proveedores aprobados, deber mantenerse un registro que el producto ha sido verificado segn la especificacin al momento de su recepcin y/o previo a su uso. La forma ms fcil de hacer esto es luego de inspeccionar la materia prima, firmar y fechar las carpetas de entrega. Alternativamente, una empresa podr crear un registro de inspeccin y recepcin de bienes entrantes. Este registro podr incluir los bienes que han sido entregados, la cantidad y calidad, el momento (da y hora), quin lo entreg, quin lo inspeccion y la indicacin de si pas la inspeccin segn la especificacin de materias primas. El uso de proveedores que estn aprobados por el procesador, como aquellos que suministran uniformemente un producto o servicio segn especificacin, constantemente "siempre a tiempo" como aquellos que han demostrado un buen historial de suministro.
2.
Un programa de proveedores aprobados contiene como mnimo: Especificaciones acordadas; Anlisis de riesgos de materias primas Requisito de Buenas prcticas de fabricacin y Procedimientos estndar de operacin sanitaria en las instalaciones del Proveedor; Recepcin de materia prima slo de Proveedores aprobados; Mtodos para otorgar la condicin de Proveedor aprobado; La materia prima y los servicios que adquiera un fabricante pueden afectar la seguridad y la calidad de sus propios productos terminados. Si no se comunican claramente los requisitos de materia prima a los proveedores, no resulta realista esperar que los bienes o servicios se suministren de manera coherente y como se esperan.
6.10.3
6.10.3.1 Monitoreo y estudio de proveedores El control de proveedores aprobados deber estar basado en el buen rendimiento previo del proveedor y el nivel de riesgo de las materias primas provistas. Nota: El control y estudio de los proveedores aprobados podr incluir: i. ii. iii. iv. Inspeccin de materia prima recibida La presentacin de certificados de anlisis Las certificaciones del proveedor emitidos por terceros o El cumplimiento exitoso de las auditoras de una segunda parte.
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6.10.5
Registros
6.10.5.1 Registros de auditoras y estudios Deber mantenerse un registro de las inspecciones y auditoras de los proveedores aprobados.
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Las prcticas que se apliquen durante la carga, transporte y descarga de alimentos debern documentarse, implementarse y disearse para mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento y la integridad del producto. Los alimentos debern transportarse bajo condiciones adecuadas para evitar la contaminacin cruzada. 6.11.2 6.11.2.1 Carga Condicin del vehculo de transporte
Los vehculos (camiones, furgonetas y contenedores) utilizados para transportar alimentos debern ser inspeccionados antes de ser cargados para asegurar que estn limpios, reparados, adecuados para los fines y libres de olores u otras condiciones que podran tener impacto negativo en el producto. 6.11.3 6.11.3.1 Requisitos de transporte (temperaturas) Manejo de la unidad de refrigeracin
Carga: Antes de cargar, los vehculos se deben pre-enfriar. Las unidades de refrigeracin tienen la capacidad de enfriar y mantener los productos terminados a una temperatura ambiente de 7,22 C (45 F) o menor en el punto de origen. Efecte una inspeccin visual de la limpieza, infeccin por plagas, condiciones estructurales y la capacidad para enfriar y mantener temperaturas (donde sea aplicable) en todos los camiones o remolques salientes. Verifique que todos los camiones o remolques estn libres de olores perjudiciales (aplicable para las materias primas o productos terminados transportados). Transporte: En viajes largos, el conductor deber asegurarse de que la unidad de refrigeracin se encuentre operativa en todo momento.
La configuracin de temperatura de la unidad se debe establecer, revisar y registrar antes de la carga y se deben registrar las temperaturas centrales del producto a intervalos peridicos durante la carga, segn sea adecuado. Nota: Utilice equipos limpios al tomar las temperaturas centrales del producto y abra los empaques exteriores para tener acceso a las unidades que estn al medio de los cartones grandes. En circunstancias en las que resulta difcil tomar la temperatura central del producto o si dicha toma destruye la idoneidad del empaque, pueden usarse mtodos alternativos para determinar las temperaturas del producto. Es una buena prctica enfriar las unidades de refrigeracin antes de cargarlas. 6.11.3.2 Manejo de la unidad de refrigeracin
La unidad de refrigeracin deber estar operativa en todo momento y debern efectuarse revisiones de la operatividad de la unidad, la hermeticidad del sellado de la puerta y la temperatura de almacenamiento en intervalos regulares durante el trnsito. Nota: Deber ponerse cuidado en el transporte de alimentos en su temperatura de almacenamiento apropiada. Se recomienda que las temperaturas centrales del producto se registren a intervalos peridicos durante el envo; por ejemplo, mediante el uso de dispositivos de registro de temperatura. Los requisitos de temperatura ptima para los alimentos enfriados oscilan entre 0C 4C (32F 40F), y para los alimentos congelados, -18C ( 0F).
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6.11.4.1 Prcticas de Descarga Antes de abrir las puertas, debern verificarse y registrarse la configuracin de las temperaturas y la temperatura de operacin de la unidad de refrigeracin. La descarga deber completarse en forma eficiente, y las temperaturas centrales del producto debern ser registradas al inicio de la descarga y a intervalos regulares durante la descarga. Nota: Antes de la descarga, deber verificarse que la carga no muestre signos de temperaturas extremas (descongelamiento o congelamiento), dao o deslizamiento durante el transporte.
El cuidado adecuado de la calidad y seguridad alimentarias de su producto no termina cuando el producto terminado se coloca en almacenamiento antes de su envo. Se puede producir un exceso de temperatura durante la entrega y transporte si no se mantienen las temperaturas apropiadas. El Protocolo de transporte y entrega cubrir aquellos aspectos necesarios para asegurar que el producto est protegido durante la carga, el transporte y la descarga. Descarga: Verificar que todos los envos entrantes provengan de proveedores aprobados o que los envos estn bajo acuerdos previos hechos por la administracin de la planta. Se requerir efectuar una inspeccin visual y documentacin de todos los envos de materias primas. Verificar que todos los medios de transporte entrantes estn reparados, limpios y libres de olores perjudiciales. Deber verificarse el adecuado aseguramiento de todos los envos en la entrega. Cuando sean utilizados, todos los nmeros del sellado se registrarn en los documentos de envo antes de romper el precinto. Usted deber documentar las temperaturas de recepcin e inspeccionar todos los materiales entrantes. Usted deber documentar los cdigos del proveedor en las materias primas entrantes para propsitos de capacidad de seguimiento.
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6.12.1.1 Mtodos y responsabilidades para recoleccin y Al final del da, o con mayor frecuencia de ser necesario, todos los desperdicios de oficina sern removidos por un empleado designado y eliminados en el contenedor de basura. manejo Documentar e implementar las responsabilidades y los mtodos que se utilizan para recolectar y manejar desechos slidos, hmedos y lquidos, as como tambin su almacenamiento antes de retirarlos de las instalaciones.
6.12.2
de
manejo
Toda la basura generada en los cuartos de procesamiento y almacenamiento, salvo los huevos no comestibles y cartones corrugados, sern colocados en bolsas de plstico o papel o recipientes de plstico. Los tambores de productos qumicos vacos se recolectarn y transportarn hacia un almacenamiento seguro.
6.12.2.1 Remocin de desperdicios Es necesario eliminar los desechos peridicamente y no se debe permitir su acumulacin en reas de procesamiento o manipulacin de alimentos. Las reas designadas para acumulacin de desechos se deben mantener limpias y ordenadas hasta que llegue el momento de la recoleccin externa.
6.12.3
6.12.3.1
las
reas
Los carritos, vehculos para eliminacin de residuos, cilindros de recoleccin y reas de almacenamiento debern mantenerse en condiciones idneas y limpias y desinfectadas regularmente para no atraer moscas y otros bichos.
6.12.4
6.12.4.1 Revisin del manejo de desperdicios Las revisiones de la efectividad del manejo de desechos debern formar parte de las inspecciones diarias de higiene, y los resultados de dichas inspecciones debern estar incluidos en los informes de higiene correspondientes.
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6.13.1.1 Mtodos y responsabilidades para el programa deLa subseccin 6.13 no es aplicable a los huevos frescos, ya que estos huevos han sido identificados como alrgenos alrgenos. Mientras no se determine la existencia de otros alrgenos conocidos como materias primas en la Documentar e implementar la responsabilidad y los mtodos instalacin, el punto 6.13 no es aplicable. que se utilizan para el control de alrgenos y para evitar que fuentes de alrgenos contaminen el producto. El programa de control de alrgenos deber incluir el siguiente detalle.
6.13.2
Evaluacin de riesgos
6.13.2.1 Estudio de riesgos para materias primas Debern identificarse por medio de un anlisis de riesgos aquellas materias primas que contengan agentes alrgenos y se debern incluir en una lista disponible para el personal correspondiente. 6.13.2.2 Riesgos de alrgenos en el plan de seguridad alimentaria Los riesgos relacionados con los alrgenos y su control debern formar parte del Plan de seguridad alimentaria.
6.13.3
Recepcin primas
almacenamiento
de
materias
de
Se deber proporcionar instrucciones para identificar, manejar y almacenar y segregar las materias primas que contienen alrgenos al personal responsable de recibir dichas materias primas a las que se apunta.
6.13.4
6.13.4.1 Existencia de agentes alrgenos Debern tomarse las previsiones para identificar y segregar claramente los alimentos que contienen agentes alrgenos.
Requisito SQF
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Nivel 2/Nivel 3 6.13.5 Desinfeccin del procesamiento equipo y el rea Qu debo hacer? de La subseccin 6.13 no es aplicable a los huevos frescos, ya que estos huevos han sido identificados como
alrgenos.
6.13.5.1 Desinfeccin entre cambios La limpieza de todas las superficies que estn en contacto con los productos entre los cambios de lnea debe ser eficaz y suficiente para eliminar todos los alrgenos potenciales de dichas superficies de contacto (incluidos los aerosoles) para evitar la contaminacin cruzada. 6.13.5.2 Verificacin de la desinfeccin entre cambios La verificacin de la efectividad de la limpieza y desinfeccin de las reas y equipos en los cuales se utilizan alrgenos ser parte de los requisitos descritos en el punto 6.7.2.2. Nota: La prctica de destinar equipo de desinfeccin para la limpieza de reas y equipos utilizados para la fabricacin de productos que contienen alrgenos es recomendada para minimizar la contaminacin cruzada. 6.13.5.3 Separe el equipo de manejo y de procesamiento, segn sea necesario Deber separarse el equipo de produccin del de manejo cuando no sea posible una higiene y limpieza de la lnea satisfactorias o cuando no se pueda realizar la segregacin.
6.13.6
El sistema de identificacin de productos (4.6.1) deber establecer una identificacin y un etiquetado claros (de acuerdo con los requisitos regulatorios) de aquellos productos elaborados en lneas de produccin y equipos en los que se fabricaron alimentos que contengan agentes alrgenos. 6.13.6.2 Sistemas de rastreo de alrgenos El sistema de seguimiento de productos (4.6.2) tomar en cuenta las condiciones en las que se fabriquen alimentos que contengan alrgenos y asegurar un seguimiento completo hacia atrs de todos los ingredientes utilizados.
6.13.7
El reprocesamiento de productos que contienen agentes alrgenos deber efectuarse bajo condiciones que aseguren que se mantenga la seguridad e integridad del producto. Los productos reprocesados que contienen agentes alrgenos debern ser claramente identificados y rastreables.
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